知远网整理的乡镇绩效监控报告(精选8篇),希望能帮助到大家,请阅读参考。
乡镇绩效监控报告 篇1
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,人员构成、编制及资产等基本情况。
1.部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。(2)组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。(3)巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。(4)依法加强土地管理,搞好乡村建设规划管理,不断推进新农村新集镇建设。(5)负责制订全乡计划生育、扶贫工作计划和各项目标任务指标的分解落实。(6)贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全乡的社会稳定。(7)负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。(8)负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作;负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。(9)负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。(10)承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
2、人员构成及编制现状
德安县邹桥乡政府共有预算单位1个,包括1个所属行政单位,编制人数44人,其中行政编制24人、全部补助事业编制20人;实有人数39人,其中行政人员22人、全部补助事业人员17人。遗属3人。
(二)当年部门年度整体支出绩效目标。
1、抓好殡葬改革,遗体火化率和骨灰入公墓安葬(放)率
2、打造“一乡一园、一园一景”,加快现代农业产业园建设,完成市级示范园创建
3、发展壮大村集体经济
4、组织开展中共党史教育
5、提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习
6、在职人员控制
7、完成当年预算
8、控制当年预算
9、完成农、林、水项目建设
10、完成交通道路建设项
11、集中组织开展安全生产专项整治行动
(三)部门预算绩效管理开展情况。
1.建章立制。按照相关文件要求,结合本单位实际,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。
2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提,是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中,充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用,建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的`基础上,认真总结经验,进一步完善制度设计,规范评价流程。
5.强化结果运用,增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点,也是预算绩效管理的根本,更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立了绩效评价激励与约束机制,信息报告制度,责任追究制度。
(四)当年部门预算及执行情况。
20xx年德安县邹桥乡人民政府预算收入10079.37万元,预算支出10079.37万元。截止20xx年6月31日支出2861.06万元,占预算支出的28.39%,具体支出情况如下:人员经费支出142.53万元,公用经费支出5.78万元,特定目标类支出2712.75万元。
二、绩效目标监控完成情况
1、本年绩效目标的项目有24个,上半年完成目标值5个,19个未能完成。
2、差异情况分析:资金绩效运行的整体质量较好,但大部分项目实施进度影响资金使用进度。大部分项目集中在下半年进行,进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
(二)绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控,反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行,资金使用得当。
三、问题、纠偏措施和建议
(一)存在的问题
1、项目资金支付力度有待加强,项目资金执行率较低。
2、预算支出明细科目编制不够准确,预算实际使用过程中产生偏差,无法准确预计全年经济活动。
3、年初预算不够准确,导致部分绩效项目工作开展艰难。
(二)改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素,科学、合理地编制本年预算支出,根据项目资金下达时间及项目工作开展情况,及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算,细化部门预算内容,保证预算的精准性,通过中期预算执行情况合理调配资金,提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金,增强与相关股室协调合作,提高项目执行率,提高资金支付效率。
4、是加强培训与交流,积极与县财政局沟通,参加县财政局组织的预算绩效培训,提高财务人员自身的业务能力。
乡镇绩效监控报告 篇2
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县太平镇人民政府组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县太平镇人民政府机关现有行政编制人员17人,事业编制人员17人,机关工勤人员1名,退休职工13人,内设机构6个。预算绩效监控总体情况如下:
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入637.92万元,其中:基本经费561.12万元,项目经费76.80万元,截至6月底,追加预算458.16万元(其中20xx年项目经费26.7万元)
二、1-6月执行情况
(一)部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费和工资福利支出366.08万元,完成全年预算65.24%;项目经费支出3.93万元,完成全年预算5.12%。
(二)部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:太平镇大河村关山上滚水坝加固项目、太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目、钟灵村和大河村村集体经济发展项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额186.7万元(其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排0万元、年中追加预算186.7万元),20xx年1-6月预算执行金额0万元(其中:上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0万元、年中追加预算执行金额0万元),至6月预算执行率为0%,完成的`项目为2个已竣工验收,正在完善报账手续,进行拨付流程,另1个项目主要原因为:钟灵村大河村村集体经济发展项目尚在进行中,正在进行拨付流程。
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.太平镇大河村关山上滚水坝加固项目21.7万元,主要是加固大河村关山上滚水坝,方便群众的出行。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。
2.太平镇胜利村董家沟组堡坎修复项目5万元,主要是修复胜利村董家沟组堡坎,保障人民群众生命安全。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。
3.基层组织活动和公共服务运行经费年初预算48万元,主要用于保障太平镇辖区内4个行政村的村级基层组织活动和公共服务运行维护工作正常开展,保障各村基础设施正常运行,服务基层群众,促进农村经济事业持续向好发展。1-6月执行预算0万元,完成该项目年度预算的0%。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
年初预算收入637.92万元,截至6月底追加预算399.53万元,1至6月完成支付471.21万元,其中项目经费完成支付3.93万元。全年预计执行20xx万元,执行率达到100%。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一)存在问题
一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是资金使用效益有待进一步提高,有的资金使用过快,有的资金使用过慢。
(二)整改措施
强化源头管理,提高绩效目标设立的科学性。科学细化编制项目绩效目标,按照项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目,保障项目有序开展。
五、工作建议
多组织财政预算绩效相关方面的培训及学习。
乡镇绩效监控报告 篇3
一、年度预算安排情况
根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》(同财预〔2022〕0号)文件,我乡2022年度财政预算拨款收入1026万元。其中:1.工资福利支出年初预算数837.42万元;日常公用支出年初预算数54.65万元;对个人和家庭的补助支出年初预算数3.80万元,2.项目支出年初预算数130.13万元。
二、年中追加减预算情况
1.部门预算公用经费追减情况
根据2022年财政压缩日常公用支出的要求,追减我乡日常公用经费0万元。
2.2022年年中追加部门预算情况:
截止2022年6月,财政追加我镇工资福利支出167.02万元。
三、上年结转结余资金情况
20xx年上年结转结余资金共计0万元。
四、1-6月支出执行情况
(一)部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数537.12万元,日常公用支出1-6月累计完成数48万元,对个人和家庭的补助1-6月累计完成数2.8万元。
(二)部门预算绩效目标1-6月累计完成数0万元。
1.项目名称:2022年对村民委员会和党支部的补助经费 项目全年预算数2.4万元,执行数为0.40万元,该项目资金预计12月前支付完毕。本项目的实施带动的效益情况:保证了村民委员会和村党支部运转经费进一步完善,促进了村民、社区工作更方便、快捷。
2.项目名称:村级纪检工作经费 项目全年预算数1.4万元,执行数1万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村级纪检机构正常运行,保障了村级政治生态及维护稳定的工作更完善。
3.项目名称:村级运转经费 项目全年预算数28万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于维持村级组织正常运转的所必需的办公用品费、水电费、报刊征订费、会议费、通讯费、差旅费等主要开支和村内治安、卫生防疫等其他必要开支,保障了村级工作正常有效运转,提高基层党组织服务群众能力,加强了基层党组织建设和村级治理。
4.项目名称:第一书记工作专项经费全年预算数4万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要一是用于与脱贫攻坚工作有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。二是用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费等支出。三是用于驻村工作队驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖以及村级贫困户维稳扶贫工作经费支出。
5.项目名称:海南州2022年民族团结进步示范州奖励资金 项目全年预算数3万元,执行数0万元。该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要统筹用于保障实施中华民族视觉形象、共同体意识宣传、示范区(单位)打造、建设“社区石榴籽家园”等创建全国民族示范州各项主要任务。
6.项目名称:两节文化活动经费 项目全年预算数2万元,执行数1.59万元,执行率为79.50%,该项目资金预计9月底支付完毕。该项目资金主要用于购置演员表演服装、演出道具、设备、发放演员伙食补助奖励资金发放等,此项资金的使用提升了乡镇文化风貌,活跃了人民群众对文化的渴望及文化推广。
7.项目名称:两室一平台专项经费 项目全年预算数1万元,执行数0万,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于为打造镇人大代表联络室,村、社区人大代表活动室及相应的人大代表微信平台所产生的办公费等开支。此项资金的使用延伸了代表履职触角,打通了代表联系群众的“最后一公里”,解决了群众关心的热点难点问题。
8.项目名称:民政工作经费 该项目资金金额为1万元,执行数0万元,执行率为0%,主要用于镇民政干事为开展临时救助入户调查产生的交通费,打印、复印资料、购买办公用品等开支。此项资金的投入使我镇民政工作人员能更努力的做好服务保障困难群众的工作,从而能更好的提升人民群众的幸福指数。
9.项目名称:农村文化建设资金 该项目资金金额为3.44万元,执行数2.87万元,执行率为83.44%.该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于我乡8个村每村信息共享费、每村农村文化演出、每村农村体育活动支出。
10.项目名称:农村综合改革转移支付 项目资金50万元(中央转移支付资金50万)。执行数为0万元,执行率为0%。该项目的招标工作已完成。待购置牛羊、机械验收合格后,预计9月底可实现支出。
11.项目名称:人大代表工作经费该项目资金金额为1万元,执行数0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。此项资金的使用能使人大代表通过参加视察等活动,更好的学习借鉴优秀经验,更好的服务于人民。
12.项目名称:人大代表履职能力提升工作经费 该项目资金金额为1.88万元,执行数为0万元,执行率为0%,预计12月底支付完毕。此项资金主要用于镇人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动的开支,此项资金的使用提升了基层人大的履职能力,通过履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。
13.项目名称:人大会议工作经费 该项目资金金额为3.78万元,执行数为1.83万元,执行率为48.41%,主要用于乡镇人大代表会议相关工作费用的支出。
14.项目名称:人武部工作经费项目资金0.75万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金主要用于我乡国防教育的宣传、征兵工作、办公设备购置、民兵训练等支出。
15.项目名称:社区工作经费项目资金11.2万元,执行数为11.2万元,执行率为100%,该项目资金主要用于社区日常的办公费、水费、电费、网络通讯费、设备购置费、差旅费等的公用支出;组织社区党建、文明建设、健康卫生等方面的活动开展支出及其他支出。此项资金的使用加强了社区建设和管理,推进了和谐社区建设。
16.项目名称:县级维稳专项经费项目资金4.2万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
17.项目名称:乡镇纪检工作经费项目资金1万元,执行数为0万元,执行率为0%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于镇政府纪检机构正常运行,从而加强了作风建设、政治生态不断得到净化。
18.项目名称:乡镇食堂补助项目资金5.28万元,执行数为4.17万元,执行率为79.04%,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于乡镇在职干部在食堂用餐核定标准的限额以内的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.项目名称:有事好商量经费项目资金1万元,执行数为0万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于政协联络室、协商议事平台打造方面的支出。此项资金的使用提升基层社会治理,推动了协商民主广泛、多层、制度化。
20.项目名称:政协一切工作事务项目资金1万元,执行数为0.61万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于委员联络、调研、视察工作等方面支出。
21.项目名称:州级维稳经费项目资金2.8万元,执行数为2.5万元,该项目资金预计12月底支付完毕。该项目资金主要用于维稳工作的办公费、印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
五、运行监控分析
1.全年部门预算预计执行情况
同德县秀麻乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好,对于未支付项目资金,已按支付的程序在办理中,到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。
2.绩效目标偏差原因分析
个别项目实施进度影响资金使用进度,其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付,预计12月底完成项目资金的拨付。
六、整改措施
1.严格预算经费支出的审核和审批,合理使用经费支出。
2.加大对专项资金使用的监管,按项目进展拨付资金;
3.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金,沉淀的结余资金及时归还县财政,确保后续绩效目标有效实现。
乡镇绩效监控报告 篇4
一、年度预算安排情况
20xx年1-8月公共财政预算收入数1777.68万元,其中:一般预算收入1777.68元,政府性基金收入0元。
20xx年1-8月项目安排38个,资金共计907.98万元,其中20xx及以前年度结转项目13个,涉及资金366.98万元。
二、1至8月执行情况
(一)部门预算1-8月执行情况
20xx年1-8月公共财政预算支出数1021.59万元,其中:一般预算基本支出551.76万元,一般预算项目支出469.83万元。
(二)部门预算绩效目标1-8月完成情况
20xx年1-8月项目绩效目标整体完成度为51.74%,其中完成度为100的项目有12个,完成度在50-99的项目有5个,完成度在50以下的有3个,完成度为0的有18个。
(三)部门预算绩效目标调整情况
20xx年1-8月无部门预算绩效目标调整。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
预计全年部门预算执行98%左右。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年绩效目标达到98%左右。
绩效目标偏差原因分析(如无偏差则无需阐述)
1、财政资金紧缺,可能会导致支付进度缓慢;
2、项目经办人员报账不够及时,支付进度缓慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月,我镇较好的执行了20xx年度部门项目支出绩效目标,各项支出都严格按预算要求执行,专项资金也做到专款专用。同时,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率,但在预算绩效目标中仍有一些问题。
1、加强会计核算学习,做好做细预算基础工作,提高预算、核算准确性。
2、加强工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的完成预算执行,提高部门预算绩效。
3.加强乡镇财政队伍建设,扩大乡镇财政队伍建设,提高乡镇财务队伍的硬实力。
4.加快项目进度。确定专人负责,有效开展绩效管理工作,发现问题及时更正,保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用,对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化,加快资金拨付进度。
乡镇绩效监控报告 篇5
按照《芦山县财政局关于开展2022年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔2022〕59号)的工作安排,芦山县大川镇人民政府组织相关站所办,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县大川镇人民政府现有行政编制人员17人,事业编制人员15人,机关工勤人员14名,退休职工11人,内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下:
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达2022年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109 号),批复给我单位预算拨款收入5347700元,其中:基本经费4745700元,项目经费602000元。截至6月底,追加预算3423617.06元(其中2022年项目经费1263185.61元)。
二、1-6月执行情况
(一)部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出380278.25元,完成全年预算60.44%;人员经费支出3093260.31元,完成全年预算75.14%。
(二)部门项目预算1-6月执行情况
2022年具体实施的项目主要包括:财政所建设工作经费、补充工作经费、基层武装工作经费、安全工作经费、妇联和群团工作经费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层组织经费、老协工作经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费、维稳工作经费、2022年度中省扶持村集体经济发展项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。2022年项目预算金额2205185.61元,其中:上年结转结余资金0元、年初预算安排602000元、年中追加预算1603185.61元),2022年1-6月预算执行金额1465691.71元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额46980.15元、年中追加预算执行金额1418711.56元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为4个,有9个项目预算执行率为0,主要原因为:项目均按照计划进行开展,但资金尚未支付,项目资金执行在下半年比较集中。
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进,机构运转正常,我镇工作扎实有序开展。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5347700元,截至6月底追加预算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中项目经费完成支付1465691.71元。全年预计执行8771317.06元,执行率达到100%。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一)存在问题
本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标,项目资金执行进度缓慢。
(二)整改措施
进一步加强项目支出绩效目标监测,加快项目资金使用进度,提高资金效率,力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。
五、工作建议
(一)高度重视,成立组织机构。我单位高度重视本次部门事中绩效管理工作,建立健全相关组织机构。
(二)严密组织,认真开展自评工作。我单位严密组织开展部门事中绩效管理工作,对照相关信息,严格按照评价体系评价相关项目,认真汇总梳理整体绩效情况。
乡镇绩效监控报告 篇6
一、年度预算安排情况
20xx年1-8月公共财政预算收入数1777.68万元,其中:一般预算收入1777.68元,政府性基金收入0元。
20xx年1-8月项目安排38个,资金共计907.98万元,其中20xx及以前年度结转项目13个,涉及资金366.98万元。
二、1至8月执行情况
(一)部门预算1-8月执行情况
20xx年1-8月公共财政预算支出数1021.59万元,其中:一般预算基本支出551.76万元,一般预算项目支出469.83万元。
(二)部门预算绩效目标1-8月完成情况
20xx年1-8月项目绩效目标整体完成度为51.74%,其中完成度为100的项目有12个,完成度在50-99的项目有5个,完成度在50以下的有3个,完成度为0的有18个。
(三)部门预算绩效目标调整情况
20xx年1-8月无部门预算绩效目标调整。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
预计全年部门预算执行98%左右。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年绩效目标达到98%左右。
绩效目标偏差原因分析(如无偏差则无需阐述)
1、财政资金紧缺,可能会导致支付进度缓慢;
2、项目经办人员报账不够及时,支付进度缓慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月,我镇较好的执行了20xx年度部门项目支出绩效目标,各项支出都严格按预算要求执行,专项资金也做到专款专用。同时,按部门预算科学合理使用财政资金,充分发挥资金利用效率,但在预算绩效目标中仍有一些问题。
1、加强会计核算学习,做好做细预算基础工作,提高预算、核算准确性。
2、加强工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的.完成预算执行,提高部门预算绩效。
3.加强乡镇财政队伍建设,扩大乡镇财政队伍建设,提高乡镇财务队伍的硬实力。
4.加快项目进度。确定专人负责,有效开展绩效管理工作,发现问题及时更正,保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用,对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化,加快资金拨付进度。
乡镇绩效监控报告 篇7
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县大川镇人民政府组织相关站所办,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县大川镇人民政府现有行政编制人员17人,事业编制人员15人,机关工勤人员14名,退休职工11人,内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下:
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入5347700元,其中:基本经费4745700元,项目经费602000元。截至6月底,追加预算3423617.06元(其中20xx年项目经费1263185.61元)。
二、1-6月执行情况
(一)部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出380278.25元,完成全年预算60.44%;人员经费支出3093260.31元,完成全年预算75.14%。
(二)部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目主要包括:财政所建设工作经费、补充工作经费、基层武装工作经费、安全工作经费、妇联和群团工作经费、关工委工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层组织经费、老协工作经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费、维稳工作经费、20xx年度中省扶持村集体经济发展项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额2205185.61元,其中:上年结转结余资金0元、年初预算安排602000元、年中追加预算1603185.61元),20xx年1-6月预算执行金额1465691.71元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额46980.15元、年中追加预算执行金额1418711.56元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为4个,有9个项目预算执行率为0,主要原因为:项目均按照计划进行开展,但资金尚未支付,项目资金执行在下半年比较集中。
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进,机构运转正常,我镇工作扎实有序开展。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5347700元,截至6月底追加预算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中项目经费完成支付1465691.71元。全年预计执行8771317.06元,执行率达到100%。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年的'绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一)存在问题
本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标,项目资金执行进度缓慢。
(二)整改措施
进一步加强项目支出绩效目标监测,加快项目资金使用进度,提高资金效率,力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。
五、工作建议
(一)高度重视,成立组织机构。我单位高度重视本次部门事中绩效管理工作,建立健全相关组织机构。
(二)严密组织,认真开展自评工作。我单位严密组织开展部门事中绩效管理工作,对照相关信息,严格按照评价体系评价相关项目,认真汇总梳理整体绩效情况。
乡镇绩效监控报告 篇8
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,飞仙关镇政府组织相关中心、战所,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。飞仙关镇政府机关现有行政编制人员22人,事业编制人员18人,机关工勤人员1名,退休职工11人,内设机构11个。预算绩效监控总体情况如下:
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入709.5万元,其中:基本经费641.1万元,项目经费68.4万元,截至6月底,追加预算1199.44万元(其中20xx年项目经费31.6万元)。
二、1-6月执行情况
(一)部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出422.11万元,完成全年预算59.49%;安全工作经费支出2万元,完成全年预算100%;财政所建设工作经费支出1万元,完成全年预算100%;妇联和群团工作经费支出3.21万元,完成全年预算80.25%;维稳工作经费支出3万元,完成全年预算100%;基层组织活动和公共服务运行经费支出0.95万元,完成全年预算2.375%;补充工作经费、关工委工作经费、老协工作经费、基层武装工作经费、基层组织经费、人大工作经费、退役军人服务站工作经费等7项工作经费支出0元,完成全年预算0%,主要原因为:部分工作正进行中,还未进行结算报账,因而预算执行率为0。
(二)部门项目预算1-6月执行情况
20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:20xx年度中省扶持村集体经济发展项目、飞仙关镇禾茂新村道路建设项目、飞仙关镇禾茂新村庭院经济奖补项目、老旧木房线路改造项目、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费、飞仙关镇禾茂新村公益性基础设施建设项目(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额771.97万元,其中:上年结转结余资金0元、年初预算安排0元、年中追加预算771.97万元),20xx年1-6月预算执行金额61.84万元(其中:上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额0元、年中追加预算执行金额61.84万元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为0个,有3个项目预算执行率为0,主要原因为:部分工程项目尚在进行中,因而预算执行率为0,其余项目工程未全部完工。
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况
20xx年1-6月本单位部门预算绩效目标稳步推进,机构运转正常,各项工作有序开展。认真贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;有效宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设;落实对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。良好完成飞仙关镇便民服务工作、退役军人事务工作,协助维护稳定和依法治理等工作。推动农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量安全技术服务等工作。有效促进基本公共文化服务、旅游及文旅融合发展。做好村镇建设、城乡环境治理服务等工作。
三、运行监控分析
(一)全年部门预算预计执行情况
年初预算收入709.5万元,截至6月底追加预算1199.44万元,1至6月完成支付1262.17万元,其中项目经费完成支付72万元。全年预计执行1908.94万元,执行率达到100%。
(二)全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一)存在问题
在单位内部开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作较少,有的科室对预算绩效管理还缺乏认识,项目绩效目标申报还较为笼统不具体。
(二)整改措施
积极开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作,科学细化编制项目绩效目标,按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目,保障项目有序开展。
五、工作建议
(一)建议根据单位工作需要,将可预见且每年持续发生的经费纳入年初部门预算。
(二)建议财政部门多组织预算绩效业务培训,提升财务人员业务能力,推进预算绩效工作有序开展。