知远网整理的项目可行性报告(精选28篇),希望能帮助到大家,请阅读参考。
项目可行性报告 篇1
目录
第一章总论...........................................................................................................................3
第一节项目概况............................................................................ 3
第二节编制依据和范围............................................................... 4
第二章项目建设的背景、必要性和有利条件...........................................................................6
第一节项目背景............................................................................ 6
第二节项目建设的必要性........................................................... 9
第三节项目建设的可行性......................................................... 10
第四节场址选择与建设条件..................................................... 12
第三章需求分析与建设规模...................................................................................................14
第四章工程设计方案..............................................................................................................17
第一节设计依据及建设原则..................................................... 17
第二节建筑设计方案.................................................................... 19
第三节结构设计方案 ................................................................. 21
第四节给排水及消防设计......................................................... 24
第五节强电设计.......................................................................... 28
第六节弱电设计.......................................................................... 31
第七节暖通方案设计说明......................................................... 36
第五章节能和节水方案 ..........................................................................................................39
第六章环境影响评价..............................................................................................................42
第一节项目场址环境现状......................................................... 42
第二节项目建设对环境的影响................................................. 43
第三节环境保护措施................................................................. 44
第七章卫生防疫与安全保护...................................................................................................46
第一节卫生防疫.......................................................................... 46
第二节安全保护.......................................................................... 47
第八章项目建设管理..............................................................................................................48
第九章项目实施方案..............................................................................................................49
第一节项目实施进度................................................................. 49
第二节质量保证体系................................................................. 50
第三节招投标方案...................................................................... 51
第十章投资估算与资金筹措...................................................................................................53
第一节投资估算.......................................................................... 53
第二节资金筹措.......................................................................... 56
第十一章社会效益与影响评价 ...............................................................................................57
第十二章研究结论与建议......................................................................................................60
第一节项目实施的建议............................................................. 60
第二节项目研究结论................................................................. 60
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称:某某县某某乡公办中心幼儿园建设项目
二、建设单位:某某县某某乡人民政府
三、建设性质:新建
四、建设地点:某某县某某乡圩镇
五、主要建设内容和规模:本幼儿园规划容量为180人,规划占地面积2184平方米,总建筑面积1800平方米。
本项目拟建教学综合楼及校园内校门、围墙、道路硬化、绿化、活动设施、设备等。
六、总投资及投资构成、资金筹措
1、项目总投资220万元,其中:建安工程208万元,工程其他费用9万元,预备费3万元。
2、项目资金来源:县级财政专项资金220万元。
七、项目提出的理由
教育是百年之基,是民族进步和国家振兴的基础,是提高全民族素质和创造力的根本途径。要应对我国加入WTO的`新形势,主动参与日趋激烈的国际竞争,进一步提高经济发展水平,促进经济和社会的可持续发展,建设和谐社会,必须依靠强大的人才和智力支撑,依靠劳动者和广大市民素质的普遍提高,
依靠广大市民受教育程度和质量的普遍提高。某某县教育事业经过改革开发三十年,特别是近十年的快速发展,已经构建起结构比较合理、质量水平较高、具有可持续发展潜力的教育体系,形成了自身的独特优势,在当地经济社会发展中的基础性、先导性作用日益凸显。
根据县委、县政府关于加快推进“四化”建设进程的决策部署,大力发展乡(镇)公办中心幼儿园,改善学前教育办学条件,通过上级专项拨款、招商引资、县财政拨款等多渠道筹措资金,新建乡(镇)中心幼儿园,并在条件充分的几个乡(镇)先行试点,这是提出本项目建设的主要理由。
第二节编制依据和范围
一、依据
1、《中华人民共和国教育法》;
2、《教育部关于进一步加强中小学、幼儿园校舍建设与管理工作的通知》(教发20xx21号);
3、《某某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;
4、《某某县中小学、幼儿园布局规划(20xx-20xx年)》
5、《关于印发赣州市中小学校安全工程实施方案的通知》(市府办字[20xx]97号);
6、《幼儿园建筑设计规范》(GBJ99-86);
7、《城镇普通中小学校、幼儿园校舍建设标准》(建标
[20xx]102号);
8、投资项目可行性研究指南;
9、《投资项目可行性研究方法与参数》。
二、范围
项目研究的范围为某某县某某乡公办中心幼儿园及配套设施建设项目。研究范围包括:
1、项目建设的必要性,有利条件;
2、市场预测;
3、主要建设内容和规模,工程设计;
4、投资估算;
5、财务及社会评价;
6、项目实施进度建议。
三、编制过程
20xx年4月,为贯彻落实县委、县政府关于加快推进“四化”建设进程的决策部署,大力发展乡镇公办中心幼儿园,改善学前教育办学条件,县人民政府计划实施学前教育推进工程,利用县级财政资金,新建某某县某某乡公办中心幼儿园。经县教育局同意,某某县长洛中心小学组织有关专业人员,对某某县某某乡公办中心幼儿园建设项目进行了可行性研究。
依据国家、省有关产业政策,对全县学前教育资源的调配和经济社会发展进行了充分论证,结合某某县某某乡建设总体规划,进行了可行性研究,并进行了实地踏看,就拟建幼儿园场址的生态环境,水、电资源及地理环境现状进行了深入细致的调查分析,并收集了项目有关基础资料,在此基础上编制了。
项目可行性报告 篇2
一、项目概况
1、建设地点:
XX村(选址必须是靠路边,方便宣传及游客采摘)。
2、建设规模:
采摘园一期项目建设10亩,二期项目根据市场反馈情况再作下一步研讨确定。
3、建设条件:
国道323线穿境而过,毗邻县城区及高速收费站出口。可谓“四通八达”。地理环境优越,四季分明,光照充足,热量丰富,气候温暖,雨水充沛,从地理、种植季候及市场条件等分析,都具备发展桑果种植采摘园的特殊优势。
二、项目背景
XX村毗邻东兰县城区,土地资源稀少,人均耕地面积不足0。4亩,根据自身的土地资源条件结合当前东兰县农产品市场消化能力不大的客观条件,伦界村不适宜发展大规模产业种植基地。当前伦界村农业产业主要以水稻、玉米种植及应季蔬菜为主,生产模式较为传统、零散,产业结构较为单一。多年来,伦界村农业始终处于简单粗放型发展状态。综合分析,传统种植业难以提高经济效益。为进一步高效利用土地资源及村级集体经济发展资金,谋划好伦界村村集体产业路子,因地制宜、因村施策发展壮大村级集体经济,建议依托利用村级集体经济发展资金建设生态桑果采摘园10亩。以此加快推进产业发展,增加村级集体经济收入,进一步促进乡村振兴。
三、项目建设的有利条件
1、自然条件
项目区交通十分方便,国道线穿境而过,产品运输便利。土质肥沃,无污染,地势平坦、开阔,雨水资源充足。
2、劳动力条件。我村临时劳动力资源丰富。
3、基础条件。计划建设的土地面,土地规整,适合有效利用现代农业技术发展桑果种植提高产量。
四、市场经济效益分析
由于我村地处县人民政府所在地,镇内常住人口达X万人之多,根据相关资料,保守估计桑果第一年亩产500—1000公斤,目前桑果在市场价格为10元/斤,柳州桑果园价格为20元/斤。保守估计亩产500公斤,按照东兰市场价估算亩产值达10000元。
五、投资概算分析
1、固定投入
苗木成本5元/珠,一亩种植200珠计算,1亩苗木成本1000元;种植人工成本500元/亩,1亩固定投入为1500元。10亩固定投入1500X10亩=15000元。防草布投入20xx元,防护栏建设材料及人工费用3000元。广告牌投入1000元。固定投入合计15000+20xx+3000+1000=21000元。
2、土地流转投入
用地成本1500—20xx元/亩/年,10亩用地成本为15000—20000元/年
3、养护投入
人工养护以及农业资料成本500元/亩;10亩人工养护成本5000元;
六、预期投入成本
1、第一年投入资金
21000+15000+5000=41000元
2、第二年投入成本
15000+5000=20000元
3、第三年投入成本
15000+5000=20000元
项目可行性报告 篇3
项目可行性研究报告是企业从事建设项目投资活动之前,由可行性研究主体(一般是专业咨询机构)对市场、收益、技术、法规等项目影响因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素,分析项目必要性、项目是否可行,评估项目经济效益和社会效益,为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批复的文件。
《温控陶瓷项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。具体而言,本报告体现如下几方面用途:
—— 用于报送发改委立项、核准或备案
—— 用于申请土地
—— 用于申请国家专项资金
—— 用于申请政府补贴
—— 用于融资、银行贷款
—— 用于对外招商合作
—— 用于上市募投
—— 用于园区评价定级
—— 用于企业工程建设指导
—— 用于企业节能审查
—— 用于环保部门对项目进行环境评价
—— 用于安监部门对项目进行安全审查
【温控陶瓷项目可行性研究报告内容】
第一部分 项目总论
第二部分 项目建设背景、必要性、可行性
第三部分 项目产品市场分析
第四部分 项目产品规划方案
第五部分 项目建设地与土建总规
第六部分 项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分 项目组织和劳动定员
第八部分 项目实施进度安排
第九部分 项目财务评价分析
第十部分 项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分 项目风险分析及风险防控
第十二部分 项目可行性研究结论与建议
【温控陶瓷项目可行性研究报告目录】
第一部分 温控陶瓷项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、温控陶瓷项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 温控陶瓷项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、温控陶瓷项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、温控陶瓷项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、温控陶瓷项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 温控陶瓷项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、温控陶瓷项目产品市场调查
(一)温控陶瓷项目产品国际市场调查
(二)温控陶瓷项目产品国内市场调查
(三)温控陶瓷项目产品价格调查
(四)温控陶瓷项目产品上游原料市场调查
(五)温控陶瓷项目产品下游消费市场调查
(六)温控陶瓷项目产品市场竞争调查
二、温控陶瓷项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)温控陶瓷项目产品国际市场预测
(二)温控陶瓷项目产品国内市场预测
(三)温控陶瓷项目产品价格预测
(四)温控陶瓷项目产品上游原料市场预测
(五)温控陶瓷项目产品下游消费市场预测
(六)温控陶瓷项目发展前景综述
第四部分 温控陶瓷项目产品规划方案
一、温控陶瓷项目产品产能规划方案
二、温控陶瓷项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、温控陶瓷项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 温控陶瓷项目建设地与土建总规
一、温控陶瓷项目建设地
(一)温控陶瓷项目建设地地理位置
(二)温控陶瓷项目建设地自然情况
(三)温控陶瓷项目建设地资源情况
(四)温控陶瓷项目建设地经济情况
(五)温控陶瓷项目建设地人口情况
二、温控陶瓷项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 温控陶瓷项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、温控陶瓷项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、温控陶瓷项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、温控陶瓷项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、温控陶瓷项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、温控陶瓷项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 温控陶瓷项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、温控陶瓷项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、温控陶瓷项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 温控陶瓷项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、温控陶瓷项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、温控陶瓷项目实施进度表
三、温控陶瓷剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 温控陶瓷项目财务评价分析
一、温控陶瓷项目总投资估算
温控陶瓷项目可行性研究报告总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、温控陶瓷项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、温控陶瓷项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、温控陶瓷项目总成本费用估算
温控陶瓷项目可行性研究报告总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
温控陶瓷项目可行性研究报告投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
温控陶瓷项目可行性研究报告资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 温控陶瓷项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。温控陶瓷项目可行性研究报告财务净现值
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。温控陶瓷项目可行性研究报告财务内部收益率
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
温控陶瓷项目可行性研究报告投资收益率ROI
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
温控陶瓷项目可行性研究报告资本金净利润率项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 温控陶瓷项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 温控陶瓷项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
项目可行性报告 篇4
一、项目基本情况
1、项目名称:xx市区林权管理中心经费项目
2、项目实施单位情况
单位名称:
地址:
邮编:
联系电话:
法人代表:
3、项目总投资:81.5万元。
4、项目建设年限:1年。
二、项目必要性和可行性
(一)项目背景
1、项目概况
xxxx区地处xx市南部,全区土地总面积301.35万亩,其中林地面积58.36万亩,森林覆盖率25.02%。我区于去年年初在全区全面铺开集体林权制度改革,已基本完成全区44.4万亩集体林地确权工作,完成林权发证面积31.1万亩,本,占总面积的70%。同时,根据《中共中央、国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发[20xx] 10号)、《中共xx区委、xx区人民政府关于深化集体林权制度改革的若干意见》(夏发[20xx]8号)及xx市江夏区机构编制委员会《关于区林政管理稽查站加挂牌子的批复》(夏机编[20xx]16号)精神,林改相关配套改革工作也同步推进,我们于今春成立了xx区林权管理中心,为xxxx区林业局直属事业单位,机构规格为正科级,中心办公场所设在区林业局一楼大厅。
2、项目的依据
(1)《中共中央、国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发[20xx] 10号)
(2)《中共xx省委办公厅xx省人民政府办公厅关于推进集体林权制度改革若干问题的意见》(鄂办发〔20xx〕27号)
(3)《中共xx省委xx省人民政府关于深化集体林权制度改革的试行意见》(鄂发〔20xx〕23号)
(4)《中共xx省xx市委、xx市人民政府关于全面推进集体林权制度改革的通知》(武发[20xx]12号)
(5)《中共00区委、00区人民政府关于深化集体林权制度改革的若干意见》(夏发[20xx]8号)
(6)xx市00区机构编制委员会《关于区林政管理稽查站加挂牌子的批复》(夏机编[20xx]16号)
(二)项目实施的必要性
1、是集体林权制度改革的必然选择。加快林地、林木流转制度建设,建立健全产权交易平台,是《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》所提的要求。林改后农民成了山林的主人,为了使林农敢于向山上投资,舍得向林业投入,提高造林育林护林的积极性,必须要有一个平台使林农可以随时将产权、产品转化为可供自由支配的资金。建立林业产权产品交易中心,就是为林农搭建一个这样的平台,使老百姓在林权制度改革后真正得到实惠。
2、是规范林权林产品交易朝专业化市场发展的需要。长期以来,林权私下流转活跃,没有一个规范的综合型的林权林产品交易市场,林产品交易的组织化、市场化程度低。且林地林权纠纷争议不断,老百姓的.利益经常受损,造成市场无序竞争激烈,浪费较大,严重制约了林业经济的发展。
3、是促进本区域林业产业化的需要。目前,我区不论是林业生产、林产品的运输、储备、装卸和加工及销售,其专业化和规模化运作水平都比较低,要加快林业发展速度,推进林业产业化,促进林业产权有序转让,林产品市场体系建设至关重要。因此,xx区林权管理中心的成立对推进本区域林业产业化发展和农民增收,都具有十分重要的意义。
因此,实施林权管理中心经费项目是十分迫切和必要的。
(三)项目实施的可行性
我区集体林权制度改革于20xx年年底开始试点工作,20xx年在全区全面铺开,今春成立林权管理中心。目前已办理林权证3549本,发证宗数4677宗,排查林权纠纷6起,调处4起,办理林权抵押贷款8宗,抵押林地面积1817亩,贷款金额达3435万元。
根据以上情况所述,林权管理中心的成立,对于深化林权改革成效,巩固林改成果,规范林权管理工作,促进林权抵押贷款都有积极作用。因此,该项目是可行的。
三、项目实施期限:
项目实施期限为1年,即20xx年1月—12月。
四、项目所需资金
1、项目实施所需资金
xxxx区林权管理中心经费20xx年需要81.5万元。
(1)人员经费计50.5万元
(2)办公费计4万元
(3)物业管理费计1.5万元
(4)邮电费计1万元
(5)交通费计7.5万元
(6)仪器设备损耗费计3万元
(7)业务招待费计6.5万元
(8)管理费计7.5万元
五、项目生态效益和社会效益
(1)对构建和谐林业起到积极的促进作用。林业发展的目标是实现生态效益、社会效益和经济效益的有机统一。但现实中林农注重经济效益。由于林业投资大而收益期较长,活立木不能流转,林农的急功近利容易导致林木的乱砍滥伐和毁林事件的发生。通过市场可以实现活立木的规范流转,林农在林木生长期间就实现了经济收益,可避免违法采伐,有效扼制乱砍滥伐等毁林案件的发生,进而实现林业的和谐发展。
(2)引导社会公众投资林业,便于筹集林业建设资金。造林是一项社会事业,但由于信息传播渠道窄和林地流转不畅,在林权制度改革前期,投入造林的大都是当地人,其中主要还是农民。农民的投资能力有限,造林以后,追加投资跟不上。与此同时,社会公众有资金的想进入林业又得不到相关的信息,从而限制了社会资金投资林业。有了规范的市场,前期造林户养不起林的可以通过市场卖出去,而想投资林业的通过市场合法的买进来。退出林业的林农尝到了造林的甜头还可能再进来。这样就会有更多的社会资金源源不断地投向林业,从而推动社会造林工作的全面深入开展。
(3)有利于林政资源管理和林业管理体制改革。市场要求进场交易的活立木须持有林权证。没有活立木交易市场,人们对办不办林权证持无所谓的态度;有了活立木交易市场,人们要完成林权的转让、登记,就必须办理林权证;从而将办理林权证变成权属单位和个人的一种自觉行动。
(4)对木材加工企业来说,有利于解决原料供应问题。林纸、林板企业是扩大商品林建设的依托,也是商品林经济效益的最终实现者。作为资金密集型企业,抽调大量现金购进原料林是不现实的。建立活立木交易市场后,林纸、林板企业通过活立木上市、协议回购等形式,解决原料供应问题,即不用太大的投资就可以达到原料林建设的目的。
(5)有利于减轻农民负担,增加农民收入。义务植树、退耕还林、生态造林和社会投资丰产林造林是当前造林的主要方式,有的是作为任务下达给农村基层组织,成了农民的一种负担。有的是政府出钱造林,交给农民管护,由于活立木变现很困难,农民看不到现实利益,管起来也没什么责任心,结果就出现了“年年造林不见林”“重造轻管”的情况。活立木交易市场建立以后,农民可以通过市场随时变现自己的林木,变长期收益为现实收益,变期望价值为市场价值,增加农民收入,也可以将林地转让出去让别人造林,从而把广大农民从造林重负中解脱出来,为构建社会主义新农村奠定坚实基础。
(6)有利于保护活立木交易各方合法权益。树木的生长受制于品种、种植模式、地形地貌、土壤肥力、光照温度、降水量、管理状况等多种因素,而这些知识不是所有的人都具备的。在交易各方不明情况的条件下进行林权交易,不可避免地会损害某一方权益。建立活立木交易市场,聘请专业人员执业,执行“公开、公正、公平”原则,对交易各方权益是一个保护,从而可以更广泛地动员投资者投资林业。
(7)对广大林业工作者来说,蕴含着巨大商机。林业正处于由完全计划管理向分类经营的转型时期,活立木市场的建立为林业工作者开辟了巨大商机。作为林业工作者,凭专业、市场信息等诸多方面的优势,参与活立木经纪、活立木交易、林业资源整合、林业投融资活动中去,响应中央号召,顺应民意,活跃市场,必然会近水楼台先得月,并且从中获利。这一点,已从省内外开展的活立木交易实践中得到验证。
六、项目组织保障措施
1、组织管理
该项目由xx区林业局负责组织实施,区林调队是项目执行单位,由一名分管副局长主抓,配备工作人员10名,主要负责全区林权登记、林权变更、林权抵押登记管理;组织实施林权流转交易、木竹等林产品交易;提供林业法律、法规、政策的咨询服务;开展林地承包争议仲裁、林权纠纷调处服务等工作。
2、健全机制
xx区林权管理中心是深化集体林权制度改革后应运而生的一个专门机构,受到区委、区政府的高度重视和广大林农的高度关注。中心成立后,全体人员以高度敬业的精神,迅速投入到规范、指导全区林权登记、林权管理等工作之中。中心筹措资金,添置设施,完善办公条件,建立健全各种规章制度,各项工作开展得有声有色,在较短时间内走上了正常运转的轨道。
七、项目结论
本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,项目是必要的、可行的,建议上级有关部门予以立项,尽快实施,确保达到预期效果。
项目可行性报告 篇5
一、项目背景
近年来,由于鸡鸭猪鹅等家禽家畜大规模,工业化饲养,药品、激素大量使用,相关肉类食品的安全状况令人担忧,而牛羊因其为食草性动物,抗病能力较强,已经成为一种理想的安全的肉类替代品,并因其高营养低脂肪无公害的特性,而广受消费者的喜爱。从近10年的养殖市场行情分析来看,鸡鸭猪等产品的市场波动比较大,牛羊等产品的价格则稳中有升,同时,因为牛羊以禾科草类为食,不仅绿色安全,也解决了困扰已久的作物秸秆还田成本高,焚烧污染大的问题,变废(作物秸秆)为宝,深受广大养殖户的欢迎,也得到政府的大力推广与扶持。
二、项目概况
盱眙县XXX肉羊养殖基地,位于盱眙县官滩镇,三面环山,一面临水,环境相对封闭,外界污染少,近2000亩荒山,适宜发展优质草场,另外,当地的农作物有水稻,小麦,玉米,大豆,花生,山芋等,秸秆资源丰富,适宜发展牛羊等食草性动物养殖;当地农民数十年来就有养殖牛羊的传统,养殖积极性很高,有利于公司+农户模式的推广;同时该地区离盱眙县城20公里,离宁宿徐高速、宁连高速15公里,交通发达,有利于商品流通运输,该县属于传统农业大县,政府对农业项目的支持力度很大。
三、项目投资概算
A、项目投资总额1000万元,分二期建设,第一期从2012年10———2014年4月,投资总额为800万元,第二期从2014年10月———2015年6月,投资总额200万元,整个项目占地1000亩,一期投资完毕,年产种羊1万只,年出栏肉羊1.8万只,实现年销售2500万元,利税700万元,带动周边农户年增收300万元。二期投资完毕,年产种羊2万只,年出栏肉羊2.8万只,实现年销售3800万元,利税1500万元,带动农户年增收500万元。该项目建成后,将成为当地最大的种(肉)羊养殖基地,不仅可以解决当地对于新鲜羊肉的需求,更加可以辐射全省,提高当地的养殖水平,快速带领农户致富,为当地全面建设小康社会做出巨大的贡献。
B、饲养模式 以圈养为主,放养为辅,成立农业合作社,带动农民,以公司+农户的模式实现规模养殖。
C、投资预算 土地租赁;5万元/年水、电、路三通,地基平整,45万元;新建羊舍3000平米,运动场6000平米,450万元; 新建办公用房、饲料仓库、职工住房600平米,36万元, 购种羊2500只,135万元,饲料及药品费用50万元, 购牧草种子1万元,种植及人工费5万元, 饲料加工器械1.5万元, 防疫器械、各种工具0.5万元。人员工资6人:2.5万元/人/年,合计15万 征用土地100亩 500元/亩,合计5万元 车辆一部:5万元
D、资金筹措 股东出资500万元,争取以奖代补、科技扶持、科技示范园区、农业产业化及支农发展等资金 200万元, 实物出资100万元, 二期利润结转200万元。
四、投资收益
第一年:投资期收益分析:
第一年投资300万元,引羔羊2500只,年出栏3500只计算, 每只羊养殖直接成本=羔羊350元+饲料成本145元+药品成本+25元+人工成本35元+不可见成本20元=625元;每只羊销售收益(按照4个月65斤计算)65X14=910元 910元—625元=285元 285X3500=997500元;因农业项目属于免税项目,故以上利润为不含固定资产分摊的净利润 以投资300万元计算,第一年回报率约33.2%。如果按照固定资产10年分摊计算,回报更高。
第二年投资收益分析:
第二年如果在不扩大投资规模的基础上计算(同第一年投资规模),投资成本只有羔羊成本115万元,饲料及药品成本50万元,人工成本15万元,土地成本7万元,合计187万元,按照第一年利润997500元计算,投资收益达到53.3%。
1、土地租赁2万元/年
2、水、电、路三通,地基平整,42万元;水:打井:1万元,管道铺设,建水塔,人工等8万元, 电:线路架设,变压器,灯具等10万元,路:前期修整约8万元,后期修建水泥路由政府出资。 地基平整:15万元,合计:42万元
3、新建羊舍3000平米,运动场4000平米,55万元;
4、新建办公用房、饲料仓库、职工住房600平米,18万元,
5、购羔羊2500只,115万元,
6、饲料及药品费用50万元,
7、购牧草种子1万元,种植及人工费5万元,
8、饲料加工器械1.5万元,
9、防疫器械、各种工具0.5万元
10、人员工资6人:2.5万元/人/年,合计15万
11、征用土地100亩 500元/亩,合计5万元
12、车辆一部:5万元
小计:263万元,流动资金37万元 合计:300万元
以上投资效益概算为固定投资概算,不包含发展农户养殖模式后出售羔羊、饲料,回收成品羊所带来的利润,也不包括扩大投资,降低成本所带来的额外收益,及政府的农业相关补贴。
项目可行性报告 篇6
第一部分 加工项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、加工项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 加工项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、加工项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、加工项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、加工项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 加工项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、加工项目产品市场调查
(一)加工项目产品国际市场调查
(二)加工项目产品国内市场调查
(三)加工项目产品价格调查
(四)加工项目产品上游原料市场调查
(五)加工项目产品下游消费市场调查
(六)加工项目产品市场竞争调查
二、加工项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,利用市场调查所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)加工项目产品国际市场预测
(二)加工项目产品国内市场预测
(三)加工项目产品价格预测
(四)加工项目产品上游原料市场预测
(五)加工项目产品下游消费市场预测
(六)加工项目发展前景综述
第四部分 加工项目产品规划方案
一、加工项目产品产能规划方案
二、加工项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、加工项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 加工项目建设地与土建总规
一、加工项目建设地
(一)加工项目建设地地理位置
(二)加工项目建设地自然情况
(三)加工项目建设地资源情况
(四)加工项目建设地经济情况
(五)加工项目建设地人口情况
二、加工项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 加工项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、加工项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、加工项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、加工项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、加工项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、加工项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 加工项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、加工项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、加工项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 加工项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的',也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、加工项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、加工项目实施进度表
三、加工剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 加工项目财务评价分析
一、加工项目总投资估算
加工项目可行性研究报告总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、加工项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、加工项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、加工项目总成本费用估算
加工项目可行性研究报告总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
加工项目可行性研究报告投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
加工项目可行性研究报告资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 加工项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。加工项目可行性研究报告财务净现值
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
加工项目可行性研究报告财务内部收益率
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
加工项目可行性研究报告投资收益率ROI
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
加工项目可行性研究报告资本金净利润率
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 加工项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 加工项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
项目可行性报告 篇7
项目名称:钢铁行业企业供应链管理系统
建设单位:东方网络开发股份有限公司
二oo四年二月二十日
目录
一、项目承担单位介绍
1.1东方网络开发股份有限公司介绍
1.2东方集团电子商务发展之路
二、市场分析
2.1目前国内scm市场现状
2.2国内钢铁行业scm市场潜力巨大
2.3未来几年我国scm市场分析
三、项目的意义及必要性
四、项目建设的目标、内容和方案
4.1、项目建设目标
4.2、项目建设内容
4.3、项目建设方案
4.3.1采用先进的软件开发技术
4.3.2组织专业的项目开发队伍
五、项目建设条件
5.1技术基础
5.2物理基础
六、项目总投资及资金筹措方案
6.1项目总投资及阶段目标
6.2资金筹措方案
七、项目展望
一、项目承担单位介绍
1.1东方网络开发股份有限公司介绍
东方实业集团有限公司是以e化的钢铁物流、钢铁企业erp软件开发、钢铁加工配送为主的股份制企业集团,拥有东方网络开发股份有限公司、东方投资管理有限公司、东方实业有限公司等十余家控股和参股公司。集团总部位于沈阳市青年大街219号华新国际大厦,现有员工350人,其中博士5人,硕士26人,本科以上学历人员占62%;公司拥有行政管理、商务、软件技术开发科技园、生产作业厂房等建筑,总建筑面积为4.2万平方米;电子商务网站设施、钢铁加工生产线等大型设备340台/套;资产总额为5亿元;20xx年实现销售收入10亿元。
1.2东方集团电子商务发展之路
东方的电子商务之路:
l20xx年11月,东方集团集中技术力量在沈阳建立了东北第一家钢铁电子商务交易网站,同时组织人力着手开发东方商务进销存管理系统。
l20xx年东方电子商务交易网站和东方商务进销存管理系统首个版本成功的投入使用,并且取得了很可观的成果。交易平台和软件系统的使用缩减了工作环节,增强了工作效率,大幅度的提高了公司的钢铁交易量。钢铁交易量从20xx年的几万吨一跃上升到20xx年的十几万吨,营业额突破了5亿元人民币。
l20xx年交易平台和软件系统的成功应用使公司的业绩有了显著的增长,同时公司在使用原有版本的同时又组织了人力投入更大的资金进行版本的开发。
l20xx年公司花费大量的人力、财力招聘了一批在软件开发、电子商务应用、推广方面有着先进理念和丰富经验的专家,采用mvc三层架构、j2ee技术、工作流思路对东方钢铁电子商务平台和其配套软件系统进行重新设计和开发。
l20xx年11月新的“东方钢铁电子商务平台”投入试运营,11月21日东方和中国工商银行电子银行签订交易平台在线支付协议,在线支付业务也开始投入使用。同时东方的电子商务业务的推广也加大了力度,20xx年公司也钢铁交易量超过了20万吨,交易额达到了历史的6.35亿元人民币。
l20xx年重新开发的“东方钢铁销售工作流管理系统”正式投入使用,此系统的使用将钢铁交易平台、业务管理系统、在线支付系统、发货系统、合同管理系统、客户管理系统、公司的oa系统成功的结合起来,将公司整体的网络运营环境成功的搭建起来,创造了一个良好的网络运营氛围。
l20xx年11月15日,经过一年的网上支付的试运营,东方集团同中国工商银行电子银行召开对外新闻发布会,宣布“东方钢铁网络超市”在线支付业务正式开通,成为钢铁物流行业全国第一家拥有此项功能的网站。20xx年东方钢铁销售额超过30万吨,营业额接近10亿元人民币。
l由于电子商务的成功介入,使东方的钢铁营销业务有了质的飞跃,公司在短短的三年时间从年销售钢铁几万吨到超过30万吨,营业额从当初的2亿到10亿,东方人真正体验到了网络的速度。
几年的电子商务的开发和建设,不仅使东方本身得到了大力的发展,同时东方也为几十家企业定制开发了erp配套应用软件、开发电子商务交易平台。比如:成功的帮助了中国慈善总会的网站开发、为本溪市开发“中国北方药谷”大型医药电子商务网站及配套软件系统正在进行一期工程。几年间东方通过自身的实力成功的获得了双软认证、高科技企业认证、icp经营许可证、软件著作权等一系列的国家认证。同时也得到了国家、省市各级领导的大力关注。
几年的电子商务发展,东方人也确立了属于自己的电子商务发展方向,那就是:
东方集中开展钢铁物流行业的电子商务服务和企业erp服务;
东方通过erp整合钢铁制造、加工配送、仓储、销售的全过程;
东方通过电子商务使整个钢铁行业的供应链连动,使客户得到最大的实惠;
东方将坚定不移的贯彻以现代高科技网络技术提升传统产业发展的思路。
未来几年东方将投入更大的人力、物力、财力进行电子商务业务的扩建和发展,东方将以电子商务为龙头,以erp服务为核心,充分利用自身所具有的资源,与国内外技术雄厚的it企业以及钢铁物流企业大力合作,由此促进科技开发与经济增长的快速结合,带动传统产业的改造与产品的升级换代,为增强传统产业在信息产业方面创新能力和国际竞争力,努力的为开创我国传统经济
发展的新局面添砖加瓦。
二、市场分析
钢铁行业是传统的支柱型产业,随着中国加入wto,它正在以前所未有的速度走近国际市场,参与国际竞争。作为钢材交易、流通的市场,在不断提高自身服务规范的同时,更需要通过电子商务手段来降低库存水平、缩短生产周期、增加商业机会、提高生产力、缩短企业与企业、企业与客户的距离,从而降低成本、提高供应链作业效率,推动社会经济发展。
企业之间的竞争正日趋演变为供应链与供应链之间的角逐,scm(供应链管理)系统也正在企业用户中形成广阔的市场。
在市场全球化和外包策略被广泛用来提升企业核心竞争能力的今天,许多企业都选择了供应链和物流管理作为获取竞争优势所必须采取的战略步骤。在企业实施了供应链管理之后,供应链成本管理将成为这些企业之间优势差异的新的突破潜力。而第三方物流公司如今面临着更加复杂和不断变化的各种挑战。对于企业内部物流,第三方物流必须使企业把成本分布于各个分公司和部门。并且需要满足各种中、小型配送中心之不同需求。在不中断信息流的情况下,减少成本的同时,也需要提高配送中心的操作能力及效率。当前存货管理信息系统也正从信息处理和业务模拟型转向管理决策支持型;系统所采用的管理模型也正从静态的经济订货量模型,转向能够对存货进行动态预期的即时订货模型。
网络将是未来钢材市场营销的主渠道。中国有几千家钢铁企业,再加上相关行业约有几十万家。20xx年,我国b2b电子商务年交易额为771.46亿人民币,同期美国年交易额为2800亿美元,这说明我国电子商务的发展与世界先进水平相比还有较大的差距,同时,也预示着有广阔的发展空间。
2.1目前国内scm市场现状
scm市场在国内仍处于启动期。随着越来越多的企业走出国门参与国际市场竞争,全球市场竞争趋势已由原来的企业与企业之间的竞争转变为供应链与供应链之间的竞争。而供应链与供应链之间的竞争优势主要取决于供应链的创新能力和核心能力的竞争,国内制造和流通企业迫切需要运用it技术实现其生产、库存、日常交易的管理规范化、精确化,加强企业成本控制,提高企业运营效率。所以,对成本控制和价值创造进行的研究已经推动企业,特别是制造商、运输公司,转向供应链管理解决方案以便取得盈利的结果并在竞争更加激烈的领域中巩固商业关系。scm系统正在为越来越多的企业所采用,其中大中型企业成为市场需求主体。尤其是,随着不少企业尝试实施并应用了erp系统,业务系统必将继续向上、下游扩展,因此scm必将是企业信息化的下一个重点方向。
2.2国内钢铁行业scm市场潜力巨大
近年来世界经济发展脚步放缓、全球钢铁产能严重过剩、全球性的钢铁贸易纠纷、国际市场竞争加剧,在这种瞬息万变的国际市场大环境下,中国钢铁企业必将面临更为严峻的挑战。推进信息化建设和发展现代物流,是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。
钢铁企业必须不断地开发新产品,提高生产效率,提高产品质量,必须具有更高的市场反应灵敏度,以满足客户对产品的高质量、低成本、准时交货等方面的要求。同时,整个市场对钢材产品的需求由“少品种大批量”的模式向“多品种小批量”的模式转变,客户所需要的钢材品种规格众多、批量不一,客户的需求越来越趋于个性化和多样化。钢铁行业今后发展的主要趋势表现为:
全球钢铁市场买方化:对产品的质量、技术含量等要求越来越高。
客户需求个性化:对钢材的品种、规格需求越来越多样化,企业的生产模式由原来少品种大批量模式转变为多品种少批量模式。
节能-清洁型的生产技术,短流程的生产工艺。
钢材流通领域的作用会越来越明显。
那么,国内传统的以集约化、大批量生产方式为主的钢铁企业将如何适应市场的转变?
答案是精简运营流程,从而可以改进业务流程、性能、成本管理和客户服务。scm能够在适当的时机,以最低的价格向市场提供适当的产品。当利用互网络来变革scm流程时,可以降低成本、减少库存和产品缺乏、改进响应和供货。
实践证明使用一流scm解决方案将使企业:
减少10–50%的库存
减少40–50%的降价和报废产品
提高10–20%的资源利用率
提高95–99%的供货可靠性
缩短10–20%的生产周期
降低10–15%的运输成本
因此推进信息化建设和发展现代物流,是钢铁企业提高管理水平、增强市场竞争力的重要手段。供应链管理可以帮助中国制造业的用户打造新的商业模式,实现信息流对物流和资金流的有序控制,全面增强企业的核心竞争力。
供应链力求使供货商(零部件供应商)、厂家、批发及商品流通、零售等一条龙在整体上处于最佳状态,它是使全面减少库存、降低经营成本等变为可能的一种新型管理方法。无论是对厂家、还是对零售业来说,它都不失为一种解决推进型市场矛盾的革新经营的方法。
通过对信息流、物流、资金流的控制,将物资产品经由制造商/供应商送到最终用户手中的一个将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一体的功能网链结构模式。它不仅是一条联接供应商到用户的物资链、信息链、资金链,而且也是一条不断实现顾客价值让渡的增值链,其中最重要的是围绕核心企业的网链前向后向伙伴关系。
2.3未来几年我国scm市场分析
据赛迪顾问预测,今后5年里,中国scm软件市场将保持增长态势,市场规模逐年递增,到20xx年将由现在的4.09亿元翻一番,增加到9.54亿元。
大型企业仍将是市场的主体,但大企业市场份额将是先升后降。相反,中小型企业的市场在今后五年中将迎来一个快速增长的时期。制造、流通、能源在未来几年里仍将是市场的主要部分,占据80%以上的份额。
随着供应链从供应推动模式(面向库存)发展到需求拉动模式(面向需求),scm产品今后将具备4大特点:
%26oslash;实时的可视性(横跨整个供应链)
%26oslash;灵活性(供应和来源的选择)
%26oslash;响应性(针对客户需求多变和订交货周期缩短)
%26oslash;快速的新产品上市(根据市场潮流和新型设计)。
下一代的scm系统将包括供应链流程管理和事件管理能力。这可以使基于事件的实时信息,在企业内逐步提交到适当的人,进行有效的决策。产品具有更高的可视性和更易于访问的实时信息,执行决策的预见性也将大大提高。
三、项目的意义及必要性
中国加入wto以后,每个行业都面临着新的机遇和挑战,中国钢铁行业也面临着外国企业巨大的冲击,而钢铁物流是钢铁行业的前沿,因此现代钢铁物流电子商务已经成为钢铁行业电子商务发展的方向。
我国是钢铁产业的世界第一大国,20xx年的钢产量超过2亿吨,钢铁消费总量超过2.5亿吨。由于机械制造、船舶业的发展,特别是中国汽车工业的高速发展,我国的钢材交易市场呈现高速增长态势。
20xx年,我国实现gdp为89404亿元,全社会物流费用支出高达17880.8亿元,约占gdp的20%;实现工业总产值73965亿元,物流费用支出为29586亿元,约占40%。而美国目前全社会物流费用支出不足gdp的10%,如果我国能达到与
美国同等水平,按照20xx年的gdp水平,将可为全社会节省8940.4亿元的物流成本,或者说可以多产生近9000亿元的利润。“十五”期间,如果我国的物流费用降低到占gdp的15%,每年可为全社会直接节约2400亿元的物流成本。
20xx年,我国钢产量超过2亿吨,销售价格按照每吨平均3000元计算,销售总额约6000亿元,而其中物流成本达到1200亿元,如果钢铁行业的物流成本降低到15%的水平,将每年节约90亿的物流成本。由此可见,物流业在我国有着广阔的市场空间。
随着买方市场的逐步形成,以及电子信息技术的高速发展及其在商务领域的广泛应用,数字化定制经济是21世纪产业组织形式的主流。企业之间的竞争焦点在于速度,企业能否取得竞争优势的关键在于能否缩短向顾客提供产品和服务的时间,因此,企业必须保持其物流的通畅,这要求企业内部及其供应链伙伴之间通过信息传输系统和电子化物流网络系统来保证对其物流的控制。因此,钢铁行业供应链管理系统不仅对网络交易起到支配作用,而且也是未来传统企业竞争战略的核心内容。日渐成熟的scm技术步入钢铁交易市场,也是我国钢铁行业在新的世纪提高国际市场竞争力,获得更大发展空间的必然选择。
四、项目建设的目标、内容和方案
4.1、项目建设目标
“钢铁行业企业供应链管理系统”的成功实施,将上端钢厂、钢铁流通企业、物流配送体系、下端客户和供应商整个供应链体系的信息联动,高速和低成本与客户和供应商进行交流和协作,实现钢铁行业从钢厂到终端用户的整个体系中业务的统一流程化管理,降低运营成本、增强工作效率、实现利润的最大化。同时实现供应链管理系统与钢铁电子商务交易平台的完美结合。
4.2、项目建设内容
钢铁行业企业供应链管理系统包括:通过虚拟存货管理、全面的供应链透视性及存货控制帮助相关企业、公司提高其生产力、工作效率和工作业绩。在钢铁供应链系统中包括订单管理、合同管理、配送运输管理、库存管理、利润分析、客户管理、劳动力控制、任务自动生成、任务管理及报表管理等方面表现优异。还可提供强大的查询功能、多维数据统计、内置式安全检测、图形统计分析、与电子商务交易平台对接、因特网接入等更多功能。
4.3、项目建设方案
4.3.1采用先进的软件开发技术
钢铁行业企业供应链管理信息系统的设计和实现中将大量采用中间件技术(工作流管理系统和认证服务器)和xml技术,保证系统具有良好的扩展性和适应性。
系统开发采用j2ee和mvc架构,j2ee是一个企业级的计算模型和运行环境用于开发和部署多层体系结构的标准和规范,它可以实现系统的高可用性、安全性、可扩展性和可靠性。它的优越性在于:
%26oslash;基于java语言,使得基于j2ee标准开发的应用可以跨平台地移植;
%26oslash;java语言非常安全、严格,这使开发者可以编写出非常可靠的代码;
%26oslash;j2ee提供了企业计算中需要的所有服务,且更加易用;
%26oslash;j2ee中多数标准定义了接口,例如jndi、jdbc、javamail等,因此可以和许多厂商的产品配合,容易得到广泛的支持;
%26oslash;j2ee树立了一个广泛而通用的标准,大大简化了应用开发和移植过程。
4.3.2组织专业的项目开发队伍
为了保证项目的顺利实施,保证开发的质量“东方网络开发股份有限公司”将成立专门负责此项目的项目开发组,组织专业的项目开发队伍,同时聘请专业研究供应链管理的专家和钢铁物流行业专家组成专家顾问小组,对此项目进行统一的调控和指导,使项目成果成为既能适应中国的国情,同时又能带动传统产业发展的软件系统,继而提高传统产业的市场竞争力。
五、项目建设条件
5.1技术基础
东方集团自成立之初,就将企业信息化作为企业发展的重点之一。20xx年11月,东方集团在沈阳建立了东北第一家钢铁电子商务交易网站,同时组织人力着手开发东方商务进销存管理系统。
20xx年东方企业进销存管理系统正式投入使用,同时实现东方电子商务交易网站与企业进销存系统的联动。客户通过电子商务平台在线定购钢铁产品,下达采购订单,企业业务人员通过内部进销存系统直接处理客户订单。这些系统的使用大大提高了企业的工作效率,有力地支持了企业业务的发展。
随着企业业务的拓展,根据业务需求的变化,东方电子商务交易网站和企业进销存系统在以后的几年里相继升级。
电子商务交易网站方面,随着与中国工商银行b2b在线支付系统的对接,网站实现了客户从在线订购、合同签订到在线支付和合同跟踪的全过程,东方电子商务平台也成为东北地区第一家真正具备在线交易的电子商务平台,并于20xx年11月完成东北地区第一笔b2b在线支付交易。
在业务功能扩展的同时,企业应用系统架构和采用的技术路线也逐步确立。20xx年公司制订了东方信息技术发展的总体思路和发展路线,并在实际应用中得到进一步的完善和修正。
l系统结构方面
采用企业应用系统基础框架、中间件和应用模块相结合的系统架构。通过制订企业应用系统框架,将企业各个应用系统有机地整合到统一的企业应用平台中,为有效实现企业内部信息的交流与共享奠定了良好的基础;通过中间件的使用,简化了企业应用的开发工作,提升了软件的开发效率;而模块化的思想为企业应用提供了良好的可扩展性。
l软件结构方面
基于j2ee技术和mvc架构的解决方案;基于java和xml(可伸展标记语言)技术的工作流(workflow)服务器。
l技术管理方面
参照cmm规范,制订了东方的软件开发过程标准、技术文档标准和软件设计标准,如东方软件开发过程定义;需求文档、设计文档、测试文档的标准格式和内容定义;java编码标准、业务需求调研标准、系统设计标准、数据库设计标准等设计开发标准和规范。通过一系列技术标准规范的制订,有力地保证了软件开发项目的有效控制和软件质量的提升。
并依据这一思路,企业加大对软件开发的投入力度,一方面对原有各应用系统逐步升级,另一方面,开始进行中间件的开发工作。
20xx年“东方钢铁销售工作流管理系统”正式投入使用,该系统将钢铁交易平台、业务管理系统、在线支付系统、发货系统、合同管理系统、客户管理系统、oa系统成功地结合起来,初步建立了相对完整的东方企业信息化平台。
5.2物理基础
20xx年,东方集团充分利用internet和电子商务的新经济运营模式,通过对企业的重组和业务扩展,不失时机的走上电子商务建设的道路,在沈阳华新国际大厦购置了1600平方米的高档写字间作为办公地点,投入资金进行电子商务建设,探索建立“物流加工配送中心”,提出为国有大中型钢铁制造企业提供适合行业需求的全套电子商务解决方案,建成了“钢铁物流电子商务交易平台系统”中的一部分----东方钢铁交易网,并与中国工商银行合作开发了b2b网上交易系统,实现了试运营,收到了明显的效果。
20xx年,坐落于沈阳浑河高新技术园区的东方科技园区一期工程破土动工。20xx年东方科技园一期工程竣工,建筑面积总计20xx0多平方米),目前正在装修阶段,预计在本年度即将投入使用。
经过多年的积累,东方集团培养了一支既熟悉钢铁行业的业务,又精通信息技术的软件开发队伍,同时也培养了精通钢铁行业电子商务和钢铁物流的业务专家,为钢铁行业电子商务平台的建设积累了充分的人力和技术基础;借助于
电子商务技术,东方集团业务得到的快速发展,主营业务连续三年以超过50%的速度发展,业务的发展为钢铁行业电子商务平台的建设提供了有力的资金保证。
综上所述,东方集团完全有能力和实力进行钢铁行业企业供应链管理系统的开发、设计和推广工作。
六、项目总投资及资金筹措方案
6.1项目总投资及阶段目标
项目总投资为1150万元,本项目计划于20xx年10月开始实施,20xx年4月完成。
计划在20xx年底,本项目技术上基本完工,投入到系统测试和修改阶段,20xx年4月项目完成通过测试验收,实现供应链管理系统与钢铁电子商务交易平台的结合,同时投入进行试运营。
6.2资金筹措方案
项目自筹资金650万元,银行贷款400万元,申请政府项目拨款100万元。
七、项目展望
对未来供应链管理系统的展望:
目前国内scm市场大概分成两大阵营,高端大型企业被国外i2、sap等厂商所占据;中低端企业则是国内scm厂商的客户群。国外厂商scm软件产品成熟、性能优越,但价格昂贵、实施难度大;国内scm软件产品相对不太完善、功能不太齐全,但却小巧灵活、使用方便、而且价格便宜。
随着用户对scm系统认识的深入,也提出了新的需求。首先是其涵盖的功能将日益丰富,包括管理供应商、原材料、库存、渠道、价格体系、市场渗透、品牌宣传等诸多方面的内容。其次,要充分考虑与企业已有系统的集成整合。也就是,要根据企业的具体情况,将scm与企业已经有的it系统结合起来,不仅要发挥已有系统的作用,还要使scm系统顺利运转。
电子商务对于制造和分销的重要性无疑是先进的供应链管理。如果以高速和低成本与客户和供应商进行交流和协作是有效供应链管理的关键成功因素,那么完全电子化的供应链(e-chain)就是对未来的展望。而支持未来供应链管理的信息系统将是e-erp和电子商务平台的完美结合。
现代供应链管理最核心的本质是通过客户和供应商网络进行有效的协作。提高生产率、降低成本和增强客户服务的潜力是无限的。然而,这将基于对电子商务手段的有效应用,信息的质量将比以往更加重要。实际上,从信息应用角度看,有效的供应链管理是将正确相关的信息在正确的时候提供给正确的人。企业间需求信息、库存状况、定单确认、供应管理和其它业务活动信息的交流将改变企业销售产品、提供服务和结算收款的方式。e-chain将把企业、客户、供应商在全球范围内紧密地联系起来,及时地交换信息。快速、集成的信息流可以使e-chain中的每一实体及时响应实际的客户需求和相应调整实际的物流。这种实时的信息交换还可以大量地节省因手工单据处理而导致的成本费用及管理失误。员工将从不增值的手工处理中脱离出来,专注于在更低成本下创造更高的效益。对许多企业而言,更有效的供应链管理是新的利润增长点和提高竞争力的手段。有些最有影响的企业在这方面已非常激进。但对于要实施e-chain的企业来说,尚有许多问题需要解决。使用互联网进行电子商务的技术尚在发展阶段,这意味着还需要几年趋于成熟的时间。企业的供应链管理策略也要经过渐进和不断改进的过程来利用电子商务所提供的各种机会。最大风险是保持不变。
项目可行性报告 篇8
电影主题小镇经济日益兴起,围绕电影主题的小镇已有几十家,电影正成为越来越多主题公园、特色小镇的新标签。但不容忽视的是,电影主题的公园和特色小镇一窝蜂而上的同时,缺乏规划、定位不够精准等问题也开始浮出水面。
在近日举行的第七届北京国际电影节上,电影主题公园和特色小镇的打造成为话题焦点之一,万达影视、香港国艺娱乐、国奥文化、南京21世纪投资集团负责人分享了各自打造电影主题公园和特色小镇的心路历程。
万达影视在电影主题公园和特色小镇建设方面走在全国前列。万达影视相关人士表示,万达原本是一家商业地产公司,近年来正向着文化产业集团转型。正在山东青岛黄岛建设中的东方影都是万达在电影业的重大布局。
东方影都项目斥资500亿元,占地500万平方米,将于明年8月开业。该项目在公布之初就十分“吸睛”——根据发布的《青岛东方影都影视产业发展专项资金优秀影视作品制作成本补贴细则》,在2016年6月1日至2021年5月30日期间摄制、符合要求的影视项目,最高能够补贴到制作费用的40%,还有10%的税收返还,这超过了欧美地区最高30%的补贴比例。这对中国乃至全球的电影公司来说,都是一个很大的吸引力。
据了解,目前东方影都已建成15个摄影棚、11个制景车间,今年还将建成15个摄影棚和23个制景车间。今年,《环太平洋2》已经在此拍摄完成,正在搭景的还有电影《流浪地球》,万达影视也参与了这部影片的投资。
据介绍,除了是一个影视“巨无霸”,东方影都也是一个商业社区,包括购物区、秀场、大剧院、游艇区、酒店、酒吧街、国际医院和国际学校。“万达做东方影都,实际上是以此来带动周边产业的发展。”
进军影视主题小镇领域的不止万达集团。“华谊兄弟旗下的实景娱乐项目要在14个省份布局20个电影小镇,结合影视IP及各地城市ID(城市形象),打造独有的'城市名片,还原城市精神。”华谊兄弟实景娱乐公司相关人士说。
自2014年,华谊兄弟将旗下各子业务整合为影视娱乐、互联网娱乐、品牌授权与实景娱乐三大板块,其中,品牌授权与实景娱乐板块以电影公社、文化城、主题公园等业务为代表。华谊兄弟年报显示,截至去年11月底,华谊兄弟品牌授权与实景娱乐板块共实现签约项目13个。不过,除了为外界所熟知的冯小刚电影公社,华谊兄弟已签约的电影世界和文化城都还处在建设阶段,尚未开业。
同样看好这一产业的还有华夏幸福。该公司牵头打造的河北大厂影视小镇,聚焦以影视产业为核心,形成“1+N”的产业生态圈,包括动漫游戏、设计创意、数字娱乐、会议会展、文化演艺、旅游休闲等产业。截至去年底,大厂影视小镇已完成签约入驻企业50余家,签约项目投资额近100亿元,电影在其中占有很大权重。
相比于横店、象山等影视城项目,电影主题公园和特色小镇更专注于园区内各业态的联动,其中又以文旅联动最为常见。
香港国艺娱乐文化集团(以下简称“国艺娱乐”)是一家做电影投资和艺人经纪的上市公司。该公司相关人士介绍:“在进入电影主题公园行业前,我们发现,南方还没有一个完整的影视产业项目,因此,我们在广东佛山西樵山1100亩土地上,开发了‘电影+旅游’的综合项目国艺影视城。”
据悉,影视城项目汇集电影拍摄、主题公园、酒店、表演场馆等业务,经过多年投资期,于2015年底正式开业。该项目今年前3个月入场人次已达30万人,超越去年全年的约12万人,预计全年入场人次将达到100万。
据介绍:“我们的目标是立足广东,做好当地的影视产业链。目前,我们的影视基地已经做好,现在在做配套,包括宾馆、道具、群演、服装等,并拥有在册群演1.5万人。”
“去年的数据显示,广东是全国最大的电影票仓,占全国总票房的1/7.今年,佛山市积极打造‘广莱坞’中国南方影视中心,拟设立总规模为50亿元的文化产业发展投资基金,将佛山发展成中国南方重要的影视产业中心。这也为我们的项目提供了机会。”
在此基础上,广东是全国较大的旅游客源地之一。在深耕影视产业基础上,项目还瞄准了自驾游客。“目前广东很多城市的汽车保有量都达到了100万辆,这无疑是一个很大的潜力群体。”
看到这块大蛋糕的还有来自江苏的房地产企业南京21世纪投资集团。4年前,南京21世纪投资集团也开始介入主题公园领域,在河北秦皇岛投资100亿元建设魔法魔幻主题公园项目,预计将于2019年开业。
谈及该项目,南京21世纪投资集团相关人士认为,目前全国至少有300家主题公园,其中既有国内力量,也有国际开发商。二者最大的区别是,国外的主题公园大多是有故事、有主题的。
“因此,我们在做秦皇岛项目时,首先引进了成套的国外系列小说的版权,并在国内以及日本、越南等地同步出版了5集《圣诞的魔法城》,还发行了漫画、开发游戏和电影等。”据介绍,秦皇岛魔幻魔法城主要以魔法、魔幻系列为主,所有的情节和场景都取自《圣诞的魔法城》。
除了主题公园,近几年,小镇经济崛起,电影小镇也存在“一窝蜂”的现象。对此,国奥(北京)文化产业投资有限公司相关负责人表示,自国家提出特色小镇发展理念以来,目前很多地方都在摸索特色小镇的建设之路。
上述负责人表示,特色小镇并不是一个行政区域,而是一个全产业链的平台。建设以影视为主题的特色小镇,要考虑三大问题:其一,要从顶层设计入手,在突出特色的同时还要接地气;其二,打造生态产业链,要做一个投资吸引力的中心,如建立电影产业基金,这对全产业链发展是很重要的。其三,要打造品牌运营的核心,把运营移到前端,这也需要相关政府各部门的支持。
更重要的是,围绕电影IP延伸出的众多文化内容是电影小镇的“独门秘笈”。然而,在城市转型升级的大背景下,许多以影视IP为主题的项目容易成为有利于圈地的“好故事”。
谈及如何建设电影小镇,上述负责人提出三点建议:一是要做一个有故事的品牌,而故事的核心是要有文化。二是要有号召力的龙头项目。三要有影响力的IP项目。
影视特色小镇项目可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 总 论
1.1影视特色小镇项目概况
1.1.1影视特色小镇项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3影视特色小镇项目承办单位及负责人 1.1.4影视特色小镇项目建设地点
1.2影视特色小镇项目设计目标
1.3影视特色小镇项目建设内容与规模
1.4影视特色小镇项目投资估算与资金筹措
1.4.1影视特色小镇项目建设总投资
1.4.2资金筹措
1.5影视特色小镇项目主要财务经济指标
1.6可行性研究依据
1.7研究范围
第二章 影视特色小镇项目建设背景
2.1宏观形势
2.1.1地理、历史
2.1.2交通
2.2宏观经济运行
2.2.1宏观经济发展(GDP发展)
2.2.2固定资产投资情况
2.2.3人均生产总值
2.2.4人口变化
2.3地区及行业的发展规划
2.3.1城市总体规划(2015—2020)
2.3.2城市近期建设规划
第三章 影视特色小镇市场分析与市场定位
3.1影视特色小镇市场分析
3.1.1影视特色小镇市场近况
3.1.2影视特色小镇市场划分
3.1.3板块特征分析及小结
3.1.4影视特色小镇 市场总结
3.1.5影视特色小镇项目机会分析
3.2项目市场定位
3.3影视特色小镇项目的SWOT分析
3.3.1影视特色小镇项目优势(STRENGTH)
3.3.2影视特色小镇项目劣势(WEAKNESS)
3.3.3影视特色小镇项目机会(OPPORTUNIES) 3.3.4影视特色小镇项目威胁(THREATS)
3.4营销策略
3.4.1营销主题
3.4.2广告创意
3.4.3营销策略
3.4.4宣传推广策略
3.4.5促销策略
第四章 影视特色小镇项目区建设条件
4.1市区域概况
4.2区域文化特色
4.3区域人居环境
4.4区域交通网络
4.5基础条件
4.5.1.自然及气候条件
4.5.2.基础设施配套建设条件
第五章 影视特色小镇项目建设方案
5.1总体规划
5.1.1设计依据
5.1.2规划设计构思
5.1.3指导原则
5.1.4规划目标
5.2总平面布置及道路景观设计
5.2.1总平面布置
5.2.2道路及景观设计
5.2.3竖向设计
5.2.4技术指标
5.3建筑单体设计
5.3.1平面设计
5.3.2立面设计
5.4结构设计
5.4.1工程概况
5.4.2设计依据
5.4.3基础设计
5.4.4结构选型
5.4.5主要荷载(作用)取值
5.4.6主要结构材料
5.5公用辅助工程
5.5.1给排水工程
5.5.2暖通工程
5.5.3电气工程
5.5.4燃气工程
5.5.5人防设计
5.5.6无障碍设计
第六章 影视特色小镇项目环境影响评价
6.1环境保护执行标准
6.2施工期环境影响分析
6.2.1施工期污染源
6.2.2施工期环境影响分析
6.3项目建成后环境影响分析
6.3.1大气污染源分析
6.3.2水污染源分析
6.3.3环境保护措施
6.4公众参与
第七章 影视特色小镇项目劳动安全卫生与消防
7.1卫生防疫
7.2消防
7.2.1消防给水系统
7.2.2防排烟系统
7.2.3电气消防
第八章 影视特色小镇项目节能节水措施
8.1节能
8.1.1设计依据
8.1.2能源配置与能耗分析
8.1.3节能技术措施
8.2节水
8.2.1水环境
8.2.2绿化景观用水节水
8.2.3节水器具应用
8.3太阳能利用
第九章 影视特色小镇项目组织管理与实施
9.1项目组织管理
9.1.1项目组织机构与管理
9.1.2人力资源配置
9.2物业管理
9.2.1物业服务内容
9.2.2物业服务标准
9.3项目实施安排
第十章 影视特色小镇项目投资估算与资金筹措
10.1投资估算
10.1.1估算依据
10.1.2投资构成及估算参数
10.1.3投资估算
10.2资金筹措
10.3借款偿还计划
第十一章影视特色小镇项目工程招标方案
11 .1 总则
11 .2 项目采用的招标程序
11 .3 招标内容
第十二章 影视特色小镇项目效益分析
12.1财务评价的依据和原则
12.2成本费用、销售收入及税金估算
12.2.1 成本费用估算
12.2.2收入及税金估算
12.3 财务效益分析
12.3.1项目损益分析
12.3.2项目财务盈利能力分析
12.4盈亏平衡分析
12.5敏感性分析
12.6财务效益分析结论
第十三章 影视特色小镇项目结论与建议
13.1影视特色小镇项目结论
13.2影视特色小镇项目建议
1 、影视特色小镇项目位置图
2 、主要工艺技术流程图
3 、主办单位近 5 年的财务报表
4 、影视特色小镇项目所需成果转让协议及成果鉴定
5 、影视特色小镇项目总平面布置图
6 、主要土建工程的平面图
7 、主要技术经济指标摘要表
8 、影视特色小镇项目投资概算表
9 、经济评价类基本报表与辅助报表
10 、影视特色小镇项目现金流量表
11 、影视特色小镇项目现金流量表
12 、影视特色小镇项目损益表
13 、影视特色小镇项目资金来源与运用表
14 、影视特色小镇项目资产负债表
15 、影视特色小镇项目财务外汇平衡表
16 、影视特色小镇项目固定资产投资估算表
17 、影视特色小镇项目流动资金估算表
18 、影视特色小镇项目投资计划与资金筹措表
19 、单位产品生产成本估算表
20 、影视特色小镇项目固定资产折旧费估算表
21 、影视特色小镇项目总成本费用估算表
22 、影视特色小镇项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表。
项目可行性报告 篇9
一、项目背景
随着旅游业的发展,越来越多的人开始选择出行,因此旅游在线预订系统已成为各大旅游企业必备的工具之一。现阶段市面上已有众多的旅游在线预订系统,但大多数存在运营费用高、对后期维护要求高等问题,因此对于一些小型旅游企业而言,想要拥有一套成本低、高效率的旅游在线预订系统,具有很大的市场需求。
二、项目概述
该项目旨在开发一套旅游在线预订系统,该系统能为旅游企业提供基本的预订、支付、订单查询、用户评价等功能。并且,我们将尽力降低系统的运营成本,使其适应大多数小型旅游企业的需要。
三、市场分析
1、适用于多种旅游企业
旅游在线预订系统适用于各种不同类型的旅游企业,如酒店、旅行社等。
2、更加发达的旅游市场
近年来,我国旅游市场持续发展,预计未来还会有较大的发展空间。
3、更加方便的客户体验
旅游在线预订系统可以提供更加方便快捷的客户体验,让用户更加愿意选择在线预订。
四、竞争分析
目前市场上已经有大量的'旅游在线预订系统,如携程、去哪儿等,这些系统都已经走向成熟,具有很高的用户黏性和品牌知名度。但与之相比,我们的系统具有运营成本低、开发周期短等优势。
五、技术选择
我们将采用Java EE技术,使用MySQL数据库进行数据存储,前端部分采用Vue.js进行开发。
六、项目可行性
1、市场可行性:旅游市场处于持续发展中,旅游在线预订系统具有很大的市场需求。
2、经济可行性:在较低的开发成本下,项目可为旅游企业带来稳定收益。
3、技术可行性:开发所需的技术已经十分成熟,能够保证该项目的开发进程。
七、项目风险
1、市场风险:由于市场竞争激烈,项目可能会受到同类竞争对手的压力。
2、技术风险:如果团队成员技术能力不足,可能会导致开发周期延长。
3、资金风险:如果项目资金不足,开发可能会受到一定的限制。
八、总结
在目前激烈的竞争市场中,我们所开发的旅游在线预订系统具有很大的市场需求和经济意义。虽然我们需要面对一定的风险,但在项目团队的全力协作下,相信该项目能够成功开发并投入市场。
项目可行性报告 篇10
【引言】
见于广东潮汕地区、台湾、朝鲜半岛等地,将调味后的糯米塞入洗净后的猪大肠,成为携带方便的糯米肠,亦称为米肠、大肠等。维吾尔族与锡伯族人也喜欢糯米肠,但不一定用猪肠。
糯米肠隶属于广义的香肠,不过内馅以糯米为主。生的长糯米经过浸泡后与绞肉、虾米、红葱头一起快炒,并加入酱油、米酒、盐等调味,成为糯米内馅。之后再将糯米内馅灌入处理过的猪大肠中,即是所谓的糯米肠,然后再予以蒸熟,便可食用。一条糯米肠长度约为10至15公分,直径则在3公分至4公分之间。
糯米肠的吃法很多元。早期糯米肠都以蒸煮为主,之後再切为若干小片,沾甜辣酱、蕃茄酱或酱油膏等调味料食用。但随著台湾盐酥鸡摊位兴起,糯米肠也经常油炸后再切片食用。而data-layout="hangright"大肠包小肠流行后,糯米肠又被赋予新生命,扮演美式热狗中面包的角色,经过炭烤之后切半,夹入台式香肠。
【糯米肠项目可行性研究报告目录】
第一部分糯米肠项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、糯米肠项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分糯米肠项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、糯米肠项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、糯米肠项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、糯米肠项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分糯米肠项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、糯米肠项目产品市场调研
(一)糯米肠项目产品国际市场调研
(二)糯米肠项目产品国内市场调研
(三)糯米肠项目产品价格调查
(四)糯米肠项目产品上游原料市场调研
(五)糯米肠项目产品下游消费市场调研
(六)糯米肠项目产品市场竞争调查
二、糯米肠项目产品市场预测
市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)糯米肠项目产品国际市场预测
(二)糯米肠项目产品国内市场预测
(三)糯米肠项目产品价格预测
(四)糯米肠项目产品上游原料市场预测
(五)糯米肠项目产品下游消费市场预测
(六)糯米肠项目发展前景综述
第四部分糯米肠项目产品规划方案
一、糯米肠项目产品产能规划方案
二、糯米肠项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、糯米肠项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 糯米肠项目建设地与土建总规
一、糯米肠项目建设地
(一)糯米肠项目建设地地理位置
(二)糯米肠项目建设地自然情况
(三)糯米肠项目建设地资源情况
(四)糯米肠项目建设地经济情况
(五)糯米肠项目建设地人口情况
二、糯米肠项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分糯米肠项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、糯米肠项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、糯米肠项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、糯米肠项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、糯米肠项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、糯米肠项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分糯米肠项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、糯米肠项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、糯米肠项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分糯米肠项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、糯米肠项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、糯米肠项目实施进度表
三、糯米肠剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分糯米肠项目财务评价分析
一、糯米肠项目总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、糯米肠项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、糯米肠项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、糯米肠项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分糯米肠项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的.年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分糯米肠项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分糯米肠项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
项目可行性报告 篇11
项目名称:
申请单位:
起止时间:
项目负责人:
联系电话:
申请日期:
填 写 说 明
一、请严格按照要求填写各项。
二、专业类别根据项目所属专业种类从发电(能源)、输电、变电一次、配电一次、电力建设、系统运行、继保自动化、电网规划设计技术、通信及信息技术、计量营销、智能电网新技术、综合研究共12类技术中选择。
三、项目摘要应简要说明项目研究内容和预期成果,字数要求500字以内。
四、项目申请单位指提出项目建议与申请的单位或部门,如总部各部门、直属机构、各分子公司及其所属基层单位等。
五、项目分工应主要描述项目申请单位与协作单位的任务划分,项目计划进度安排应按时间段列出研究推进计划,并明确各阶段交付物及标志性里程。
六、科技经费预算支出科目具体解释见附件1。
1. 列出分时间段计划研究内容;
2. 分时间段提供成果的'内容和形式,要求具有可检查性。
项目可行性报告 篇12
【报告说明】
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
国统调查报告网(即中金企信国际咨询公司)拥有10余年项目可行性报告撰写经验,拥有一批高素质编写团队,卓立打造一流的'可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告(注:可出具各类项目的甲级资质)。
项目可行性报告用途(企业投融资、国家发改委立项、银行贷款申请、申请进口设备免税、境外投资项目核准、政府资金项目申报)
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,
在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
由于可行性研究报告属于订制报告,以下报告目录仅供参考,成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。
提供国家发改委甲级资质
【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等
【关 键 词】罗非鱼项目可行性研究报告、申请报告
【交付方式】特快专递、E-mail
【交付时间】5-10个工作日
【表现形式】文字分析、数据比较、统计图表
【报告格式】WORD 版+PDF 格式+精美装订印刷版
【交付方式】特快专递+电子邮件
【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商。
【报告说明】
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测
建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
为客户提供国家发委甲级资质
第一章 罗非鱼项目总论
第一节 罗非鱼项目背景
一、罗非鱼项目名称
二、罗非鱼项目承办单位
三、罗非鱼项目主管部门
四、罗非鱼项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、罗非鱼项目可行性研究报告编制依据
七、罗非鱼项目提出的理由与过程
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、罗非鱼项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、罗非鱼项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、罗非鱼项目财务和经济评论
十、罗非鱼项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第二章 罗非鱼项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 罗非鱼项目相关政策分析
一、国家政策
二、罗非鱼行业准入政策
三、罗非鱼行业技术政策
第三节 地方政策
第三章 罗非鱼项目背景和发展概况
第一节 罗非鱼项目提出的背景
一、国家及罗非鱼 行业发展规划
二、罗非鱼项目发起人和发起缘由
第二节 罗非鱼项目发展概况
一、已进行的调查研究罗非鱼项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、罗非鱼项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 罗非鱼项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、罗非鱼项目建设的必要性
四、罗非鱼项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第四章 市场预测
第一节 罗非鱼产品市场供应预测
一、国内外罗非鱼市场供应现状
二、国内外罗非鱼市场供应预测
第二节 产品市场需求预测
一、国内外罗非鱼市场需求现状
二、国内外罗非鱼市场需求预测
第三节 产品目标市场分析
一、罗非鱼产品目标市场界定
二、市场占有份额分析
第四节 价格现状与预测
一、罗非鱼产品国内市场销售价格
二、罗非鱼产品国际市场销售价格
第五节 市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
二、产品市场竞争力优势、劣势
三、营销策略
第六节 市场风险
第五章 罗非鱼行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 罗非鱼行业财务指标分析参考
第一节 罗非鱼行业产销状况分析
第二节 罗非鱼行业资产负债状况分析
第三节 罗非鱼行业资产运营状况分析
第四节 罗非鱼行业获利能力分析
项目可行性报告 篇13
一、项目概况和背景
xx县xx镇属于半山区,全镇总面积81平方公里,可耕地4.2万亩,果园面积2万亩,主要产品有黄金桃系列、红桃、葡萄、苹果、草莓等,年产各种干鲜果品8万吨,成为该县新兴的“果业特色乡镇”。尤其近几年,人工栽培经济林面积发展迅猛,现有桃园13000亩,葡萄园4800亩,苹果1200亩,草莓1000亩,果品产量稳中有升,价格也在每公斤2元以上,农民的果品种植积极性大大提高,在现有基础上,预计今明年发展桃类3000亩,葡萄20xx亩,其它品种20xx亩。
虽然该镇有丰富的果品资源,但却没有果品加工企业,所以今年急需要上一个果酱果汁加工项目。在农业发展上保持稳定、工业促进发展的方针指引下,励精图治,锐意进取,大力发展工业经济,向工业要效益,全面繁荣镇域经济。
二、项目内容及规模
果汁加工生产线及配套公用工程。
1、黄桃带肉果汁、果酱年产10000吨
2、功能果汁年产10000吨
3、浓缩果汁年产10000吨
三、项目建设单位
xx镇人民政府
四、项目负责人:xxx
项目联系人:xxx
五、项目建设地址:xx县xx镇
xx镇位于xx县城北部,交通便利,省道335线贯穿全境,离京沪高速联城入口10公里,而且水资源丰富,能满足生产需求。
六、投资概算
总投资3709万元。其中:建设投资3009万元。建设投资包括:设备投资1066万元,设备安装工程45万元,土建工程1740万元,配电改造40万元,给排水改造38万元,制冷站30万元,不可预见费50万元,流动资产700万元。
七、制作技术及工艺
1.材料与设备
1.1材料桃果、葡萄、苹果、草莓xx镇产优汁水果;
水符合GB10791—89标准中第4.1条规定;
白砂糖符合GB317标准要求;
柠檬酸符合GB1987—86标准;
稳定剂符合GB2760标准。
1.2设备
打浆机,胶磨机,真空脱离机,高压均汁机,封盖机,提取设备、调配罐、粗滤机、超滤设备、灌装机、杀菌釜、贴标机等。
2.工艺流程
果品→精选→洗果→去皮→打浆→灭菌→调配→胶体磨处理→均质→脱气→灌装→杀菌→封盖→冷却→装箱→入库
3.具体要点
果汁是水果经过破碎、压榨、过滤而得到的汁液。水果产区多生产一些果汁,既能减少贮运中的损失,节约大量运费,又可通过加工,提高水果商品率,增加果农的收入。果汁制作工艺流程要点如下:
3.1原料选择果汁的优劣取决于果质的好坏,制作果汁的原料,必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象,并具有优良的风味和丰富的汁液。
3.2原料预处理
原料根据成熟度分级并用清水充分洗净。可用高锰酸钾消毒,去除无用部分,如果核、果皮络、果梗、果籽等。
3.3破碎、压榨、粗滤
将洗涤干净的原料用破碎机或切片机破碎。破碎时间要短,以免果实变色。为增加果汁的颜色和出汁率,可将果汁加温至40~50℃,保温4~5个小时。果肉较硬的果实,可将其加热煮沸,使其软化。经过破碎和加温处理的果汁用压榨机榨汁,在进行第一次榨汁后,将果渣拌匀疏松,进行第二次压榨。榨出的果汁要进行过滤,以除去汁液中的果皮和大块果肉。
3.4调整果汁
为使果汁符合一定规格要求和改进风味口感,可调整其糖分和酸分,可视情形加入糖、柠檬酸和防腐汁,还可加入适量的香精和色素。
3.5装瓶、杀菌、贮藏
将调配好的果汁加热至85~90℃,然后趁热用细布过滤,并装入消过毒的容器内,立即密封,然后在沸水中杀菌,杀菌后冷却即为成品。一般果汁宜存在4~6℃左右的环境中,以减少不良变化。
4.产品质量要求
4.1感官指标
色泽果品不同而不同以桃为例,呈乳白色或乳白色显微黄色;
风味果品不同而不同以桃为例,具有黄桃特有的清香味、甜酸适口、爽口、无异味;
组织状态乳浊型,无沉淀,无分层;
杂质不允许存在。
4.2理化指标
可溶性固形物(以折光计)9%~10%;PH4.1;总糖8.5%~9.3%。
4.3微生物指标
细菌总数(个/ml)≤100;大肠杆菌(个/100ml)<3;致病菌不得检出。
八、市场分析
1、黄桃带肉果汁、果酱
国内外营养学家研究发现,黄桃果实中含有多种对人体有益的营养成分,其果大、味甜、多汁、鲜果气味芳香,酸甜可口,含有丰富的糖、钙、镁、磷、抗坏血酸、有机酸以及各种氨基酸。该类产品十分畅销。
2、功能果汁
功能果汁顺应人们的需求,它集天然、营养、保健、适口于一体,是一种非常有前途的保健型饮品。功能果汁均以水果或浓缩果汁为主要原料。按照加工方法分为两类,一类属于调配型,一类属于发酵型。调配型采用传统的中药配方,通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取中药有效成分而达到强化果汁营养的目的。发酵型采用多菌株对加入了一些辅料的并稀释了的浓缩果汁进行微生物发酵。产品对身体具有很好的保健作用,主要功能特性包括解毒去毒、活化血管、降血脂、降血糖降血压、助消化、延年益寿、美容等。市场前景看好。
3、浓缩果汁
由于浓缩果汁保持了果品的原有风味,深受国际国内市场欢迎。据不完全统计,我国果汁饮料的年需求量在100万吨以上,且每年以35%的速度增长,而目前国内产量只有60万吨,人均不足1公斤,市场发展潜力巨大。国际市场上,目前欧美等发达国家对果汁的人均年消费量在40公斤以上,仅美国年需求量就达200万吨,而其本国加工能力仅为100万吨,每年需大量进口。巨大的市场为本项目提供了广阔的发展前景。
九、效益分析
本项目为生态建设和林产品深加工型项目。既加大退耕还林力度,扩大了经济林面积,又对林果深加工进行了转化增值,为农民增收创造了条件,既有经济效益又有生态效益和社会效益。
该项目建成投产后,年销售收入可达18125万元,年税金2535万元,年获利润1155万元。年可带动全镇果农8000余户发展林果业,每户年均可获利近万元。
十、资金的解决
该项目总投资3709万元。其中:建设投资3009万元。建设投资包括:设备投资1066万元,设备安装工程45万元,土建工程1740万元,配电改造40万元,给排水改造38万元,制冷站30万元,不可预见费50万元,流动资产700万元。
以上投资的解决,计划自筹资金500万元,招商引资解决1500万元,银行贷款1700万元。
此报告请有关部门给予支持,解决不足资金为盼!
20xx年5月9日
项目可行性报告 篇14
一部分项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位介绍
(三)项目可行性研究工作承担单位介绍
(四)项目主管部门介绍
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、项目建设背景
(一)国家产业政策鼓励行业发展
(二)项目发起人发起缘由
(三)市场需求强劲
二、项目建设必要性
(一)进一步扩大我国供应
(二)进一步提升我国工业技术水平
(三)进一步优化我国产品质量
(四)……
三、项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。
而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、项目产品市场调查
(一)国际市场调查
(二)国内市场调查
(三)价格调查
(四)上游原料市场调查
(五)下游消费市场调查
(六)市场竞争调查
二、市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)国际市场预测
(二)国内市场预测
(三)价格预测
(四)上游原料市场预测
(五)下游消费市场预测
(六)项目发展前景综述
第四部分项目产品规划方案
一、项目产品产能规划方案
二、项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分项目建设地与土建总规
一、项目建设地
二、项目土建总规
第六部分项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。
按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分项目组织计划和人员安排
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、项目组织计划
项目可行性报告 篇15
第一章 项目总论
一、土豆项目背景
1.土豆项目基本信息
2.承办单位概况
3.土豆项目可行性研究报告编制依据
4.土豆项目提出的理由与过程
二、土豆项目概况
1.土豆项目拟建地点
2.土豆项目建设规模与目标
3.土豆项目主要建设条件
4.土豆项目投入总资金及效益情况
5.土豆项目主要技术经济指标
三、问题与建议
1.土豆项目资金来源问题
2.土豆项目工艺技术获取问题
3.土豆项目上报问题
第二章 土豆项目所在市场发展前景预测
一、土豆项目产品发展背景
1.土豆产品市场概况
2.土豆产品的相关政策
3.土豆产品的技术背景
二、土豆产品的市场供需预测
1.土豆产品市场供需现状
2.土豆产品市场供需预测
三、产品目标市场分析
1.土豆产品目标市场界定
2.市场占有份额分析
四、价格现状与预测
1.土豆产品国内市场销售价格
2.土豆产品国际市场销售价格
五、市场竞争力分析
1.主要竞争对手情况
2.产品市场竞争力优势、劣势
3.营销策略
六、市场风险
第三章 资源条件评价
一、土豆项目资源可利用量
二、土豆项目资源品质情况
三、土豆项目资源赋存条件
四、土豆项目资源开发价值
第四章 土豆项目建设规模与产品方案
一、建设规模
1.土豆项目建设规模方案比选
2.推荐方案及其理由
二、产品方案
1.土豆项目产品方案构成
2.土豆项目产品方案比选
3.推荐方案及其理由
第五章 土豆项目场址选择
一、土豆项目场址所在位置现状
1.土豆项目地点与地理位置
2.土豆项目场址土地权所属类别及占地面积
3.土地利用现状
二、土豆项目场址建设条件
1.地形、地貌、地震情况
2.工程地质与水文地质
3.气候条件
4.城镇规划及社会环境条件
5.交通运输条件
6.公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7.防洪、防潮、排涝设施条件
8.环境保护条件
9.法律支持条件
10.征地、拆迁、移民安置条件
11.施工条件
三、土豆项目场址条件比选
1.土豆项目建设条件比选
2.土豆项目建设投资比选
3.土豆项目运营费用比选
4.土豆项目推荐场址方案
5.土豆项目场址地理位置图
第六章 土豆项目技术方案、设备方案和工程方案
一、土豆项目技术方案
1.土豆项目生产方法(包括原料路线)
2.土豆项目工艺流程
3.土豆项目工艺技术来源
4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
二、土豆项目主要设备方案
1.土豆项目主要设备选型
2.土豆项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3.土豆项目推荐方案的主要设备清单
三、土豆项目工程方案
1.土豆项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2.土豆项目矿建工程方案
3.土豆项目特殊基础工程方案
4.土豆项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.土豆项目主要建、构筑物工程一览表
第七章 土豆项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
1.土豆项目主要原材料品种、质量与年需要量
2.土豆项目主要辅助材料品种、质量与年需要量
3.土豆项目原材料、辅助材料来源与运输方式
二、燃料供应
1.土豆项目燃料品种、质量与年需要量
2.土豆项目燃料供应来源与运输方式
三、主要原材料、燃料价格
1.土豆项目原材料、燃料价格现状
2.土豆项目主要原材料、燃料价格预测
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
第八章 土豆项目总图、运输与公用辅助工程
一、土豆项目总图布置
1.平面布置
2.竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3.总平面布置图
4.总平面布置主要指标表
二、土豆项目场内外运输
1.场外运输量及运输方式
2.场内运输量及运输方式
3.场内运输设施及设备
三、土豆项目公用辅助工程
1.土豆项目给排水工程
(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2.土豆项目供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3.土豆项目通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4.土豆项目供热设施
5.土豆项目空分、空压及制冷设施
6.土豆项目维修设施
7.土豆项目仓储设施
第九章 土豆项目节能、节水措施
一、节能、节水措施
二、能耗、水耗指标分析
第十章 土豆项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1.土豆项目建设对环境的影响
2.土豆项目生产对环境的影响
三、环境保护措施方案
1.设计依据
2.环保措施
四、环境影响评价
第十一章 土豆项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1.有毒有害物品的危害
2.危险性作业的危害
二、安全措施方案
1.采用安全生产和无危害的工艺和设备
2.对危害部位和危险作业的保护措施
3.危险场所的防护措施
4.职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1.火灾隐患分析
2.防火等级
3.消防设施
第十二章 土豆项目组织机构与人力资源配置
一、土豆项目组织机构
1.土豆项目法人组建方案
2.土豆项目管理机构组织方案和体系图
3.土豆项目机构适应性分析
二、土豆项目人力资源配置
1.生产作业班次
2.劳动定员数量及技能素质要求
3.职工工资福利
4.劳动生产率水平分析
5.员工来源及招聘方案
6.员工培训
第十三章 土豆项目实施进度
一、土豆项目建设工期
二、土豆项目实施进度安排
三、土豆项目实施进度表(横线图)
第十四章 土豆项目投资估算
一、土豆项目投资估算依据
二、土豆项目建设总投资估算
1.土豆项目建筑工程费
2.土豆项目设备及工器具购置费
3.土豆项目安装工程费
4.土豆项目工程建设其他费用
5.土豆项目基本预备费
6.土豆项目涨价预备费
7.土豆项目建设期利息
三、土豆项目流动资金估算
四、土豆项目投资估算表
1.土豆项目投入总资金估算汇总表
2.土豆项目单项工程投资估算表
3.土豆项目分年投资计划表
4.土豆项目流动资金估算表
第十五章 土豆项目融资方案
一、土豆项目资本金筹措
二、土豆项目债务资金筹措
三、土豆项目融资方案分析
第十六章 土豆项目财务评价
一、土豆项目财务评价基础数据与参数选取
二、土豆项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、土豆项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、土豆项目财务评价报表
1.土豆项目现金流量表
2.土豆项目损益和利润分配表
3.土豆项目资金来源与运用表
4.土豆项目借款偿还计划表
五、土豆项目财务评价指标
1.土豆项目盈利能力分析
(1)投资利润率,投资利税率
(2)财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
(3)土豆项目资本金财务现金流量表
2.土豆项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、土豆项目不确定性分析
1.土豆项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2.土豆项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、土豆项目财务评价结论
第十七章 土豆项目社会评价
一、土豆项目对社会的影响分析
二、土豆项目与所在地互适性分析
三、土豆项目社会风险分析
四、土豆项目社会评价结论
第十八章 土豆项目风险分析
一、土豆项目主要风险因素识别
1.法律及政策风险
2.市场风险
3.建设风险
4.环保风险
二、土豆项目风险防控措施
第十九章 土豆项目可行性研究结论与建议
一、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见。
二、土豆项目推荐方案的优缺点描述
1.优点
2.存在问题
3.主要争论与分歧意见
三、土豆项目主要对比方案
1.方案描述
2.未被采纳的理由
四、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见。
第二十章 附图、附表、附件
一、附图
1.土豆项目场址位置图
2.土豆项目工艺流程图
3.土豆项目总平面布置图
二、附表
1.土豆项目投资估算表
(1)土豆项目投入总资金估算汇总表
(2)土豆项目主要单项工程投资估算表
(3)土豆项目流动资金估算表
2.土豆项目财务评价报表
(1)土豆项目销售收入、销售税金及附加估算表
(2)土豆项目总成本费用估算表
(3)土豆项目财务现金流量表
(4)土豆项目损益和利润分配表
(5)土豆项目资金来源与运用表
(6)土豆项目借款偿还计划表
三、附件
1.项目建议书(初步可行性报告)
2.项目立项批文
3.厂址选择报告书
4.其他相关报告
项目可行性报告 篇16
一、项目摘要。
项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。
二、项目建设的必要性和可行性。
三、市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。
主要包括本项目区本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。
四、项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。
包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。
五、项目地点选择分析。
项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源、交通、通讯、运输以及水文地质、供水、供电、供热、供气等条件,其它公用设施情况,地点比较选择等。
六、生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。
主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;
七、项目建设目标
(包括项目建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;
八、项目建设内容。
项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。
水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。田间工程:建设地点相关工程现状应加以详细描述,在此基础上,说明新(续)建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。
配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农(牧、渔)机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。大型农(牧、渔)机具,应说明购置原因及理由及用途。
九、投资估算和资金筹措。
依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。
十、建设期限和实施的`进度安排。
根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。
十一、环境保护。
对项目污染物进行无害化处理,提出处理方案和工程措施及造价。
十二、项目组织管理与运行。
主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用及新分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。
十三、效益分析与风险评价。
对项目建成后的经济与社会效益测算与分析(量化分析)。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益(如社会供种量,带动多少农户、多大区域经济发展等)等进行量化分析;
十四、有关证明材料
(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。
项目可行性报告 篇17
一、项目摘要。
项目内容的摘要性说明,包括项目名称、建设单位、建设地点、建设年限、建设规模与产品方案、投资估算、运行费用与效益分析等。
二、项目建设的必要性和可行性。
三、市场(产品或服务)供求分析及预测(量化分析)。
主要包括本项目区本行业(或主导产品)发展现状与前景分析、现有生产(业务)能力调查与分析、市场需求调查与预测等。
四、项目承担单位的基本情况(原则上应是具有相应承担能力和条件的事业单位)。
包括人员状况,固定资产状况,现有建筑设施与配套仪器设备状况,专业技术水平和管理体制等。
五、项目地点选择分析。
项目建设地点选址要直观准确,要落实具体地块位置并对与项目建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述,不可以项目所在区域代替项目建设地点。具体内容包括项目具体地址位置(要有平面图)、项目占地范围、项目资源、交通、通讯、运输以及水文地质、供水、供电、供热、供气等条件,其它公用设施情况,地点比较选择等。
六、生产(操作、检测)等工艺技术方案分析。
主要包括项目技术来源及技术水平、主要技术工艺流程与技术工艺参数、技术工艺和主要设备选型方案比较等;
七、项目建设目标
(包括项目建成后要达到的生产能力目标或业务能力目标,项目建设的工程技术、工艺技术、质量水平、功能结构等目标)、任务、总体布局及总体规模;
八、项目建设内容。
项目建设内容主要包括土建工程、田间工程、配套仪器设备等。要逐项详细列明各项建设内容及相应规模(分类量化)。土建工程:详细说明土建工程名称、规模及数量、单位、建筑结构及造价。建设内容、规模及建设标准应与项目建设属性与功能相匹配,属于分期建设及有特殊原因的,应加以说明。
水、暖、电等公用工程和场区工程要有工程量和造价说明。田间工程:建设地点相关工程现状应加以详细描述,在此基础上,说明新(续)建工程名称、规模及数量、单位、工程做法、造价估算。
配套仪器设备:说明规格型号、数量及单位、价格、来源。对于单台(套)估价高于5万元的仪器设备,应说明购置原因及理由及用途。对于技术含量较高的仪器设备,需说明是否具备使用能力和条件。配套农(牧、渔)机具:说明规格型号、数量及单位、价格、来源及适用范围。大型农(牧、渔)机具,应说明购置原因及理由及用途。
九、投资估算和资金筹措。
依据建设内容及有关建设标准或规范,分类详细估算项目固定资产投资并汇总,明确投资筹措方案。
十、建设期限和实施的进度安排。
根据确定的建设工期和勘察设计、仪器设备采购(或研制)、工程施工、安装、试运行所需时间与进度要求,选择整个工程项目最佳实施计划方案和进度。
十一、环境保护。
对项目污染物进行无害化处理,提出处理方案和工程措施及造价。
十二、项目组织管理与运行。
主要包括项目建设期组织管理机构与职能,项目建成后组织管理机构与职能、运行管理模式与运行机制、人员配置等;同时要对运行费用及新分析,估算项目建成后维持项目正常运行的成本费用,并提出解决所需费用的合理方式方法。
十三、效益分析与风险评价。
对项目建成后的经济与社会效益测算与分析(量化分析)。特别是对项目建成后的新增固定资产和开发、生产能力,以及经济效益、社会效益(如社会供种量,带动多少农户、多大区域经济发展等)等进行量化分析;
十四、有关证明材料
(承担单位法人证明、有关配套条件或技术成果证明等)。
项目可行性报告 篇18
主题酒店项目可行性研究报告核心提示:主题酒店项目投资环境分析,主题酒店项目背景和发展概况,主题酒店项目建设的必要性,主题酒店行业竞争格局分析,主题酒店行业财务指标分析参考,主题酒店行业市场分析与建设规模,主题酒店项目建设条件与选址方案,主题酒店项目不确定性及风险分析,主题酒店行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:主题酒店项目建议书主题酒店项目申请报告主题酒店项目环评报告主题酒店项目商业计划书主题酒店项目资金申请报告主题酒店项目节能评估报告主题酒店项目规划设计咨询主题酒店项目可行性研究报告
【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等
【关 键 词】主题酒店项目可行性研究报告、申请报告
【交付方式】特快专递、E-mail
【交付时间】2-3个工作日
【报告格式】Word格式;PDF格式
【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。
【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。
具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)为客户提供国家发委甲级资质
第一章主题酒店项目总论
第一节主题酒店项目背景
一、主题酒店项目名称
二、主题酒店项目承办单位
三、主题酒店项目主管部门
四、主题酒店项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、主题酒店项目可行性研究报告编制依据七、主题酒店项目提出的理由与过程
第二节可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、主题酒店项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、主题酒店项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、主题酒店项目财务和经济评论
十、主题酒店项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第二章 主题酒店项目投资环境分析
第一节社会宏观环境分析
第二节主题酒店项目相关政策分析
一、国家政策
二、主题酒店行业准入政策
三、主题酒店行业技术政策第三节
地方政策第三章
主题酒店项目背景和发展概况第一节
主题酒店项目提出的背景
一、国家及主题酒店 行业发展规划
二、主题酒店项目发起人和发起缘由
第二节 主题酒店项目发展概况
一、已进行的调查研究主题酒店项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、主题酒店项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 主题酒店项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、主题酒店项目建设的必要性
四、主题酒店项目建设的可行性
第四节投资的必要性
第四章 市场预测
第一节 主题酒店产品市场供应预测
一、国内外主题酒店市场供应现状
二、国内外主题酒店市场供应预测
第二节产品市场需求预测
一、国内外主题酒店市场需求现状
二、国内外主题酒店市场需求预测
第三节 产品目标市场分析
一、主题酒店产品目标市场界定
二、市场占有份额分析
第四节 价格现状与预测
一、主题酒店产品国内市场销售价格
二、主题酒店产品国际市场销售价格
第五节 市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
二、产品市场竞争力优势、劣势
三、营销策略第六节 市场风险
第五章 主题酒店行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 主题酒店行业财务指标分析参考
第一节 主题酒店行业产销状况分析
第二节 主题酒店行业资产负债状况分析
第三节 主题酒店行业资产运营状况分析
第四节 主题酒店行业获利能力分析
第五节 主题酒店行业成本费用分析
第七章 主题酒店行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建主题酒店项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 主题酒店行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 主题酒店行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 主题酒店项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 主题酒店项目产品销售收入预测
项目可行性报告 篇19
年产XX吨优质大米加工厂建设项目 可行性研究报告
目录
一、项目概况
二、项目建设的必要性和可行性
三、项目市场供求分析及预测
四、项目建设地点选择分析
六、生产工艺技术方案
七、项目建设目标
八、项目建设内容、规模和投资概算
九、项目总投资及资金筹措
十、环境保护与安全措施
一、项目组织管理与保障措施
二、效益分析与风险评价
年产XX吨优质大米加工厂建设项目 可行性研究报告
一、项目概况
1、项目名称:安远乡年产XX吨优质大米加工厂建设
2、项目建设地点:
3、项目联系人: 联系电话:传真:
4、项目建设类型:新建
5、项目建设规模与内容:新建年产XX吨优质大米加工厂
6、项目投资估算:项目总投资为350万元。其中固定资产投资为300万元,流动资金50万元。
7、效益分析:项目建成后,年创利税120万元。
二、项目建设的必要性和可行性
(一)必要性
1、粮食是安天下的产业。国以民为本,民以食为天,农业是产粮的主业,无农不稳,无粮则乱,粮食是既有战略意义又有经济意义,粮食为国家经济发展、社会稳定提供物质保证,同时对改善人们生活提高广大农民群众的物质生活水平,建设小康社会打下良好的物质基础。
2、优质大米符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高,吃少吃好吃绿色产品成为人们的消费主流,大米是中国人的主食,普通大米的市场越来越窄,优质大米越来越受人们青睐,生产加工优质大米,是市场消费的需要。
3、 优质大米加工是增加农民收入的需要。粮食生产受自然条件、自然环境和市场的制约非常大。近几年来。农民增产不增收成为制约农业农村经济发展的突出问题。对大宗农副产品进行加工增值,是解决农产品增产不增收的唯一出路。
4、 发展粮食加工是增加财政收入的需要。安远是个工业基础薄弱的乡镇,工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革工作的不断深入,直接从农产品中获得财税收入的可能性越来越小,只有走农产品深加工,把直接农产品通过工业转化为工业产品,政府财务部门才能获得利税收入.本项目通过先建种植基地,就地加工,适应了当前国家改革趋势,为解决安远财政增收难问题开辟了新的财源。
5、 粮食生产和加工面临着发展的机遇。首先在我国大部分地方粮食以及农副产品价格出现自1998年以来的粮食价格上涨,为我国进行粮食改革提供良好环境,建立良好的粮食流通体制和运行机制,实现粮食购销市场化和市场主体多元化,充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。其次,中国已加入世贸组织融入了全球一体经济。我国粮食生产水平提高,粮食的`品质和卫生安全质量有所改善。粮食在国际市场上的竞争能力有所增强,使我国粮食价格在国际市场上的优势得以体现。粮食出口量有所增加,为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间,第三当前粮价回升,国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施,从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜,为粮食生产和加工的发展提供了良好的机遇。
项目可行性报告 篇20
核心提示:阿拉伯语翻译学校项目投资环境分析,阿拉伯语翻译学校项目背景和发展概况,阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性,阿拉伯语翻译学校行业竞争格局分析,阿拉伯语翻译学校行业财务指标分析参考,阿拉伯语翻译学校行业市场分析与建设规模,阿拉伯语翻译学校项目建设条件与选址方案,阿拉伯语翻译学校项目不确定性及风险分析,阿拉伯语翻译学校行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质
专业编写:
阿拉伯语翻译学校项目建议书
阿拉伯语翻译学校项目申请报告
阿拉伯语翻译学校项目环评报告
阿拉伯语翻译学校项目商业计划书
阿拉伯语翻译学校项目资金申请报告
阿拉伯语翻译学校项目节能评估报告
阿拉伯语翻译学校项目规划设计咨询
阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告
【主要用途】发改委立项 ,政府批地 ,融资,贷款,申请国家补助资金等
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【报告说明】
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告, 此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录, 并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容, 为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的`书面报
告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心, 围绕影响项目的各种因素, 运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,
对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性, 经济上的合理性, 技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。 审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、
环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
为客户提供国家发委甲级资质
第一章 阿拉伯语翻译学校项目总论
第一节 阿拉伯语翻译学校项目背景
一、阿拉伯语翻译学校项目名称
二、阿拉伯语翻译学校项目承办单位
三、阿拉伯语翻译学校项目主管部门
四、阿拉伯语翻译学校项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告编制依据
七、阿拉伯语翻译学校项目提出的理由与过程
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、阿拉伯语翻译学校项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、阿拉伯语翻译学校项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、阿拉伯语翻译学校项目财务和经济评论
十、阿拉伯语翻译学校项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第二章 阿拉伯语翻译学校项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 阿拉伯语翻译学校项目相关政策分析
一、国家政策
二、阿拉伯语翻译学校行业准入政策
三、阿拉伯语翻译学校行业技术政策
第三节 地方政策
第三章 阿拉伯语翻译学校项目背景和发展概况
第一节 阿拉伯语翻译学校项目提出的背景
一、国家及阿拉伯语翻译学校 行业发展规划
二、阿拉伯语翻译学校项目发起人和发起缘由
第二节 阿拉伯语翻译学校项目发展概况
一、已进行的调查研究阿拉伯语翻译学校项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、阿拉伯语翻译学校项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性
四、阿拉伯语翻译学校项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第四章 市场预测
第一节 阿拉伯语翻译学校产品市场供应预测
一、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应现状
二、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应预测
第二节 产品市场需求预测
一、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求现状
二、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求预测
第三节 产品目标市场分析
一、阿拉伯语翻译学校产品目标市场界定
二、市场占有份额分析
第四节 价格现状与预测
一、阿拉伯语翻译学校产品国内市场销售价格
二、阿拉伯语翻译学校产品国际市场销售价格
第五节 市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
二、产品市场竞争力优势、劣势
三、营销策略
第六节 市场风险
第五章 阿拉伯语翻译学校行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 阿拉伯语翻译学校行业财务指标分析参考
第一节 阿拉伯语翻译学校行业产销状况分析
第二节 阿拉伯语翻译学校行业资产负债状况分析
第三节 阿拉伯语翻译学校行业资产运营状况分析
第四节 阿拉伯语翻译学校行业获利能力分析
第五节 阿拉伯语翻译学校行业成本费用分析
第七章 阿拉伯语翻译学校行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建阿拉伯语翻译学校项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 阿拉伯语翻译学校行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 阿拉伯语翻译学校行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 阿拉伯语翻译学校项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 阿拉伯语翻译学校项目产品销售收入预测
第八章 阿拉伯语翻译学校项目建设条件与选址方案
项目可行性报告 篇21
一、基本情况
项目单位基本情况: 单位名称、 地址、 项目负责人、 联系电话。 项目基本情况: 项目名称、 主要内容、 预算总目标 阶段性目标情况;
项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性和可行性
1、项目背景情况
自视频会议系统推出以来,越来越多的用户通过召开视频会议节省了与会人员的交通费、食宿费、和宝贵的工作时间,提高了工作效率。视讯应用在政府、军队、教育、金融、交通、能源、医疗、企业等行业逐步普及。
随着全球步入信息化时代,人们对了解事物、交换信息的要求已经从纸、笔、书本、话音等发展到通过声光电信号等各种方式更准确、更快捷、更丰富地表达出来。在需求的推动下,多媒体计算机技术与通信技术相结合,逐渐发展成为一种新的边缘技术——多媒体通信技术。个人计算机的普及、微电子技术和多媒体技术的飞速发展、综合业务数字网的建立及运营商宽带线路资费的逐步下降,有力地推动了多媒体通信的发展。
从国内信息化发展的情况来看,国家级骨干网、宽带城域网、接入网以及专网的不断建设和完善,为数据、视频、语音等多业务的综合传输和融合应用提供了方便可靠的平台,其中视频通信以其信息量大、使用方便、沟通自然的优势,其发展更是令人瞩目。
2、项目实施的必要性
视频通信是多媒体通信的典型应用,视频会议系统是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,达到即时且互动的沟通,以完成会议目的的系统设备。视频会议系统自从推出以来,大大节省了与会人员的交通费、食宿费、会议场地费、文件印刷费等等,还可节省领导宝贵的工作时间,为解决文山会海问题开辟了一条全新的道路。
近年来随着图像技术的不断发展和网络的普及,视频会议系统的应用已从单纯的开会发展到基于网络的多种交互式视频应用,如专网调度与管理、销售与推广、紧急救援、作战指挥、远程教育、远程医疗、远程协作等,在各行各业所带来的社会效益和经济效益也迅速提升。
3、项目绩效目标及实施的可行性
下辖20多个驻外基层所队。其中有10多个基层单位视频会议设备已经比较陈旧,已经不能满足当今信息化建设的需求。
社会效益:可以减少开会人员的旅途时间,增加有效工作时间。减少出行,缓减交通压力。利用视频会议系统,不必考虑产生的巨额会务费用,随时可以召开会议,使上级的决策和重要信息等及时下达,以提高办公效率。各下属单位之间还可召开视频会议,可以进行充分交流,进行重大事件的会商决策,达到资源共享,提高行政效率;可根据需要随时进行警务工作培训,及时普及政策,提高全警业务技能。
4、项目风险与不确定性
三、实施条件
1、人员条件
2、资金条件
本项目总投资预算为万元,其中申请市科技局拨款 万,市公安局自筹资金 万元。
3、现有工作基础和条件
项目可行性报告 篇22
中国商业地产遇到阶段性泡沫是人所共知的常识。在电商和大规模的产品同质化供应的双重夹击下,几乎所有的购物中心都在使出一切招数吸引人流。业内购物中心产品理念的大悦城系列就提出,购物中心的核心就是经营人气。
截至20xx年底,中国购物中心的总供应量是3600个;而预计到20xx年底,购物中心数据将猛增4500家,建筑面积超2.3亿平米,增幅达到25%。业内机构统计,仅上海已开业列入行业监测的400多家购物中心中,真正既叫好又叫座的优质项目仅占30%;经营情况不温不火,处于培育期稳步爬升中的项目占比,占总数的40%;人气惨淡的萧条项目占30%,其中,10%陷于泥潭之中,濒临DEADMALL状态。如此海量的商业地产供应,导致的一个结果就是:商业地产开发商疯抢稀缺的商业品牌资源。于是,整个商业地产界呈现除了品牌商挟持开发商的反向价值链控制的怪现象。所以,在中国实体商业界,真正稀缺的不是人民币,而是有特色、能带来高人气的商业业态。
如果我们能将这些眼花缭乱的自然博物馆、海洋馆、艺术文化馆用最契合的手法结合到购物中心里面来,那么还会愁人气吗?这样的购物中心已经不是传统意义上的购物中心,而是购物中心产品的进化。或者这种叫城市体验中心、潮流中心、生活方式中心,更能代表这类产品的核心本质。我们把实体商业市场重新定义到这个领域来,那么我们即刻发现进入了一个新的蓝海市场。
这个市场是新消费革命带来的体验性市场,是与旅游观光、情感交流、心灵体验结合在一起的庞大的超级新型消费市场。谁能率先抢占这个市场,就将成为当前一片混沌格局中逆袭出来的新主流。
下面我们来聚焦海洋馆这个极具人气的潜在的购物中心潮品业态。
去过迪拜的人都会被迪拜购物中心里那个庞大的水族馆所震撼。虽然有点夸张,但在吸引人气方面的确非同凡响。一个超级大鱼缸,给迪拜茂带来了的知名度和美誉。阿拉伯的石油土豪们给了我们一个鲜活的案例。与此同时,我们也看到南京商业地产巨头金鹰集团新的产品线——全生活中心里,也在常州项目上配置了水族馆这一业态。我们还看到大悦城等的品牌购物中心,在去年炎热的夏季,开展了“海洋悦购季”的主题展览,都使用了水族馆展览作为招揽人气的重要手段,这种模式一出手,可谓人气爆棚、屡试不爽。
20xx年3月在上市的海昌控股,就是当前国内的海洋公园运营商。
公司连续数年入围全球十大主题公园运营商。目前,海昌控股在大连、青岛、天津、烟台、武汉、成都及重庆分别经营着八个主题公园。我们看一下海昌招股说明书即可发现,作为国内的海洋主题公园运营商,海昌控股6个主题公园的入园人次,由20xx年同期约691.94万人次增加12.9%,至约780.88万人次。同时,该6个主题公园的购票入场人次,则由20xx年同期约544.42万人次,增加9.1%至约593.96万人次。
儿童海洋乐园是海洋公园小而精的缩影,针对儿童海洋文化知识的科普,智趣、游乐、娱演和亲子互动来开发打造具有独特创意的室内儿童海洋主题娱乐产品。儿童海洋乐园积极合理布局并快速复制,这样不需要太大投资,也不需要收购物业。无论是扩张性、利润率都是有很大提升空间,对购物中心也将是个显著的人气提升。
项目可行性报告 篇23
一、项目名称
浙江省大学科技园项目可行性研究报告案例
二、项目背景
国家大学科技园作为一种新型的社会组织形式,聚集着丰富的创新资源,它不仅是新的知识、技术和制度的载体,也是一种新的文化的载体。创新是大学科技园的灵魂,大学科技园的一切活动要围绕创新来进行。可以说,创新是大学科技园根本属性,离开了创新活动,大学科技园就失去了存在的理由。
20xx年,浙江省高新技术企业科技活动人员36.50万人,R&D人员25.11万人;科技活动经费内部支出739.15亿元,同比增长24.65%;R&D经费内部支出478.61亿元,同比增长13.03%。
浙江省除了1所国家重点高校浙江大学以外,还有23所省属本科院校,其中56.5%集中在杭州。身处浙江这块市场经济发育比较成熟的土地,这支庞大的科技力量已经以各种方式融入到浙江经济的发展大潮之中,与浙江量大面广的中小企业建立了千丝万缕的联系。在浙江省走新型工业化道路的征程中,这支力量必然会在提升传统产业、发展高新技术产业、以信息化带动工业化等各个方面发挥巨大的作用,为打造浙江省先进制造业基地这一战略目标提供强有力的技术支撑。
在浙江省出台的《浙江省科学技术“xx”规划》中提出,至20xx年,研发经费投入、研发人员总量、发明专利授权量、新产品产值、高新技术产业产值等主要指标比20xx年实现翻番。研发经费支出相当于生产总值的比重力争达到2.5%,其中企业研发投入占主营业务收入的比重力争达到1.3%;研发人员40万人年,其中企业研发人员32万人年;规模以上工业企业新产品产值2万亿元以上,新产品产值率达到23%以上;高新技术产业产值2万亿元以上;科技进步贡献率达到55%以上,战略新兴产业增加值(高新技术产业增加值)占地区生产总值的比重每年提高1.5个百分点,高新技术产业增加值占工业增加值的比重力争达到30%。
近年来高校扩招导致的大学生就业问题愈来愈严重,大学科技园的建设成为解决这一难题的有力途径。高校把国家大学科技园的发展纳入学校整体规划,强化国家大学科技园在科技成果转化中的职能,在政策、资源、人力配置等方面予以支持,积极创造条件,高校也相继利用园区浓厚的创新文化、丰富的创新资源和良好的创新环境等优势,建设高校学生科技创业实习基地,引导和鼓励高校学生到园区进行创业和创新实践活动,为大学科技园的发展提供人才资源优势。
三、 项目可行性研究报告内容
第1章:大学科技园项目总论
1.2.1 前瞻可行性研究步骤
1.2.2 大学科技园项目可行性研究基本内容
(1)项目名称
(2)项目建设背景
(3)项目承办单位
(4)项目建设用地
(5)项目建设期限
(6)项目建设内容与规模
(7)项目开发建设模式
(8)大学科技园可行性研究报告编制依据
1.2.3 前瞻对大学科技园项目可行性研究结论
(1)前瞻项目政策可行性研究结论
(2)前瞻产品方案可行性研究结论
(3)前瞻建设场址可行性研究结论
(4)前瞻工艺技术可行性研究结论
(5)前瞻设备方案可行性研究结论
(6)前瞻工程方案可行性研究结论
(7)前瞻经济效益可行性研究结论
(8)前瞻社会效益可行性研究结论
(9)前瞻环境影响可行性研究结论
第2章:大学科技园行业市场分析与前瞻预测
2.1 大学科技园项目涉及产品或服务范围
2.2 大学科技园行业前瞻市场分析
2.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析
2.2.2 大学科技园市场规模分析
2.2.3 大学科技园盈利情况分析
2.2.4 大学科技园市场竞争分析
2.2.5 大学科技园进入壁垒分析
2.3 大学科技园行业市场前瞻预测
第3章:大学科技园项目建设场址分析
3.1 大学科技园项目建设场址所在位置现状
3.1.1 项目建设地地理位置
3.1.2 项目建设地土地权类别
3.1.3 项目建设地土地利用现状
3.2 大学科技园项目场址建设条件
3.2.1 项目建设场址地形、地貌、地震情况
3.2.2 项目建设场址工程地质与水文地质
3.2.3 项目建设场址经济条件
3.2.4 项目建设场址交通条件
3.2.5 项目建设场址公用设施条件
3.2.6 项目建设场址防洪、防潮、排涝设施条件
3.2.7 项目建设场址法律支持条件
3.2.8 项目建设场址气候条件
3.2.9 项目建设场址自然资源条件
3.2.10 项目建设场址人口条件
3.3 大学科技园项目建设地条件对比
3.3.1 项目建设条件对比
3.3.2 项目建设投资对比
3.3.3 项目运营费用对比
3.3.4 项目推荐场址方案
3.3.5 项目场址位置图
第4章:大学科技园项目技术方案、设备方案和工程方案
4.1 大学科技园项目技术方案
4.1.4 推荐方案工艺流程图
4.2 大学科技园项目设备方案
4.3 大学科技园项目工程方案
第5章:大学科技园项目节能方案分析
5.1 节能政策与规范分析
5.2 大学科技园项目能耗状况分析
5.3 大学科技园项目节能目标和措施分析
5.4 大学科技园项目节能效果分析
第6章:大学科技园项目环境保护分析
6.1 大学科技园项目建设场址环境条件
6.2 大学科技园项目主要污染源和污染物
6.3 大学科技园项目环境保护措施
6.4 环境保护投资预算
6.5 环境影响评价分析
6.6 地质灾害及特殊环境影响
第7章:大学科技园项目劳动安全与消防
7.1 编制依据和执行标准
7.2 危险因素和危害程度
7.3 前瞻安全措施方案
7.4 前瞻消防措施方案
第8章:大学科技园项目组织架构与人力资源配置
8.1 大学科技园项目组织架构
8.2 大学科技园项目人力资源配置
第9章:大学科技园项目实施进度分析
9.1 大学科技园项目实施进度规划
9.2 大学科技园项目实施进度表
第10章:大学科技园项目投资预算与融资方案
10.1 大学科技园项目投资预算
10.2 大学科技园项目融资方案
第11章:大学科技园项目财务评价分析
11.1 财务评价依据及范围
11.2 前瞻对大学科技园项目销售收入估算
11.3 前瞻对大学科技园项目经营成本和总成本费用估算
11.3.1 费用估算基础数据
11.3.2 年总成本费用估算
11.3.3 年经营成本估算
11.4 财务盈利能力分析
11.4.1 利润总额及分配
11.4.2 现金流量分析
11.4.3 投资效益分析
11.5 财务清偿能力分析
11.6 财务生存能力分析
11.7 不确定性分析
11.7.1 盈亏平衡分析
11.7.2 敏感性分析
11.8 财务评价主要数据及指标
项目可行性报告 篇24
一、项目背景
近年来,由于鸡鸭猪鹅等家禽家畜大规模,工业化饲养,药品、激素大量使用,相关肉类食品的安全状况令人担忧,而牛羊因其为食草性动物,抗病能力较强,已经成为一种理想的安全的肉类替代品,并因其高营养低脂肪无公害的特性,而广受消费者的喜爱。从近10年的养殖市场行情分析来看,鸡鸭猪等产品的市场波动比较大,牛羊等产品的价格则稳中有升,同时,因为牛羊以禾科草类为食,不仅绿色安全,也解决了困扰已久的作物秸秆还田成本高,焚烧污染大的问题,变废(作物秸秆)为宝,深受广大养殖户的欢迎,也得到政府的大力推广与扶持。
二、项目概况
盱眙县XXX肉羊养殖基地,位于盱眙县官滩镇,三面环山,一面临水,环境相对封闭,外界污染少,近2000亩荒山,适宜发展优质草场,另外,当地的农作物有水稻,小麦,玉米,大豆,花生,山芋等,秸秆资源丰富,适宜发展牛羊等食草性动物养殖;当地农民数十年来就有养殖牛羊的'传统,养殖积极性很高,有利于公司+农户模式的推广;同时该地区离盱眙县城20公里,离宁宿徐高速、宁连高速15公里,交通发达,有利于商品流通运输,该县属于传统农业大县,政府对农业项目的支持力度很大。
三、项目投资概算
A、项目投资总额1000万元,分二期建设,第一期从20xx年10---2014年4月,投资总额为800万元,第二期从20xx年10月---20xx年6月,投资总额200万元,整个项目占地1000亩,一期投资完毕,年产种羊1万只,年出栏肉羊1.8万只,实现年销售2500万元,利税700万元,带动周边农户年增收300万元。二期投资完毕,年产种羊2万只,年出栏肉羊2.8万只,实现年销售3800万元,利税1500万元,带动农户年增收500万元。该项目建成后,将成为当地最大的种(肉)羊养殖基地,不仅可以解决当地对于新鲜羊肉的需求,更加可以辐射全省,提高当地的养殖水平,快速带领农户致富,为当地全面建设小康社会做出巨大的贡献。
B、饲养模式以圈养为主,放养为辅,成立农业合作社,带动农民,以公司+农户的模式实现规模养殖。
C、投资预算土地租赁;5万元/年水、电、路三通,地基平整,45万元;新建羊舍3000平米,运动场6000平米,450万元;新建办公用房、饲料仓库、职工住房600平米,36万元,购种羊2500只,135万元,饲料及药品费用50万元,购牧草种子1万元,种植及人工费5万元,饲料加工器械1.5万元,防疫器械、各种工具0.5万元。人员工资6人:2.5万元/人/年,合计15万征用土地100亩500元/亩,合计5万元车辆一部:5万元D、资金筹措股东出资500万元,争取以奖代补、科技扶持、科技示范园区、农业产业化及支农发展等资金200万元,实物出资100万元,二期利润结转200万元。
四、投资收益
第一年:投资期收益分析:
第一年投资300万元,引羔羊2500只,年出栏3500只计算,每只羊养殖直接成本=羔羊350元+饲料成本145元+药品成本+25元+人工成本35元+不可见成本20元=625元;每只羊销售收益(按照4个月65斤计算)65X14=910元910元-625元=285元285X3500=997500元;因农业项目属于免税项目,故以上利润为不含固定资产分摊的净利润以投资300万元计算,第一年回报率约33.2%。如果按照固定资产10年分摊计算,回报更高。
第二年投资收益分析:
第二年如果在不扩大投资规模的基础上计算(同第一年投资规模),投资成本只有羔羊成本115万元,饲料及药品成本50万元,人工成本15万元,土地成本7万元,合计187万元,按照第一年利润997500元计算,投资收益达到53.3%.
1、土地租赁2万元/年
2、水、电、路三通,地基平整,42万元;水:打井:1万元,管道铺设,建水塔,人工等8万元,电:线路架设,变压器,灯具等10万元,路:前期修整约8万元,后期修建水泥路由政府出资。地基平整:15万元,合计:42万元
3、新建羊舍3000平米,运动场4000平米,55万元;
4、新建办公用房、饲料仓库、职工住房600平米,18万元,
5、购羔羊2500只,115万元,
6、饲料及药品费用50万元,
7、购牧草种子1万元,种植及人工费5万元,
8、饲料加工器械1.5万元,
9、防疫器械、各种工具0.5万元
10、人员工资6人:2.5万元/人/年,合计15万
11、征用土地100亩500元/亩,合计5万元
12、车辆一部:5万元
小计:263万元,流动资金37万元合计:300万元C、投资预算
以上投资效益概算为固定投资概算,不包含发展农户养殖模式后出售羔羊、饲料,回收成品羊所带来的利润,也不包括扩大投资,降低成本所带来的额外收益,及政府的农业相关补贴。
项目可行性报告 篇25
第一章
项目建设背景
xx县整体概况
xx县位于xx省西南,属xx辖区。地处东经xx°xx′xx″—xx°xx′xx″,北纬xx°xx′xx″—xx°xx′xx″之间。总面积为xx平方公里。全县辖区有x镇x乡,xx个村民委员会,xx个村民小组,全县总人口xx万人,人口密度为每平方公里xx人,县境北依xx与xx县分界,南与xx毗为邻,东与xx县连接,西与xx县连接,县城距xx940公里,距xx120公里。
xx县地处xx山末端,境内最高海拔为xx米,最低海拔为xx米,属xx山脉xx山支系。因地质构造成因所至,形成中低山窄谷地貌景观,全境可分为窄谷地貌,xx地貌。
xx县地处低纬度山区,属xx气候。具有明显的立体气候特征,雨量充沛,日照充足,霜期短,年平均日照xx小时,年平均无霜期xx天,年平均气温xx度,东南部为多雨区,北部为少雨区。
水利资源,境内主要河流为xx河水系,现有xx千瓦水电站一座,拥有xx平方米容量的水库一座,饮用水供水企业一个,能满足项目建设。
经济来源,xx为主,XX年全县国民生产总值xx万元,工农业生产总值xx万元,社会商品零售总额xx万元,城镇居民年平均收入xx元,财政收入xx万元。
经济适用住房建设启动
中共xx县委、县人民政府于XX年x月成立了由xx任组长,有关相关部门负责人为成员的xx县经济适用住房建设领导小组,抽调相关部门工作人员。县人民政府批准成立了xx房地产开发有限责任公司,公司住址:xx镇,法定代表人:xx,负责承担经济适用住房建设的实施工作,土地使用、地质勘察、规划、设计、项目预算、资金筹划、项目方案编制、项目招标、项目建设实施、住房销售、物业管理、服务等。
第二章、报告编制依据和原则
一、报告编制的主要依据:
1.1、《关于对xx县经济适用住房建设项目实施方案的批复》;
1.2、xx
1.3、xx
1.4、《全国统一建筑工程基础定额(土建工程)xx省预算基价》;
1.5、《xx省建设安装工程综合费用定额(99修订本)》;
1.6、xx;
1.7、《xx省建筑安装工程费用汇总表》;
1.8、《市政工程预算定额》;
1.9、《xx省城市住宅小区物业管理办法》;
1.13、其它文件规定要求。
二、报告编制原则
2.1、可操作原则,根据项目所在地的社会、经济情况、结合国家机关、事业单位职工的经济承受能力,按照社会购房需求和实施的可能性,进行可行性分析、论证。
2.2、合理性原则,对建设项目的有关经济、技术指标、是有较好的合理布局性和科学性。
2.3、整体性原则,突出项目开发的整体布局,连片开发,确保项目的整体效果。
2.4、环境保护原则,开发利用与生态平衡、建筑与绿化按规范实施,塑造优美、舒适的经济住房小区。
2.5、政策稳定性原则,经济适用住房始终坚持国家、职工个人共同承担的政策。
第三章、项目建设的必要性
二、城市化建设的必然要求
城镇居民住宅列入城市发展规划建设,充分利用国有土地,合理布局、规模建设,集中连片,城市居民住宅房地产开发建设管理以城市发展配套,以经济适用住房为主的`房地产开发建设管理,推动城市发展和城市经济发展。
三、城镇居民住房市场化的必然趋势
国家对城镇公有住房制度改革和加快住房建设进一步深化,公有住房制度改革推动了城镇住房市场的形成,同时推动房地产产业的发展。城镇居民住房以实物分房转变为货币分房,从而推动了城镇居民住房市场化的形成和发展。城镇居民可以在房地产开发商购买经济适用住房、商品房。对此,城镇居民住房市场化住房分配货币化是必然的趋势。
第四章、项目建设相关条件
一、住房政策的扶持
1.1、机关、企事业单位实行住房奖励政策。
1.2、国家税收优惠
1.3、土地使用优惠、低成本使用划拨,“三通一平”用地。
1.4、金融部门扶持信贷。
三、居住观念的转变
随着城镇居民经济收入不断增长,国家对城镇居民住房制度改革进一步深化,住房以市场化、货币化方向发展日趋成熟,城镇居民以居住面积、居住条件、居住环境思想观念的转变,越来越以高标准要求,适用、舒适、经济、美观、功能齐全为标准的新型住房需求。
第五章、项目规划及建设规模
一、规划的基本构思和建设原则
1.1、按照“高起点、高标准、高品位、面向未来”的要求,把经济适用住房建设成为经济、适用、美观、功能齐全的现代园林小区,不断满足城镇居民日益增长的住房需求。
1.2、经济适用住房建设的原则是:统一规划、合理布局、综合开发、配套建设。集住宅、商铺、车位、健身休闲广场、绿化为一体的园林住宅小区,符合“安全、适用、舒适、环境优美”的原则。经济、社会、环境三效原则。
县级事业
xx
省属行政事业
xx
省属企业
xx
县级企业
xx
合计
xx
二、建设规模及内容
2.1、建设规模
建设规模:经济适用住房xx套,xx万平方米,分两期实施:一期工程实施xx套(户);二期工程实施xx套(户),规划用地规模xx亩(xx万平方米)。
2.2、经济适用住房建设内容
2.2.1、经济适用住房xx套,总建筑面积xxm2,(其中:住房面积xxm2,商铺面积xxm2)。a户型(xxm2)xx套,b户型(xxm2)xx套,c户型(xxm2)xx套,d户型(xxm2)xx套。
三、总体规划与分区建设规划
3.1、总体规划:xx县经济适用住房建设项目总体规划布局为xx、xx、xx、xx4个区域。
第六章、市场分析与预测
一、市场分析
1.1、住宅市场
公司经过调查摸底,报名购房xx个单位,报名购房干部职工xx户(套),其中:报名a户型xx套,报名b户型xx套,报名c户型xx套,报名d户型xx套。
按单位性质分:(1)县级地方行政单位xx个,住房xx套,占报名总数的xx%;(2)县级地方事业单位xx个,住房xx套,占报名总数的xx%;(3)县级企业单位xx个,住房xx套,占报名总数的x%。
项目可行性报告 篇26
第1章项目区现状
1.1自然概况
1.1.1地理位置
大安市位于吉林省西北部,白城市东南部,地处松嫩平原中部。地理座标为东经123°10′—124°20′,北纬44°57′—45°46′。东与黑龙江省肇源县隔嫩江相望,西与洮南市、通榆县接壤,南与前郭县、乾安县相依,北以洮儿河为界与镇赉县毗邻。全市东西长90公里,南北宽75公里,总幅员面积4879平方公里。
1.1.2地形地势
大安市地势平坦,东西略高,中间较低,海拔120—160米。北部嫩江、洮儿河沿岸为低洼地区,多曲流、湖沼和湿地;东部为山地,呈弧状隆起;中部是漫岗沙地,固定沙丘与丘间洼地相间;南部为草原地带,多洼地湿沼。
1.1.3水文
该市水系属松花江水系,主要河流有嫩江、洮儿河、霍林河。霍林河为季节性河流。境内有月亮泡等水库泡泽100余处,全市地表水年均径流量3262万立方米,地下水资源储量31930万立方米。过境水207亿立方米,水资源可利用量36949万立方米。
1.1.4气候
大安市属于半干旱温带大陆性季风气候。年平均气温4.3℃,1月份最冷,最低气温-35℃,7月份最热,最高气温33℃。无霜期142天,年均日照时数1918小时,气温大于等于10℃的有效积温为2934.8℃。年隆水量400—450毫米,多集中在夏季,年蒸发量1952.2毫米,为降雨量的4—5倍。年均8级以上大风日22.9天,年平均风速4—5米/秒。
1.1.5土壤与植被条件
大安市土壤地带性分布较明显,共有八个土类,十六个亚类,二十个土属,五十六个土种。主要土壤有黑钙土、淡黑钙土、沼泽土、风沙土、草甸土、盐碱土、复合盐碱土等。
该市植被属蒙古草原植物区系。草原植被多已退化为次生草原植被。沙丘上分布有少量黄榆、蒙古柳、蒙古杏。灌木有枸杞、柽柳等。草本植物有水蒿、芦苇、塔头草、小叶樟、蒺藜草、羊草、碱蓬、星星草等。
1.2社会经济状况
大安市辖22个乡镇,12个农、林、牧、渔场。总人口425254人,其中农业人口266927人,农业劳动力101119人。
境内交通便利,长白、通让铁路在境内交叉通过,图乌公路(302国道)贯穿市内8个乡镇,总长110公里。大安港码头与俄罗斯通航,最大靠泊能力1000吨级,旅客年吞吐量11.5万多吨。
大安市现有耕地132万亩,占总面积的10,草原面积354万亩,占48.4,有林地面积30.7万亩,占4.2。水域面积109.5万亩,占14.9,其它面积106万亩,占14.5,森林覆盖率10.6。
全市20xx年国民经济生产总值199595万元,其中第一产业占42.8。第二产业占30.2,第三产业占27。人均国民生产总值3677元。农业人均收入1550元。林业人均收入2851元。
1.3土地盐碱化现状
松嫩平原是世界上三大片苏打盐碱化土壤之一,本市又是松嫩平原土地盐碱化最集中分布地区。根据调查和资源卫片解译结果,本市土地盐碱化面积达24.7万公顷,占土地总面积50以上其中轻度盐碱化土地面积3.3万公顷,占全市土地总面积的6.83,占盐碱化土地面积13.45。中度盐碱化土地面积1.5万公顷,占全市土地总面积3.27,占盐碱化土地面积6.45。重度盐碱化土地面积19.8万公顷,占全市土地总面积40.67,占盐碱化土地面积80.11。主要分布在霍林河下游地区,是危害本地区生态环境最主要的因素。
由此可见,我市土地盐碱化以重度盐碱化为主,并以1.4~2的速度发展。春季出现碱尘暴,沙碱压地每年以十数米或数十米速度向前推进,不仅影响生态环境,而且危及当地人民的生存,已经到了非治理不可的地步。
1.4草原退化状况
我市草场由于超载放牧,以及气候、环境等自然因素影响,使草原发生了严重的退化现象,产草量、载畜量大大下降,严重的地方甚至退化为寸草不生的裸地盐碱荒漠,大部分草场已退化(表1)。大安市草场总面积236306.73公顷,退化草场面积210336.63公顷,退化草场占草场总面积的89.01,占全市土地总面积的8.4。其中轻度退化草场34595.31公顷,占草场总面积的14.64,中度退化草场81336.78公顷,占草场总面积的34.42,重度退化草场94404.54公顷,占草场总面积的39.95。正常(没有退化)草场面积有25970.11公顷,占草场总面积的10.99,因此为亚正常草场。所以,对亚正常草场应严加管护,对退化草场的治理应加大力度。
第2章指导思想、基本原则和目标
2.1指导思想
西部治碱工程要按照两个根本转变的要求,从促进国民经济和社会可持续发展的战略高度出发,结合本地实际情况,依据《全国生态环境建设规划纲要》以及《吉林省生态草建设工程技术规范》的要求,利用国家关于退耕还林(草)所给予的机遇,转变观念,加快西部治碱工程建设,扩大草原面积,提高植被覆盖率,使全市的生态环境得到改善,使土地荒漠化、盐渍化、草原退化等趋势得到遏制,减轻自然灾害,确保农业稳产、高产和林业、牧业稳步发展,促进全市经济和社会的可持续发展。
2.2基本原则
本着治理我市盐碱退化草场,改善我市生态环境,保护耕地,保护显地,绿化和美化302国道及大安段公路沿线,提高当地农民生活水平,促进我市生态环境良性发展的原则。
2.3目标:项目区内草场由原来的退化草场和严重退化草场(即植被覆盖度10—40,产草量亩产干草10—30公斤。)达到一类草场(即植被覆盖度80—90,亩产干草150公斤。)的标准,基本恢复植被原貌。
第3章工程施工设计
3.1工程建设规模
西部治碱工程舍力盐碱化草场治理项目计划围栏2.4万米,治理盐碱地2万亩,其中:深松1.4万亩,补播0.6万亩。
3.2工程进度
该项目计划从20xx年8月10日份开始动工,到20xx年10月底完工,其中工程围栏在20xx年入冬前完成,深松、补播在20xx年6月份完成,种草、苜蓿及紫穗槐在20xx年6月份完成。
3.3工程建设内容
3.3.1BDA03—1项目区(舍力盐碱化草场治理项目)
该项目区位于302国道来福至舍力路段,两侧共种紫穗0.03万亩,围栏2.9万米,围栏面积2.5万亩,其中深松4万亩。
BDA03—1—1在舍力铁北屯,共种紫穗槐0.03万亩。
BDA03—1—2在来福乡又山子屯周围,共围栏2.9万米,围栏面积2.5万亩,其中深松1.4万亩。
3.3.2BDA02—2项目区(四棵树乡盐碱化草场治理项目)
该项目原址在安广镇,由于镇政府将该项目区列为开发区,该项目区现已变更到大安市四棵树乡。
BDA03—2—1项目区(安广盐碱化草场治理项目)
由于安广镇政府将该项目区列为开发区,因此,该项目现已被变更到大安市四棵树乡
该项目区位于大安市南部的四棵树乡在302国道的西侧,本项目区共围栏2.8万米。围栏面积4万计较,深松0.5万计亩。
3.3.3BDA03—3项目区(新平安镇长胜盐碱化草场治理项目)
该项目区位于安—乾线谷城至新平安段,共围栏3.6万米,围栏总面积2.5万亩,本项目区共分四个小区,其中:
BDA02—3—1围栏6200米,面积0.3万亩,全部为深松地块;
BDA02—3—2围栏14900米,面积1.4万亩;
BDA02—3—2围栏7600米,面积0.4万亩,其中建苜蓿草基地0.2万亩;
BDA02—3—3围栏7300米,面积0.4万亩,全部为补播地块。
3.3.4BDA03—4项目区(大岗子镇盐碱化草场治理项目)
该项目区位于安—乾线大岗子至龙沼段,共围栏4.8万米,面积4.7万亩,其中深松1.2万亩。该项目区共分为四个小区,其中:
BDAO2—4—1围栏1300米,面积1.5万亩。
BDA02—4—2围栏9200米,面积1.2万亩,全部为深松地块;
BDA02—4—3围栏14300米,面积1.2万亩;
BDA02—4—4围栏11500米,面积0.8万亩。
3.3.5BDA03—5项目区(两家子镇同发盐碱化草场治理项目)
该项目区位两家子镇同发村,共种草0.05万亩。
3.4主要技术措施
3.4.1工程围栏建设设计
(1)埋设水泥柱,水泥柱方形,长1.9米,截面10×10厘米,水泥柱需内置4条1.9米长6号钢筋(内置钢筋截面8×8厘米),钢筋需捆扎牢,捆扎的方法是在一端30厘米起,间隔30厘米,用8号铁线围扎固定。制做水泥时在一竖平面的一端10厘米处、间隔17.5厘米起设置7处挂线钉。
(2)水泥柱挖坑埋设,坑深50厘米,直径30—50厘米,插入水泥柱后,填土捣牢(挂线钉要露出地面),水泥柱间距10米。
(3)架设围栏网,围栏网用22号镀锌线,从距地面20厘米起,间隔20厘米平行架设立条围栏,为使围栏线平行紧密,在两水泥柱间每隔0.7米设置垂直固定线。
3.4.2浅翻补播主要技术措施:
(1)轻耙整地:用轻耙全面整地,耙深8—10厘米,机械行驶时耙深要随时调节。有草地块耙深控制在5—8厘米。
(2)人工撒播草种:种草地块要进行人工播种,种子在播种前要进行种子品质鉴定和催芽处理(具体标准有关规定执行),为保证播种均匀,草种应与细沙(直径0.5毫米以下)
按20—50倍拌匀后播种,播种时要撒均匀,补播量每亩3公斤。
(3)覆土镇压:为保证土壤与种子紧密结合,播种后要用轻耙覆盖土和用双组镇压器镇压,覆土厚度为2—3厘米。为防止土壤水分蒸发,上述各环节应连续作业。
3.4.3直播种草主要技术措施:
(1)机械整地:用重耙垂直交叉耙地,耙深15—18厘米。要耙平、耙均、耙细。
(2)机械播种:使用,种子在播种前要进行品质鉴定和催芽处理(具体要求按有关规定执行),为保证播种均匀,草种应与细沙(直径0.5毫米以下)按20—25倍拌匀后播种,播种时要撒均匀,不留死角。种草每亩7公斤。
(3)覆土镇压:播种后要立即覆土和镇压,用轻耙覆土,覆土厚度2—3厘米,用双组镇压器镇压。
为防止土壤水分蒸发,上述各环节应连续作业。
3.4.4深松主要技术措施:采用专用深松机械,松土17—25厘米深。
3.4.5灌溉建设设计
为搞好生态建设,在每一草场设计一块实验小区(实验小区的界线可用挖沟等标识),实验小区面积180亩,配置深水井1眼(井深100—140米),柴油发电机1台,抽水泵1台,塑料软管500米,以每天灌溉30—45亩草地设计抽水量,建造井房1处,面积9—12平方米。
3.4.6管护及人员安排
围栏草原与草原所有者共同管护,种草地块安排专职管护人员,管护期2年。管护人员的主要职责为:
(1)防止人畜进入建设区。
(2)看护好建设区内的各项工程设施。
(3)预防草原火灾,防止病虫鼠害,发现问题及时上报并采取补救措施。
3.4.7病虫害防治
病虫鼠害防治要以“以防为主,综合防治”为原则,如果地下害虫较多(如蝼蛄、蛴螬等)可用90的敌百虫50克,加热水5公斤溶化后喷洒在5公斤粉碎炒熟的豆饼或葵花饼上制成毒饵,埋入浅沟或在傍晚撒在草地上灭虫。其它病虫害可参照农作物防治方法进行防治,鼠害可用灭鼠药防治。
第4章组织实施和运行管护
4.1实施管理
各工程项目实施招投标施工,投标条件:具备县以上资质的施工单位,并有城建部门质量监督事务所进行质量监督,市生态办对工程组织阶段性验收,合格后填发质量合格证,方可进行下阶段施工,工程完成后进行竣工验收。
草场改良项目由市草原管理站或聘请有关草原技术部门的专家进行技术指导,具体实施由项目所在乡(镇)、场(站)组织实施,涉及草原灌溉、优质草籽品种、农业机械的由市牧业局进行统一分配,统一调度。
4.2运行管理与维护
运行管理,各乡(镇)、场(站)领导小组下设专人管护,建立健全各项管护措施,制定岗位责任制和奖罚制度。
工程维护,管理维护人员要经常检查,发现问题及时报告上级主管部门,进行及时维修,如不及时报告或不及时维修造成工程毁坏,影响农业生产,追究相关人员责任,严肃处理。
财务管理
(1)国家生态建设资金是国家专门用于治理生态环境的专项资金,禁止任何部门、任何个人挤占挪用。项目实施中要严格执行各项财务管理制度,实行“三专”、“四定”、“五统一”。
(2)有偿资金要落实到人,搞好担保抵押,确保资金按时回收。
(3)管护人员的报酬及管护维修费用由项目所在乡(镇)、场(站)从项目效益中合理提取支付。
第5章投资概算及资金筹措
5.1投资概算依据
5.1.1依据大安市近几年生态草建设实际发生的平均定额和经济技术指标;
5.1.2依据大安市生态草建设各项工程任务量指标。
5.2投资标准
5.2.1深松:机耕费400元/公顷
5.2.2浅翻:机耕费400元/公顷
5.2.3补播:(1)种子费:40公斤/公顷×10元/公斤=400元/公顷;(2)播种费:100元/公顷。合计500元/公顷。
5.2.4围栏
(1)桩:6延长米一个桩,20元/桩
(2)网:3.5元/米
(3)工时费:1.12元/米(挖坑、埋杆、上网)
以上合计8元/米
5.2.5种碱茅
(1)整地:推平重耙、轻耙、打池埂550元/公顷
(2)草籽费:45公斤/公顷×20元/公斤=900元/公顷
(3)播种费:100元/公顷
(4)打井:1750元/公顷
(5)管理:浇水、看护200元/公顷
以上合计3500元/公顷
5.2.6种紫穗槐
(1)整地:推平重耙、轻耙、打池埂550元/公顷
(2)种子费:50元/公斤×75公斤/公顷=3750元/公顷
(3)播种费:225元/公顷
(4)打井:1000元/公顷
(5)管理:浇水、看护200元/公顷
以上合计5925元/公顷
5.3投资估算
大安市20xx年西部治碱工程计划总投资290万元,其中:围栏118万元,深松12万元,种紫穗20万元,建苜蓿草基地37万元。
5.4投资来源
该项目总投资637万元,其中:生态专项资金319万元,市级配套资金127万元,县级配套资金191万元。
5.4.1BDA02—1项目区(太山镇盐碱化草场治理项目)总投资140万元,其中:生态专项资金70万元,市级配套资金28万元,县级配套资金42万元。
5.4.2BDA02—2项目区(红岗至安广盐碱化草场治理项目)总投资170万元,其中:生态专项资金85万元,市级配套资金34万元,县级配套资金51万元。
5.4.3BDA02—3项目区(安广至来福盐碱化草场治理项目)总投资245万元,其中:生态专项122万元,市级配套49万元,县级配套74万元。
5.4.4BDA02—4项目区(来福至舍力盐碱化草场治理项目)总投资82万元,其中:生态专项资金42万元,市级配套资金16万元,县级配套资金24万元。
第6章效益分析
6.1生态效益
该建设工程是生态建设工程,是国土治理的重要组成部分,对于改善区域内的生态环境,促进区域经济发展起到积极的推动作用。通过建设治理,建设区草地植被覆盖率由平均30增加到90,净增60。
据有关研究资料表明,每公顷草地保水、防沙、净气的年综合效益为xx—xxx元,按每公顷xx元计算,则建设区草地每年所产生的综合生态效益就达xx多万元。
6.2社会效益
本项目建设区不仅能安排农村及社会富余人员、促进家庭养殖业的发展,带动地方经济,增加社会人均收入和保证社会稳定,而且生态环境的改善,有利于进一步扩大对外开放,促进对外交流,有利于引进人才与技术,促进技术推广,对大安市及周边地区的经济腾飞也有很重要的战略意义。
6.3经济效益
本项目区建成后,可使每亩年产干草量由平均不足20公斤达到亩产150公斤以上,每亩增产干草130公斤。每亩产草种子10公斤,按目前市场价格干草0.2元/公斤、种子20元/公斤算,亩产值可达230元,年获利约4289.5万元,新增产值3700多万元,经济效益十分可观。
项目可行性报告 篇27
1、标题:
×××项目可行性研究报告
2、内容:
根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:
(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。
(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。
(3)产品(或建设)规模方案的选择。
(4)工艺技术方案(或建设标准)选择。
(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。
(6)公用设施建设方案。
(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。
(8)生态环境影响和对策。
(9)节约能源、水和土地资源措施。
(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。
(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。
(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。
(13)经济分析和风险分析。
(14)综合评价及结论。
3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。
4、项目可行性研究报告编制单位:
×××单位或委托×××院、所编制。
5、项目可行性研究报告编制时间。
×××年×××月 ×××日。
项目可行性报告 篇28
一、纯电动汽车的认识:
人们要问,我国的传统汽车都缺乏竞争力,为什么还要搞电动汽车?优势又在哪里――机遇:与发达国家处在同一起跑线上。我国汽车工业比国际先进水平落后20年左右,短时期内是不可能消除差距的。而且,中国大规模发展燃油动力汽车势必在环境资源方面面临严重的压力,所以,从中国的能源资源和环境条件,也要求中国未来的汽车工业必须探求新的思路。
专家指出,在电动汽车领域,我国和西方发达国家处在同一起跑线上,某些方面还处于世界领先地位,这为我国汽车工业技术实现跨越发展提供了一次历史性的机遇。更重要的是我国还有后发优势。有关分析认为,电动汽车所以在西方没有发展起来,表面原因是成本没有降到可以与燃油汽车相竞争的水平,但更深层次的原因是传统汽车工业强大的惯性,因为生产电动汽车不仅仅是发动机的更改,而且是设计、制造、材料、电气、控制和整个社会服务体系的全面的变革。这就意味着以传统汽车工业为基础的国家,整个工业体系面临巨大调整,代价难以承受。这实际上为我国提供了一个机会,我国汽车工业和西方相比,相当弱小,没有结构调整的沉重的包袱,这便是可以充分利用的后发优势。
此外,我国通过开发自己的电动汽车,申请专利,制定相关技术标准,可以有力狙击跨国公司在中国的“跑马圈地”,保护自己的汽车工业。加入世贸组织之后,再靠关税、靠政策来保护本国利益已经不行了。发达国家一般靠标准,这是产业界的游戏规则,已成为各国谋取自身利益的得力武器。如欧洲已经制定了欧洲1、2、3号尾气的排放标准,不够标准的汽车就被排斥在外。更典型的例子是,通用汽车为“自主魔力”概念车申请了24项专利,范围涉及商业模式、技术和制造等方面。也就是说,通用汽车制定了该类产品的行业标准。如果我国在电动汽车的发展上取得了成功,我国就可以制定汽车尾气的零排放标准,以保护本国的合法权益。
业界对于纯电动汽车商业价值的争论由来已久。认为纯电动汽车没有商业价值的观点,主要是用纯电动汽车的短处与内燃机汽车的长处相比较的结果,没有充分认识到纯电动汽车自身的优势。
的确,和内燃机汽车相比,纯电动汽车在续驶里程、加速性能等方面存在着极大的缺陷,技术“瓶颈”一时难以突破。但是在目前的技术水平上,纯电动汽车也已具备了一定的商业价值,关键是对它进行准确的市场定位并完善基础配套设施。
市场定位要准确,就是要把纯电动汽车用在合适的地方,如城市公交车、城市环卫及运输用车等,扬其长,避其短。根据科技部2004年底发布的“863”计划“十五”电动汽车专项研发进展情况,目前在北京、天津、上海、威海四城市,有数十辆纯电动公交车在进行商业化示范运行。为什么是公交车而不是其他车辆呢?这是由充电服务基础设施和纯电动汽车的充电续能模式决定的。公交车是专业化车辆,由专职司机驾驶、维护,由城市公交公司投资运营,且行驶线路固定,其充电可在公交停车场内自行解决。在这个封闭的圈内,不管采用什么电池、什么充电模式,都比较容易办到,只要不影响公交线路的正常运营即可。
同时,快速充电电池的出现,也为纯电动汽车的商业化提供了技术支持。采用传统的慢速充电法,纯电动汽车充满一次电要好几个小时。这虽然能够保证相对较长的续驶里程,但由于要安装许多电池,增加了车辆的重量和成本,对电池一致性的要求也较高。采用快速充电电池,则可以避免这些问题。快速充电电池具有寿命长(可充电2000次以上)、没有记忆性、可以大容量充电及放电等特点,在几分钟内就可充70%~80%的电,公交车每行驶一两个来回充一次电,就可以保证正常运营。城市环卫车辆等其他线路相对固定的车辆,也可以选用纯电动汽车。由于这些车辆经常在城市中心地带行驶,也正好可以发挥纯电动汽车排放清洁、噪声低等优点。
基础配套设施要完善,包括建立一定数量的公用充电站,配备专用电缆及插座等。这是纯电动汽车商业化的基础,离开了完善的基础配套设施,即使有再先进的电池技术也等于“零”。在这方面,天然气汽车等替代能源车辆在我国推广不利的前车之鉴,值得认真汲取。
我国从“九五”开始实行“清洁汽车能源”行动,至今已有10年,但目前压缩燃气公交车只在一些大城市从事商业运行,中小城市则推不开;而石油液化气、乙醇出租车、公交车则没成功推广,目前基本停顿的原因是需要改造发动机、加气站不配套、燃料成本偏高。政府部门重视与否就显得至关重要。纯电动汽车若不想步前者后尘,必须在电池快速充电性能、纯电动车充电续能模式、公用超快充电站网络建设上早下功夫、下足工夫。
科技部在把它确定为“十五”863重大科技专项时,明确提出要在体制上进行创新,选择“官、产、学、研”联合攻关的研发模式,整合社会资源,研制具有自主知识产权的电动汽车。李健司长介绍,我国研发电动汽车要遵循3条原则:
原则一:以产业化为目标。“电动汽车重大专项”在市场和技术分析的基础上,对混合动力电动汽车,纯电动汽车,燃料电动汽车“区别对待”,拟订不同的研发目标:纯电动汽车不光要突破关键技术,还要初步实现产业化;混合动力电动汽车要引导企业形成规模化批量生产;燃料电池电动汽车是我们的中长期目标,“十五”期间的目标是提供技术平台。此外,2008年奥运会期间,要在北京组建国产电动车队。
原则二:以企业为主体。参与电动汽车重大专项的企业要把专项研发纳入企业的战略规划,主要零部件课题申请也要与整车承担单位联合上报。据悉,我国已组建了“上海燃料电池动力系统有限公司”和“东风电动车辆股份有限公司”。前者是由上汽集团、同济大学和上海科技投资公司等共同投资3700万元联合成立的,后者是由东风汽车公司牵头,联合湖北省内产学研力量组成。
原则三:以体制创新为保证。科技部宣布“凡在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的企事业单位均可申请‘电动汽车重大专项’所列课题”,同时,还欢迎外国公司参与。国外合作方如拥有经费配套,可与中国合作伙伴一起申请有关项目。对项目的实施进展情况,科技部正运用市场机制委托中国国际工程咨询公司负责监理工作。
中国目前已成为世界第二大耗油国和二氧化碳排放第二大国。对进口石油日益严重的依赖,使得国际市场的原油价格就像一把悬在我们头上、随时可能落下的刀。如果我国开征燃油税,也必然进一步增加汽车的运营成本。而发展电动汽车是国家支持的,符合可持续发展的战略。我们应该抓住历史机遇,尽快把纯电动汽车推向市场,发挥其商业价值。
二、纯电动汽车的特点:
电动汽车与内燃机汽车相比,有其自身的许多特点,下面表中给出了电动汽车与内燃机汽车性能和用途方面的比较。电动汽车的价格比内燃机汽车高,决定了电动汽车的初期投入大、费用支出多,但是电动汽车的维修保养费用低,随着使用年限的延长,其使用费用支出会逐渐降低,甚至会低于内燃机汽车使用成本。
电动汽车与内燃机汽车性能和用途比较
优点:
无污染,噪声低:电动汽车无内燃机汽车工作时产生的废气,不产生排气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,有"零污染"的美称。众所周知,内燃机汽车废气中的CO、HC及NOX、微粒、臭气等污染物形成酸雨酸雾及光化学烟雾。电动汽车无内燃机产生的噪声,电动机的噪声也较内燃机小。噪声对人的听觉、神经、心血管、消化、内分泌、免疫系统也是有危害的。但是,使用电动汽车并非绝对无污染,例如使用铅酸蓄电池做动力源,制造、使用中要接触到铅,充电时产生酸气,会造成一定的污染。蓄电池充电所用的电力,在用煤炭作燃料时会产生CO、SO2、粉尘等。但它的污染较内燃机的废气要轻得多。更何况随着技术得发展,可以用其他电池做电动汽车的电源,如发展水电、核电、太阳能充电。
能源效率高,多样化:电动汽车的研究表明,其能源效率已超过汽油机汽车,特别是在城市运行,汽车走走停停,行驶速度不高,电动汽车更加适宜。电动汽车停止时不消耗电量,在制动过程中,电动机可自动转化为发电机,实现制动减速时能量的再利用。另外,电动汽车的应用可有效地减少对石油资源的依赖,可将有限的石油用于更重要的方面。向蓄电池充电的电力可以由煤炭、天然气、水力、核能、太阳能、风力、潮汐等能源转化。除此之外,如果夜间向蓄电池充电,还可以避开用电高峰,有利于电网均衡负荷,减少费用。
结构简单,使用维修方便:电动汽车较内燃机汽车结构简单,运转、传动部件少,维修保养工作量小,当采用交流感应电动机时,电机无需保养维护,更重要的是电动汽车易操纵。 缺点:
动力电源使用成本高,续驶里程短:目前电动汽车尚不如内燃机汽车技术完善,尤其是动力电源(电池)的寿命短,使用成本高。电池的储能量小,一次充电后行驶里程不理想,电动车的价格较贵。但从发展的角度看,随着科技的进步,投入相应的人力物力,电动汽车的问第一文库网题会逐步得到解决。扬长避短,电动汽车会逐渐普及,其价格和使用成本必然会降低。没形成经济规模,故购买价格较贵,至于使用成本,有些试用结果比汽车贵,有些结果仅为汽车的1/3,这主要取决于电池的寿命及当地的油、电价格。
纯电动汽车的电池
电池是电动汽车发展的首要关键,要想在较大范围内应用电动汽车,要依靠先进的蓄电池经过10多年的筛选,现在普遍看好的氢镍电池,锂离子和锂聚合物电池。氢镍电池单位重量储存能量比铅酸电池多一倍,其它性能也都优于铅酸电池。但目前价格为铅酸电池的4-5倍,正在大力攻关让它降下来。锂是最轻、化学特性十分活泼的金属,锂离子电池单位重量储能为铅酸电池的3倍,锂聚合物电池为4倍,而且锂资源较丰富,价格也不很贵,是很有希望的电池。我国在镍氢电池和锂离子电池的产业化开发方面均取得了快速的发展。电动汽车其他有关的技术,近年都有巨大的进步,如:交流感应电机及其控制,稀土永磁无刷电机及其控制,电池和整车能量管理系统,智能及快速充电技术,低阻力轮胎,轻量和低风阻车身,制动能量回收等等,这些技术的进步使电动汽车日见完善和走向实用化。我国大城市的大气污染已不能忽视,汽车排放是主要污染源之一,我国已有10个城市被列入全球大气污染最严重的20个城市之中。我国现今人均汽车是每1000人平均10辆汽车,但石油资源不足,每年已进口几千万吨石油,随着经济的发展,假如我国人均汽车持有量达到现在全球水平---每1000人有110辆汽车,我国汽车持有量将成10倍地增加,石油进口就成为大问题。因此在我国研究发展电动汽车不是一个临时的短期措施,而是意义重大的、长远的战略考虑。
我国电动汽车工业的发展,已经具备了一定的基础。比如,我国在车用电池的攻关上已经取得了群体性突破,这使我们看到了成功的曙光。在锂电池的攻关方面,我们已将每安时控制在一美元。中国雷天绿色电动源(深圳)有限公司成功地研究开发出大功率、低成本的锂离子动力电池,顺利通过了国家电池权威检测机构的检测,11项指标全部合格,填补了国内空白。我国还研制出锌—空气电池和电容电池。前者变充电为换料,简化了更换程序,后者是物理电池,效能比化学电池高,是一种寿命长、充电快而简单的超级电池。
广西北海中电动科技有限公司依托“一种延长电动车辆续行距离的方法”的国家发明专利,在2005年正式启动建设专项,服务于纯电动汽车长途续驶运营的我国首个“换电站连锁系统”。这种以“行驶→换电池→行驶”的'快捷更换电池系统,为国内电动汽车的产业化运营和市场推广,提供了重要设施基础和网络支撑。此专利将在有效解决纯电动车辆续驶里程短的前提下,同时使居高不下的电动汽车成本实现大幅下降,从而基本解决电动汽车续驶里程短和成本过高两大市场问题。北海中电动科技有限公司也将与国内电动汽车生产厂商建立战略联盟,以实现我国电动汽车由科研转入商用开发关键之局的真正突破。
三、影响电动汽车发展的蓄电池性能比较
蓄电池是电动汽车的动力源泉。目前,制约电动汽车发展的关键因素是动力蓄电池不理想。电动汽车蓄电池的主要性能指标是比能量、比功率和使用寿命等。要使电动汽车能与内燃机汽车相竞事,关键是开发出比能量高、比功率大、使用寿命长、成本低的蓄电池。 铅酸蓄电池:铅酸蓄电池已有100多年的历史,广泛用作内燃机汽车的起动动力源。它也是成熟的电动汽车蓄电池,目前约有8%~90%的采用率。它可靠性好、原材料易得、价格便宜;比功率也基本上能满足电动汽车的动力性要求。但它有两大缺点;一是比能量低,所占的质量和体积太大,且一次充电行驶里程较短;另一个是使用寿命短,使用成本过高。
镍镉电池:目前,镍镉电池的应用广泛程度仅次于铅酸蓄电池其比能量可达55W·h/kg,比功率超过190W/kg,可快速充电,循环使用寿命较长,是铅酸蓄电池的两倍多,可达到2000多次,但价格为铅酸蓄电池的4-5倍。它的初期购置成本虽高,但由于其在能色量和使用寿命方面的优势,因此其长期的实际使用成本并不高。使用中要注意做好回收工作,以免重金属镉成环境污染。
镍氢蓄电池:镍氢蓄电池和镍镉蓄电池一样,也属于碱性电池,其特性和镍镉蓄电池相似,不过镍氢蓄电池不含镉、铜,不存在重金属污染问题。目前生产电动汽车镍氢蓄电池的公司主要是Ovonie公司,它现有80A·h和130A·h两种单元电池,并由此构成30kw·h和50kw·h两种规格的电池。其比能量达75-80W·h/kg,比功率达160-230W/kg,循环使用寿命超过600次。这种蓄电池曾装在几种电动汽车上试用,其中一类车一次充电可行驶345km,有一辆车一年中行驶了8万多公里。由于价格较高,目前尚未大批量生产。估计随着镍氢蓄电池技术的发展,其比能量可超过80w·h/kg,循环使用寿命可超过2000次,远景价格可降至150美元/Kw·h。通用汽车公司已把它作为今后几年电动汽车优先考虑蓄电池。
钠硫蓄电池:钠硫蓄电池也是近期普遍看好的电动汽车菩电池,美国福特汽车公司的Mnivan电动汽车就是使用钠硫蓄电池的。它已被美国先进电池联合体(USMABC)列为中期发展的电动汽车蓄电池,德国ABB公司生产的B240K型钠硫蓄电池,其质量为17.5kg,蓄电量19.2Kw·h;比能量达109W·h/kg,循环使用寿命1200次,装车试验时最好的一辆车无故障地行驶了2300km。钠硫蓄电池主要存在高温腐蚀严重,电池寿命较短。性能稳定性及使用安全性不太理想等问题。
电池列为其电动汽车蓄电池的长期开发目标,锤电池的种类繁多,常见的有色锂离子电他、高温锂熔直盐电池、锂聚合物电池和但聚合物固体电解质电池等,锂离子电池比能量的理论值为570W·h/kg,它目前达到的性能指标是:比能量为100w·h/k8,比功率200w/kg,循环使用寿命为1200次,充电时间2-4小时。
锌空气电池:锌空气电池的潜在比能量在200w·h/kg左右。美国DEMI公司为电动汽车开发的锌空气电池的比能量已达160W·h/kg左右,但它目前尚存在寿命短、比功率小、不能输出大电流及难以充电等缺点。美国的CRX电动汽车装的就是锌空气电池,该车为弥补它的不足,还装有镍镉蓄电池以帮助汽车起运和加速CRX车的锌空气电池组质量为340kg,充足电后可存储45kw·h的能量,同时装备CRX的重达159kg的镍锡蓄电池充足电后有4kw·h能量。充电12分钟可使CRX电动汽车行驶65km,充电一小时则可行驶160km。
飞轮电池:飞轮电池是90年代才提出的新概念电池,它突破了化学电池的局限,用物理方法实现储能。众所周知。当飞轮以一定角速度旋转时,它就具有一定的动能。飞轮电池正是以其动能转换成电能的。高技术型的飞轮用于储存电能,就很像标准电池。飞轮电池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的驱动下,电机带动飞轮高速旋转,即用电给飞轮电池“充电”增加了飞轮的转速从而增大其功能;放电时,电机则以发电机状态运转,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电能的转换。当飞轮电池公出电的时,飞轮转速逐渐下降,飞轮电他的飞轮是在真空环境下运转的,转速极高(高达200000r/min),使用的轴承为非接触式磁轴承。据称,飞轮电池比能呈可达150W·h/kg,比功率达5000-10000W/kg,使用寿命长达25年,可供电动汽车行驶500万公里。美国飞轮系统公司已用最新研制的飞轮池成功地把一辆克莱斯勒LHS轿车改成电动轿车,一次充电可行驶600km,由到96km/h加速度时间为6.5秒。
四、我国的电动车产业:
作为一种造车新潮流———美国、法国、日本、德国、英国、意大利、瑞士等正逐步跨入电动汽车产业化、商品化行列。在中国开发电动汽车项目已列入国家十五计划,科技部把电动汽车列为863重大专项,国务院领导也非常重视,财政部拨专款9亿元人民币用于支持开发电动汽车重大专项。
目前纯电池电动汽车也已经被我国国家科技部列入了重大专项计划中,我国三大集团也都有该类车型的研发打算。其中一汽集团表示将利用自身的汽车生产优势,大力开发生产电动汽车等“绿色”汽车,并准备在长春建设具有国际意义的“绿色”汽车研发和生产基地。东风汽车公司也已把开发电动汽车并推动其产业化作为公司的重大发展战略目标之一,目前,东风公司的电动客车(中巴)、电动概念车等均已在湖北省电动车辆科技成果汇展上亮过相,并获得了业界好评。东风公司与武汉一些科研单位筹资创建的东风电动车辆股份有限公司也由此备受关注。作为我国三大汽车集团的主力上海汽车集团也做出了以电动汽车为产业化的开发目标。
奇瑞汽车有限公司与上海交通大学等单位合作研发的纯电动轿车项目日前通过专家评定,计划小批量生产。两年内将建立起我国第一支具有自主知识产权的纯电动轿车运营车队。奇瑞汽车有限公司长期致力于纯电动轿车的研究开发工作,并与上海交通大学等国内十多家
单位共同承担了国家863电动汽车重大专项"QP纯电动轿车"项目。该项目解决了一些电动汽车相关的共性技术,取得了一些具有自主知识产权的成果。2003年9月初,项目通过国家科技部组织的专家验收。样车一次充电后均可行驶200公里以上,最高时速达160公里。目前,奇瑞公司正在制定小批量生产计划,并力争两年内建立起一支具有我国自主知识产权的纯电动轿车示范运营车队。万向集团的电动车是以海南马自达普利马为基础的,但是将动力系统串联的锂电池。对于纯电动车来说,目前主要的就是使用锂电池或者镍氢电池,但在加速性能、续航能力与最高车速方面受到技术上的限制。万向电动车的续航里程达到380公里。
武汉、北京、天津、上海、长春等城市也已推出电动汽车项目,全国承担该项目的企业约有70多家。在国家“863计划”电动汽车重大专项纯电动轿车的招标中,由天津市电动车辆研究中心等有关单位申报的纯电动轿车项目在15个竞争者中脱颖而出,一举夺魁,获得国家首批850万元的资金支持。天津市电动车辆研究中心作为此次项目的主要承担者,以股份制的方式汇集了各单位的科研力量,吸纳了著名汽车公司专家组成的海外团队,以夏利2000为基础,应用镍氢电池和锂离子动力电池等比较成熟的技术,整合了技术和产业的双重优势。目标是一年后,在全国首批开发出国际先进水平的5辆纯电动轿车,并作为公务车在天津市政府机关示范运行;在国家滚动支持下,再用两年时间在国内率先实现产业化,形成年产5000辆的生产能力,让国产纯电动轿车进入市场。天津市清源电动车辆有限责任公司和一汽天津夏利股份有限公司牵头,中国汽车技术研究中心、天津大学、天津和平海湾公司和天津蓝天高科公司等十几个单位共同承担的国家863计划——电动汽车重大专项纯电动轿车项目,该项目在全国首批开发了5辆国际先进水平的纯电动轿车,并将在两年内实现产业化。该项目以夏利2000为基础,应用和平海湾的镍氢电池和十八所锂离子动力电池等比较成熟的技术,整合了技术和产业的双重优势,初步建立了电动汽车整车仿真平台、电传动试验台及动力蓄电池成组测试试验台。据专家预测,在能源和环境压力不断增大的情况下,零污染、低噪声、能源来源最广的电动汽车的市场份额将会不断增长。黑龙江中强集团聘请世界电动车协会主席、中国工程院院士陈清泉为高级技术顾问,全面指导电动客车的研发工作。继世界第一台锂离子聚合电池电动汽车在中强问世以后,该集团立即将研发目标指向城市公交电动客车。与小汽车相比,公交车线路固定、道路状况好及环保效益更高等优势,更有利于电动客车开发利用。而在大容量动力电池处于国际领先地位的中强集团,要想在电动客车领域占有一席之地,最缺少的还是电动汽车方面的科技力量。因此,中强集团在与哈工大合作及聘请陈清泉院士作为电动客车研发工作的高级技术顾问,以加速电动客车的研发工作。兰州开创科技有限公司和东风扬子江汽车公司共同生产的电池电动车,在省科技厅重点科技攻关经费的资助下,掌握了用低成本电池作为汽车动力的关键技术,拿到了专利,并被列入国家863重大科技攻关计划项目。2002年4月17日,由澳柯玛投资建设的目前我国最大的电动车生产基地在山东省沂南建成投产。这一基地的技术开发和产品生产,得到了国家电动车行业协会和清华大学电动车研究部门的有力支持,其技术水平与国际同类产品基本保持了同步。总投资8000万元的山东电动车基地占地约180亩,现有厂房约4万平方米,拥有先进的生产线和引进的先进检测设备,主要生产各种环保电动车,初期年产30万台,5年内将形成年产150万台的生产规模。由株洲时代集团研发的4辆混合动力和纯电动城市客车,即
将在该市主要公交线路上示范运行。苏州益高电动车厂作为国内惟一一家获得了国家质量技术监督局颁发的生产许可证的电动车厂,产品除了大量供应中国用户外,还出口到了意大利、新加坡、越南等国。
五、纯电动汽车的三大技术难题:
科技部高技术司司长李健透露,我国已将发展电动汽车列入“十五”期间的重大科技攻关项目,总投资可能要达100亿元。目前,在清洁新能源机动车的研发上和技术上较为一致的方向是:电池、电机、电控等3个技术核心,这次攻关关键是要突破这三大技术。
尽管我国三大集团都在“磨刀霍霍”扑向电动汽车,但是毕竟没有商品化,我国的电动车研发无论在技术、消费环境、政策方面与国外相比,差距都很大。主要表现在以下方面:
———在整车技术上,国外研制的电动车持续里程比我国长。他们的样车充一次电可行驶四五百公里,投入市场的电动车充一次电可行驶200多公里;而我国的电动车只能持续行驶100多公里;在车速上,我们也比不上国外;
———在电动车关键技术———蓄电池方面,国外已成功开发出了铝空气电池、锌空气电池、镍氢电池等高能电池,而我国的高能电池正在研制中,目前可用的只有铅酸电池。尽管我国已引进国外多条铅酸电池生产线,但生产出来的电池在质量上不过关;
———其他各种单项技术如电机、电控、底盘、外壳、车内设施等我们也都与国外存在不同程度的差距。
此外,目前电动汽车研发过程中存在的另一重要问题是亟待建立中国城市道路标准、工况标准、加气站安全法规和技术标准以及电动汽车产品认证体系等标准。
六、电动汽车商业化最大障碍:总效率低
有人认为,石油危机之后将出现电动汽车热。国内的一些企业也定下了电动车商业化的目标,认为只要电池技术有所突破,制约电动车发展的一切障碍将不复存在。
表面上看,过去电动汽车的失败都是由于电池的缘故,但据专家认为,更大的原因在于其他方面。因为在整个电动汽车的能量传递链中,电池的效率只是其中的一个环节,而且不是决定电动汽车成败的关键一环。
根据推算,在目前或是我们能预见到的未来,电动汽车的总效率远远低于内燃机汽车,这是一直没能解决的问题。即使勉勉强强做出了电动汽车,最后失败的原因还得归结到它的总效率低上,从而使得电动汽车在市场上没有竞争力。 电动汽车的能量来自于电网,我国80%的电力是靠热力电站(烧煤、烧油)提供的。如果我们将电厂发电的热效率、向各个用户输送电能的效率、电瓶充电效率、电瓶充电-放电循环效率以及电动机和控制器的效率连乘起来,再将电网上的电转变成车轮动力的总效率,即使每项都按最高效率值考虑,其结果也比普通内燃机的热效率至少低5%。
事实上,能量传递的各个环节不可能都处在最高效率的状态。如果各个环节都按平均效率计算,靠电网提供能源的电动汽车的总效率约在12%~23%之间,远远低于内燃机。虽然电动汽车在行驶过程中的污染很低,但从它使用的总电力和电动汽车在生产、使用过程中所
消耗的能源,以及它对环境的污染来看,要比内燃机汽车更多、更加严重。显然,浪费的能量最终要靠用户腰包里的钱来支付。
现在,国外电动汽车的行驶试验、销售基本上都停止了。这并不是因为外国制造的电动汽车的电池性能不好,而是因为电动汽车的使用成本(包括能源浪费和环境污染)远远高于内燃机。因此,只要电动汽车浪费能量和污染环境的总量高于内燃机汽车的问题不解决,用户选择电动汽车必然意味着车辆使用成本的增高。这样的电动汽车,最终也将被市场所淘汰。
七、纯电动汽车与国外的差距:
由于2008年奥运会的20亿元订单和作为"十五"863计划重大科技专项(国家投资8.8亿元,加上地方和企业配套资金合资总共约24亿元),电动汽车在中国掀起了一股空前研发热潮。
然而通过对汕头南澳岛国家电动汽车试验示范区"丰田电动汽车运行试验总结报告会",结合从该示范区所了解到的资料,就电动汽车目前研发程度和其产业前景问题作以论述:
脆弱的立项根基:电动汽车列入政府重大科技攻关项目的重要前提之一是两种互无争论的基本判断:"在传统汽车领域我们与发达国家差距20年,而在电动汽车领域差距只有5年";世界各国及其企业的电动汽车研发水平差距很小,都处于"同一起跑线上",只要国家下大力气来发展电动汽车,这一技术的重大突破很可能就发生在中国。为此,专项已经有上百家企业、高校和研究所参加,如"三大集团"、长安、奇瑞汽车公司,以及电机、电池企业,几乎包括了全国的与此相关的企业。作为电动汽车项目重点的"国家电动汽车试验示范区"于1998年6月在汕头南澳岛正式开通。
多年来,在这个中国目前惟一的电动汽车试验示范区(第二个刚刚开始)内投入运行的各种纯电动汽车有20辆,其中有丰田汽车公司赠送的5辆RAV4、通用汽车公司参与试验的5辆EV1(后来改为赠送)、国产的10辆。结果证明了:两年前,该项目协调小组的总结报告就没有为"差距很小"的说法提供任何有力的论据。尽管报告称,"国外电动汽车发展虽然比我们快一些,也只是向推广应用方面迈出启动的第一步。"但又称,作为核心技术的电动汽车电池技术"还没有取得根本性突破",即使是目前的技术,也存在"国产电池比国外电池损坏率高"的问题,电池爆炸这样的大事故在两年多时间内就发生过10次。与此相比,丰田赠送的车则没有任何问题。
直接承担试验任务的司机或许最有发言权。在非正式的采访中,一位司机的结论是:差距太大。国产电池多次爆炸的事不说了,就是通用的车和丰田的车相比也差距不小。
该项目的一位具体负责人在总结会后回答记者提问时说,电动汽车是三项主要技术的综合体,与丰田的车相比,国产纯电动汽车无论在电池、电机上,还是在整车上,都有不小的差距。这位负责人无意中触及了"传统汽车差距20年,而电动汽车差距只有5年"这一"公论"的软肋:电动汽车不能脱离传统整车单独发展。就是前面那位坚持"同一起跑线"之说的有关部门人士也曾向记者承认,即使我国的电池技术有了突破,目前也没有像样的整车来配套。所以,有位记者半开玩笑地说:差距应该是5年(电池及电机技术)加上20年(整车技术)。
研发投入的无底洞:
既然差距如此大,为什么还要坚持"自主研发"呢?"他们(指有关人士)很乐观。"那位示范区项目负责人说。究竟花了多少钱?另一位示范区项目具体负责人两年前就对记者说,根据预算,当初国内各方为示范区项目投入了2000万元,现在不仅已经花光,还欠下了近200万元的债务,至今还没有着落。他因此认为,汕头南澳国家电动汽车试验示范区未来的命运,也是一个问题。现在还有一些建了一半的基础设施不得不晾在那里。与此相应,曾经在媒体上热炒的各种研发成功消息现在已相继沉寂。
宏观点看,仅作为"十五"863计划国家重大科技专项之一的整个电动汽车项目到底需要投入多少钱?与通用"已经投入数十亿美元"、丰田已投入十多亿美元相比,该项目计划中的24亿元人民币显然太少,如果考虑到我们是在"独立自主"地追赶,需要的投入将更大。因此,总结报告呼吁国家"加大财政投入力度"。但究竟要加大到多少呢?即使加大到与通用或丰田大体相等的数字,至少也要上百亿元人民币,那么,国内上百个有关部门、科研机构和企业分散使用这笔资金,结果会比通用或丰田一家企业使用同样数量的资金更有效吗?
两年前,项目协调小组的一位负责人曾在报告会上介绍说,在电动汽车保有量较高的德国,政府投入了6000万马克,一些汽车企业也投入了大量资金,搞了一个纯电动汽车试验示范区,其研究结论是:纯电动汽车不仅经济效益差,环保效果也不理想。
丰田公司的许多数据也说明,即使是世界领先的纯电动汽车,也远未达到商业化所需的水平。至于通用投入了3.5亿美元的研发费用,于1996年12月推出的那款"在动力性、安全性和舒适性方面都达到和接近汽油机轿车水平"的电动车EV-1,已于2000年初停产。原因是成本太高,不实用。
在此次会上,有专家称,他们已经研发出了低成本的高效电池,只要能解决稳定性、耐久性等问题,使其达到国际水平,就可具有相当强的竞争力。可这位专家忘了说明:解决这些问题要花多少钱?是否会使成本增加到丧失竞争力的程度?
八、纯电动汽车的发展前景:
我国“十五”重大科技攻关在电动车领域的投资将达到100亿元人民币,“863计划”中涉及这一领域的投资亦将达8.8亿元人民币,并明确提出制造成本增长低于30%、油耗节损30%以上、排放降低50%以上等“国标”;另外在研发宏观“节奏”上提出了区别对待电动车的整体思路:纯电动车要突破关键技术、实现产业初始化;混合动力车批量上马;燃料电动车作为中长期目标。这一思路与国际上发达国家的研发思路是基本吻合的,按照这一思路整合后的北京、天津、武汉等重点研发基地从汽车传统制造业基地没有自主知识产权的束缚中解脱出来,实现局部跨越是完全可能的。尤其是2008年北京奥运会期间我们提出“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”,在行的方面将通过一支电动车队来实现这一承诺,“十五”计划恰好为北京奥运会的电动车“倒计时”研发提供了有力保障。
“十五”期间,电动汽车项目以纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车3种整车的研发和产业化为目标,提出2003年开发纯电动汽车产品并通过国家汽车产品认证,在2004年实现示范运营;2003年以前生产出自主产权混合动力电动汽车产品,并通过产品认证投
放市场; 2008年奥运会建立示范车队投入运行。按照汽车产品开发规律,开发投资按产品方案、可靠性、耐久性和产品化4个阶段增长。项目投入在第一年约占总经费的15%,第二年集中加大各课题的投资力度。
2008年北京市召开(绿色)奥运会,要求出租车、大客车(城市工交)换成电动汽车,据有关专家预测到2008年仅北京市场需求20-40万辆,市场前景可观。按3万辆电动轿车投入使用后,每年可为国家节约汽油10万吨,节约燃料费开支2.5亿元。
总体而言,纯电动车要普遍民用,尚需时间,但在旅游景点、大型住宅区作环保交通车,还是很有前途的。开发生产电动车项目是非常可行的,附和国家产业政策,可产生显著的经济效益和社会效益。
