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文化馆项目绩效自评价报告 篇1
为全面推进预算管理,提升乡村振兴衔接资金使用效益,根据上级通知,我局对20xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评,现将具体情况报告如下:
一、人居环境整治资金投入
20xx年人居环境整治,我区共投入乡村振兴衔接补助资金50万元。资金主要用于全区6个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、农村改厕资金投入
(一)乡村振兴衔接资金。20xx年,我区共投入乡村振兴衔接资金728万元。资金主要用于全区28个村的农村户用卫生厕所改(新)建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用,做到计划在先使用在后;在资金奖补上先上会后奖补,做到“三大一公”,集体研究杜绝腐败;在资金拨付上先公示后拨付,严格按照工作进展及时拨付到位,做到公开透明,杜绝优亲厚友;在资金管理上建立专账,做到专款专用,杜绝挪作它用和超范围支出。
(二)地方配套资金。20xx年,我区财政从预算资金中统筹安排800万资金用于农村户用卫生厕所改(新)建整村推进的奖补、后期管护和20xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。
(三)社会资本投入。20xx年我区各行政村和农户投入1300万。在农村户用卫生厕所改(新)建整村推进上积极发动群众,动员农户主动参与投工投劳投资(或出资100-300元),确保改厕资金的足额到位,让村和农民群众真正成为改厕的主体。
三、农村改厕项目管理
(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等8部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》(农社发2号)和省、市《关于印发的通知》的要求,结合我区实际,制定了《赫山区20xx年度农村户用卫生厕所改(新)建实施方案》(益赫改厕【20xx】01号),明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议,研究部署工作,并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改(新)建领导小组,区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的`副区长任常务副组长,一名副处级干部具体主抓,区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局,由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇(相关街道)应成立专门工作机构,实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制,坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则,落实乡镇(相关街道)主体责任及部门职能职责,落实行政村“四议两公开”制度。乡镇(相关街道)是厕改实施责任主体,主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查,加速全区户用卫生厕所的改(新)建工作进度,确保质量,确保首厕负责制落到实处,真真实现赫山改厕又快又好。
(四)强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式:先由村集体和群众自行建设,再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达85%以上的村,按每户1210-1230元进行奖补,其中奖补到户1030-1050元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村150元进行维护、奖补到镇30元进行维护,改厕农户自筹100—300元,主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法,建立资金使用台帐制度,做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
(五)强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用,深入广泛开展宣传,使农村改厕工作家喻户晓、深入人心,营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围,形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时,以建立固定宣传栏为主要手段,以乡村主干道为主要宣传阵地,大张旗鼓地宣传农村厕改工作,通过持续不断的宣传,积极倡导文明生活方式,引导农民群众改变陈规陋习。截至目前,累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语120余条。
(六)强化绩效管理。我区制定了《20xx年赫山区农村户用卫生厕所改(新)建工作验收方案》,将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的33个村进行联合考核验收,完成一村、验收一村,对未达到技术规范和质量要求的,限期整改到位。在实施过程中,群众自发成立质量监督小组,全程参与施工监督。审计部门跟踪审计,确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核,将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督,杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上,根据中央、省市要求积极使用国标产品,省改厕任务下达后,按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制,形成了一整套的经验做法,并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系,加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手780人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的'方式,点线面齐抓,进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班2期,培训人员400多人次,现场或上门指导服务与培训达6000人次。三是抓好示范引领,在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡,引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面:坚持“四个到位”。高位推动到位;群众发动到位;资金保障到位;监管考核到位。二是业务技术层面:坚持“四个统一”。统一标准模式;统一采购程序;统一建设流程;统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设,改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、经过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式,得到了治污专家的赞许,在全省20xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案,在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部,部里给予了高度肯定,准备在全国推广。20xx年5月22日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。20xx年通过各种媒体宣传多达20多条。20xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研,充分的肯定了赫山区改厕做法,促推赫山区人居环境整治提升工作获20xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改(新)建。二是坚持农户自行挖坑,村组再组织人员安装改(新)建,充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力,如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘,又实用又方便,提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
(一)统一标准模式。通过试点,结合我区实际,我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池,明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势,群众普遍认可。
(二)统一采购程序。为保障厕具质量,在统一建设模式的同时,统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议,简化厕改招投标程序,降低建设成本。
(三)统一建设流程。统一技术规范,通过不断积累安装施工经验,弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注意事项,继续完善《实用手册》,方便安装施工队掌握运用。统一安装施工,各村组建专业施工队伍,统一施工、规范操作、确保质量。
(四)统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动,并派出技术专家进行现场技术指导,把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口,严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关,形成工作合力,保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组,全程参与施工监督。
(五)统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制,实现了管护100%到位。区级带头开展地毯式摸排,回访改厕户,寻找问题厕所并立行立改,实现了群众100%满意。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式,创建“赫山作法”,该模式和做法最成功之处:
把农村改厕作为重要民生工程,始终做到“三个坚持”,不断推进厕所革命,即坚持“区级主导、组织推进,镇村主责、宣传发动,部门主管、指导监督,群众主体、共建共享”的“四级联动”,推动群众由“要我改”变为“我要改”,着力解决“谁来改”的问题;坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施,着力解决“怎么改”的问题;坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式,着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
1、牵头主体要明确。一年之计在于春。20xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
2、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿,自下而上,精准摸底,科学申报。不要政府包揽摸脑壳,到时强摊任务给群众。
3、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年,越到后面难度越大。
文化馆项目绩效自评价报告 篇2
一、绩效目标分解下达情况
根据四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于做好20xx年耕地地力保护补贴工作的通知》(川财农〔20xx〕16号)、四川省农业农村厅、四川省财政厅《关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(川农〔20xx〕16号)和达州市财政局、达州市农业农村局《关于下达20xx年中央财政农业生产发展资金的通知》(达市财农〔20xx〕4号)文件精神,结合我区实际,编制了《达州市达川区20xx年耕地地力保护补贴实施方案》,经区政府批复后,以通知的'形式下发乡(镇、街道)并正式启动实施。根据全区各乡(镇)、街道办上报的20xx年耕地地力保护补贴面积636964.33亩,经达川区财政局与当年补贴资金测算确定我区20xx年度耕地地力保护补贴计划补贴标准为149.15元/亩、补贴资金为95009098.58元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.资金计划及到位
20xx年耕地地力保护补贴补贴资金95009098.58元(其中:20xx年上级两批安排给我区耕地地力保护补贴资金92689000.00元,20xx年追加部分补贴纳入20xx年耕地地力保护补贴资金2303500.00元,历年结存的耕地地力保护补贴资金16598.58元。),资金按照计划时间到位,到位率100%。
2.资金使用
耕地地力保护补贴资金在粮食风险基金专户储存,兑付时直接拨付到达州银行并通过达州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管系统支付。全区20xx年共计兑付耕地地力保护补贴230691户、兑付资金94988168.99元(含高新区18221户、7410805.24元,兑付减少4户899.38元其中2户为死亡销户、1户为失联、1户为重复申报取消),兑付率100%;因兑付标准测算四舍五入溢余资金及兑付过程中出现的死亡销户等原因结余资金20929.59元将退回粮食风险基金用于次年相同项目捆绑使用。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)总体绩效目标完成情况分析
全区20xx年耕地地力保护补贴计划补贴资金95009098.58元,实际兑付补贴资金94988168.99元,应补贴资金兑付完成率99.97%。
在资金使用上,严格按照项目要求,纳入粮食风险基金专户储存管理,实行专款专用,区农业农村、财政等相关单位,加强对项目资金的监督管理,项目补贴资金使用实行公示制,公示无异议后,委托达州银行通过达州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放监管系统平台兑付补贴资金。资金使用封闭运行,日常监督管理规范,确保了资金使用安全,无违规违纪情况发生。
(三)绩效指标完成情况分析
通过财政专项资金支持,落实好了稻耕地地力保护补贴有关工作,结合实际制定了具体补贴方案,及时兑付了补贴资金、确保了耕地地力保护补贴资金的合理使用。
一是保障了全区拥有承包土地农户耕地地力保护补贴收益基本稳定、引导农户提高耕地地力、减少撂荒地。
二是增加拥有承包土地农户经济收入,平均每亩增加收入149.15元,充分调动农民耕种的积极性,更新群众思想观念,增强科技意识,逐步改变习惯掠夺性生产方式,有利于农村经济可持续发展。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分100分。
2.将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。
四、其他需要说明的问题
无
文化馆项目绩效自评价报告 篇3
一、基本情况
(一)教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
20xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金,截止20xx年12月1日,财政共下拨208.57万教育扶贫资金,此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女,44.115万惠及366名家庭经济困难学生,54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额,无结余资金。
(二)财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭,对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生;366名家庭经济困难学生;409人其余为农村低保,通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金情况分析。
20xx年共计下拨教育扶贫资金208.57万元,已经使用208.57万元,发放率100%,资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109.82万,家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。
(二)项目绩效指标完成情况分析。
1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女,44.115万惠及366名家庭经济困难学生,54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额,无结余资金。
2.效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人,无结余资金。
3.满意度指标完成情况分析。
项目的有效执行,使得建档立卡家庭小孩;家庭经济困难学生;农村低保上学资金负担相应减轻,受资助家庭满意度达100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
文化馆项目绩效自评价报告 篇4
一、基本情况
海西州文化馆始建于20xx年8月,20xx年5月1日正式开馆运营,总投资2.7亿元,建筑面积30476平米,隶属于海西州文体旅游广播电视局,20xx年更名为海西州文化馆(海西州民族文化体育活动中心),是全额预算公益类事业单位。现有职工66人,其中在编人员17人、政府雇员13人、公益性岗位人员23人,临聘人员13人。场馆设有群众文化体育培训区、文化体育产品展示区、会议区、室内运动、健身馆、室外健身广场、休闲娱乐区及数字影院等功能区域。其中,室内运动健身馆主要包括健身馆、篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆。20xx年来馆锻炼人数达到10万人次以上。
二、场馆运营管理情况
1.统筹布局,科学分区,基础设施建设规范合理。根据体育赛事规则要求,针对活动人流较集中场馆,我馆科学划分了各主要区域,通过人流引导牌,导向标识牌等进行有效引导,各馆内均树立了安全警示牌,水电、消防、安保、应急设施和疏散系统、急救系统等设施完备,配置合理,为各类大小型体育赛事活动和形式多样的体育健身活动的顺利举办提供了扎实有力的安全保障。
2.规范管理,紧抓落实,各项工作有条不紊。为全面落实各项工作职责,特制定了详细的管理、财务、考勤、安全保卫、事务公开等制度,完善了服务、安全、卫生、信息公示、监督考核等制度,建立完整的`档案台账,建立了自然灾害、重特大事故、消防、环境及人为破坏等突发事件应急预案,中心定期开展消防安全模拟演练,让各岗位工作人员做到分工合作,各司其责。
3.统一管理,合理安排,资金补助做到专款专用。按照国家《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知》要求,建立了专项资金备查账,严格执行财经纪律和财务规章制度,加强财产物资、免费开放资金的核算及管理,防止漏记漏收,做到统一管理、重点突出、合理安排、专款专用。各运动场馆按低收费的要求报物价部门审核制定收费标准,并公示、公布,使体育补助资金真正服务于民、惠及于民。
4.以人为本,全民健身,体育活动丰富多彩。中心始终牢固树立全民健身全员参与的理念,以体育场馆优质的硬件承载和软件服务为基础,自开馆以来,中心每年都有计划策划各类体育活动,通过定期举办省、州级乒乓球比赛、羽毛球比赛、州直机关和德令哈地区运动会等多项体育活动,及承接省州举办的各类区域性国际性赛事,为群众搭建起了完善的体育平台,使科学健身、全民健身理念进一步深入人心。
三、体育场馆免费开放情况
为发挥好场馆所有运动平台,场馆内的公共体育场地、设施实行全年开放,各运动场馆每周一至周五上午免费为公众开放,户外公共区域全年免费开放。全年开放时间为365天,每周开放时间84小时,公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等,每天平均开放时间12小时,在寒暑假期间对大中小学生免费开放,对残疾人、老年人全年免费或低收费开放;因维修、保养、安全、训练、赛事和天气等原因,不能向社会开放或需调整开放时间,均提前向社会公告。海西州民族文化体育活动中心免费举办公益性体育赛事活动平均每年15次、举办免费体育讲座、展览等每年平均7次、每年开展体育健身技能等培训达到1.85万人次、每年进行国民体质测试人数达到3200人次。
四、体育活动赛事
为丰富群众文化体育生活,省级赛事5次,州级体育赛事10次,小型体育活动40余次,极大的丰富了群众文化体育生活。
五、配套服务
中心为方便群众健身在健身馆、乒乓球馆、羽毛球馆等场馆免费配备储物柜;为广大群众免费提供开水;在健身馆免费提供洗浴间;在中心活动广场免费提供停车位,停车为达到120位;在各运动场馆建均建有休息椅等配套设施。
六、补助资金使用情况
20xx年度补助资金共计100万元
补助资金使用情况如下:
健身补助15000元
健身器材:254585元
临时工及公岗工资:281115.13元
清洁用品:43173元
五金耗材及维修费:39770.03元
体育用品:27619.25元
场馆宣传广告制作费24875.56元
物业管理费:92500元
广场舞活动补助:62798.16元
智能卡制作费:15000元
共计已使用856438.3元,结余143561.7元
结余资金已列入20xx年计划,计划如下:
1至2月公岗及临时工工资110000
清洁用品15500元
体育用品18000元
其他1000元
结余资金计划4月底使用完毕。
七、存在的问题
缺乏体育场馆专业技术人员,影响广大群众健身科学化、系统化。
文化馆项目绩效自评价报告 篇5
根据云南省农业农村厅种植业与农药管理处《关于做好20xx年中央农业转移支付项目实施调度与绩效评价工作的通知》要求,现将西双版纳州20xx年中央农业生产发展资金(耕地地力保护)绩效管理自评情况报告如下:
一、绩效目标分解下达情况
根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金(非贫困县)的通知》(云财农〔20xx〕116号)精神,西双版纳州及时下发西双版纳州财政局/西双版纳州农业农村局关于下达20xx年中央第二批农业生产发展资金的通知》(西财农〔20xx〕111号),迅速将资金及绩效目标下达景洪市、勐海县、勐腊县开展工作。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。景洪市20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目预算1860万元,截止20xx年12月30日,实际到位项目资金1860万元,资金到位率100%。勐海县。20xx年底,西财农发(20xx)252号文件、下达勐海县20xx年耕地地力保护补贴资金4593万元;20xx年,西财农发(20xx)111号文件、在4593万元之中调减126万元;根据西财农发(20xx)211号文件、实际下达到县财政20xx年耕地地力保护补贴资金是4466万元。勐腊县20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央农业相关转移支付资金(耕地地力保护补贴)1880万元,资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。景洪市截止20xx年6月2日,景洪市农业农村局完成审核中央耕地地力保护补贴面积24929户24.7万亩。补贴标准75.31元/亩,合计兑现资金1860万元,其中第一批资金兑现完成775万元,兑现标准31.38元/亩,第二批资金兑付1085万元,兑现标准43.93元/亩。20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目全年预算总额1860万元,资金执行数1860万元,预算执行率100%。勐海县20xx年中央耕地地力保护补贴资金4466万元,历年结余耕地地力保护补贴资金5.09万元,20xx年可兑付的耕地地力保护资金为4471.09万元,补贴涉及11个乡镇1个农场管委会,补贴面积为665467.8亩,补贴资金支出4471.09万元。勐腊县涉及10个乡(镇)、4个农村管理委员会实际拨付到户补贴金额1878.9935万元(不含历年结余75.17万元),补贴面积25.9万亩,享受补贴的农户数有31775户。
3.项目资金管理情况分析。为实施好耕地地力补贴工作,切实保护种粮户利益,促进粮食生产和供给,保障粮食安全,增加农民收入,推进农业农村工作发展,各级党委、政府高度重视补贴工作,一是加大宣传力度。通过召开群众大会、宣传标语等方式大力宣传农业支持保护补贴政策,做到补贴范围和依据宣传到户,补贴金额核定到户,补贴数额公布到户,补贴资金兑现到户,实现补贴政策家喻户晓,有效调动农民种粮积极性。二是认真制定实施方案。各县市制定了实施方案,确保保护补贴政策落到实处,能及时、准确将补贴资金兑付到种地农民手中;三是层层抓落实。召开会议,专题研究安排耕地地力保护补贴工作,确保及时补贴工作有效落到实处;并安排相对应科室负责,加强补贴实施、项目管理、资金使用、管理、监督。
(二)绩效目标完成情况分析
1.景洪市。
数量指标:20xx年景洪市完成粮食播种面积30.17万亩,产量10.46万吨。其中水稻面积:3.86万亩,产量1.53万吨;玉米面积25.7万亩,产量8.7万吨。完成上级下达30万亩播种面积绩效目标,农业转移支付耕地地力保护补贴面积24929户246952.71亩。
质量指标:补贴对象审核准确性,符合条件的农户100%发放;补贴面积审核准确性,不符合条件的耕地均不予补贴;补贴资金发放程序规范性严格按照景洪市20xx年耕地地力保护补贴实施方案要求发放。景洪市20xx年耕地地力保护补贴资金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兑付农户。资金拨付率100%。
时效指标:按照中央、省、州耕地地力保护补贴发放时限按时发放。
社会效益指标:耕地地力保护在保持政策的稳定性和连续性基础上,兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则,充分发挥农业支持保护补贴政策效应,调动和保护农民务农种粮的积极性,主动保护耕地地力,加强农业生态资源保护意识,实施耕地地力保护补贴约束性任务,20xx年全市粮食播种面积达到30万亩。资金使用无重大违规违纪问题
可持续影响指标:景洪市20xx年耕地地力保护补贴项目实施,减少农药、化肥施用量,用好畜禽粪便,增施农家肥;一是鼓励有效利用农作物秸秆,禁止焚烧秸秆,鼓励秸秆堆渥、粉碎还田,鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业;二是大力发展节水农业,鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施,推广水肥一体化,主动保护地力;三是鼓励深松整地,改善土壤耕层结构,提高蓄水保墒和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
满意度指标。农业支持保护补贴政策公开>95%,补贴农户满意度95%。
2、勐海县。
数量指标:20xx年勐海县种粮面积为70.01万亩,预计产量达29.3万吨;实际纳入补贴的面积66.55万亩,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共计3.46万亩没有纳入补贴面积范围。
质量指标:为加强农业耕地及生态资源保护,补贴资金着重引导农民主要用于:减少农药、化肥施用量,用好畜禽粪便,增施农家肥;鼓励有效利用农作物秸秆,禁止焚烧秸秆,鼓励秸秆堆渥、粉碎还田,鼓励秸秆青贮发展草食畜牧业;大力发展节水农业,鼓励发展喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施,推广水肥一体化,主动保护地力;鼓励深松整地,改善土壤耕作层结构,提高蓄水保墒和抗旱能力;其他有利于耕地地力保护、提升的措施。
时效指标:提高种粮农民的积极性,确保勐海县粮食主产县地位不动摇,为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
成本指标:不折不扣严格执行国家惠农补贴政策,确保资金全部发放到种粮农户手中。
社会效益指标:提高种粮农民的积极性,确保勐海县粮食主产县地位不动摇,阻止农田非农化、非粮化现象行为,为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
可持续影响指标:提高了粮农投入有机肥料、改良、改善土壤理化性状,为粮食生产持续发展提供有力支撑。
满意度指标:指导服务对象满意度:国家惠农补贴政策对农民是有利无害的政策,减轻了投入负担、增加了种植收入,涉及农户满意度达100%。
3、勐腊县。
数量指标:20xx年粮食作物播种面积(万亩)任务为29.52万亩,通过上年实际统计的各乡镇和农场管委会粮食播种面积统计年报为基数,经核定20xx年补贴实际面积为25.91万亩。
质量指标:全县耕地地力保护补贴受益农户31775户。
时效指标:兑现农民的补贴发放到位率100%
成本指标:耕地地力保护补贴发放金额1878.99万元社会效益指标:资金使用无重大违规违纪问题
可持续影响指标:建档立卡贫困人口受益5615户
经济效益指标:增加个人耕地地力保护补贴的.收入1878.99万元
满意度指标:指导服务对象满意度%:各乡镇、农场耕地地力保护补贴政策公开率达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年耕地地力保护补贴项目按照项目方案实施,完成绩效目标,工作中存在问题:一是农作物争地、争劳现象一年比一年凸显,农资成本逐年上涨,农民种粮积极性逐年减弱,种粮面积趋于萎缩趋势。二是由于农户在提供银行账号时,出现提供的账号与实际申报姓名不相符,导致补贴资金未能及时兑付到农户卡中;三是确权户主与补贴系统中原存在的户主不一致,农户换卡、补卡手续复杂而办理新卡较容易,农民手中一户多卡现象突出,补贴资金难于一次发放到位。四是部分村委会重视程度不够,掌握政策不细致,在汇总统计过程中存在疏忽大意、漏报错报现象,造成多次返回更正核实农户信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保护补贴专项工作经费,导致部分乡镇、农场管委会工作人员进村入户开展工作困难,出现无法解决工作产生的开支等问题。下一步我们将加快补贴资金拨付,对项目提前谋划,提前录入审核面积,加大与财政部门对接,加强对乡镇补贴资金监督督促,及时将补贴兑付农户手中;同时加大农民补贴信息网络系统的培训力度,提高基层工作效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目实施,弥补了粮价偏底的不足,提高了种粮农民的积极性,为粮食生产持续发展提供有力支撑的基础,保障了粮食安全。
文化馆项目绩效自评价报告 篇6
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.简述部门职能
开远市文化馆的职能:指导文化馆业务工作及对其业务干部进行培训;组织、指导群众文化活动、培训业余文艺骨干,研究群众文化艺术;组织群众文化艺术活动搜集;繁荣群众文化事业、编辑出版群众文化艺术刊物;调查研究群众文化艺术事业发展现状;文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导;开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动;群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护(相关文化产业);整理非物质文化艺术遗产;提升非遗保护水平和市民艺术素质,促进公共文化建设的多元化、社会化。
2.机构设置及人员情况
开远市文化馆成立于1950年7月,内设机构数量6个,单位编制人数为24人,实有人数24人,一般公共预算财政拨款开支人数24人,离退休人员34人。单位性质为事业单位。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护(相关文化产业)
(二)当年部门履职总体目标、工作任务
20xx年,开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下,以新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署,以服务人民群众为根本点和出发点,不断创新工作思路,围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作,组织开展丰富多彩的群众文化活动,为维护民族团结进步,促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。
(三)当年部门整体支出绩效目标
1、集中力量加大文艺作品创作,多出好作品;2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动;3、着力开展好免费开放培训、辅导工作,在培训数量、质量上下功夫,使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作,积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通,创新工作机制、方法,更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制,打破工作掣肘,加强各部门的协调配合。
(四)部门预算绩效管理开展情况
20xx年,开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下,以新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署,以服务人民群众为根本点和出发点,不断创新工作思路,围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作,组织开展丰富多彩的群众文化活动,为维护民族团结进步,促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。
(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况:
20xx年部门预算总支出398.17万元,其中:基本支出397.21万元,项目支出0.96万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元,其中:因公出国(境)费预算为0万元;公务接待费预算为2.7万元;公务用车购置及运行维护费为0万元。
2.整体收支情况
20xx年部门财政拨款收入509.29万元,其中:本年收入509.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款509.29元。
20xx年部门预算总支出514.39万元。财政拨款安排支出514.39万元,其中:基本支出375.91万元,与上年对比减少32.64万元,主要原因分析减少在编人员一人;项目支出138.48万元,与上年对比增长80.87%,主要原因分析增加“开展庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动”项目经费。
预算执行情况
(1)20xx年度基本支出金额,年初预算数为374.67万元;当年执行数为375.91万元,其中:①人员经费基本支出364.19万元;公用经费11.72万元,较上年同期增加1.24万元,预算执行率100%,增加的原因为:人员工资增长。
(2)20xx年度项目支出金额,年初预算数为2万元;当年项目执行数为138.48万元,项目1(文化馆免费开放市级配套经费项目)、项目2(20xx年文化馆免费开放补助资金(中央)项目)、项目3(20xx年文化馆免费开放省级配套补助资金项目)、项目4(20xx年文化馆免费开放州级配套补助资金项目)、项目5(20xx年度非物质文化遗产保护传承人补助经费(省级)、项目6(20xx年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费项目)、项目7(庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费项目)、项目8(20xx年春节系列活动补助经费项目)、项目9(20xx年文化活动经费项目)、项目10(爱国卫生“7+3”专项行动经费项目)、项目11(20xx年全国艾滋病防治综合示范区专项资金项目),较上年同期增加136.48万元,预算执行率100%,增加原因为:文化馆增加临时项目活动经费。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
(一)绩效目标完成情况
1.绩效目标的实际实现程度
我单位各项工作正在有序开展。部门整体绩效目标表15项,截止20xx年12月31日,已经完成其中13项,完成率为86.67%。
2.对预期绩效实现程度的判断
到20xx年12月底,我单位的整体绩效目标除了疫情影响2项无法开展活动,其他已全部实现。
(二)绩效目标未完成原因分析
未完成2项,是因为疫情影响,未组织开展广场健身操、周末广场演出,具体恢复时间待上级有关部门通知。
绩效自评结论
1、集中力量加大文艺作品创作,多出好作品;2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动;3、着力开展好免费开放培训、辅导工作,在培训数量、质量上下功夫,使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作,积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通,创新工作机制、方法,更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制,打破工作掣肘,加强各部门的协调配合。经过自评,20xx年部门整体支出绩效自评得分100分,自评等级为优。
三、绩效评价指标分析
(一)投入情况分析
(1)目标设定:符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划;符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算;已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。
(2)预算配置:预算编制与履职目标紧密衔接;依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转;人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出,不存在缺口;不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关。
(二)过程情况分析
(1)预算执行:三公经费”控制率为100%,政府采购预算执行率为100%,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(2)预算绩效管理:有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等;具有项目支出管理办法或制度、规定;建立部门支出内控制度或相应措施;管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组;开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的'问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中,按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。
(三)产出情况分析
实际完成率为100%;完成及时率为100%;质量达标率为100%。
(四)效果情况分析
按照部门职责完成社会效益、生态效益、可持续影响,预算年度中部门没发生过违纪违法情况,服务对象满意程度为≥90分。
四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
(一)主要问及原因分析
无
改进的方向和具体措施
无
五、主要经验及做法
(一)科学合理编制预算,严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。
(二)规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。
(三)加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
六、其他需说明的情况
无
文化馆项目绩效自评价报告 篇7
一、单位概况
(一)单位机构设置、编制
纳入20xx年部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个。截止到20xx年12月31日部门在职在编实有人数22人,其中:财政全供养22人;离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
内设机构:3个,分别为:(1)行政办公室:负责处理馆内日常行政事务,组织管理协调行政办各组室工作,对全馆人事、文书、档案、财务、财产、场地进行管理,对外联络和接待工作。为馆内完成各项群众文化活动和演出活动提供后勤保障。(2)文艺辅导部:负责组织开展丰富多彩的群众文化活动及阵地活动;组织好文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、少儿等不同形式、不同规模、不同层次的群众创作活动和演出活动;组织开展各种比赛活动和宣传活动。树立精品意识,繁荣文艺创作,开展文化艺术理论研究和群众文化、社区文化的调研及理论研究;组织、辅导、指导社区文化站、室开展各种文化活动,协助馆内完成其他各项工作任务。(3)非物质文化遗产保护中心:弘扬民族文化。负责组织全区民间、民俗文艺活动。配合馆内开展形式多样的社会文化活动和宣传活动。组织管理好民族民间艺人和民俗业余文艺团队工作及演出工作。加强团队建设,热诚为广大业余文艺爱好者和民间艺人服务。继承发扬民族民间传统文化,收集整理民族民间文化艺术遗产。协助馆内其他部门完成各项工作。
(二)单位职能
五华区文化馆隶属于昆明市五华区文化和旅游局,是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心,是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能是:
1、在五华区委、区政府的领导下,贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规,负责全区群众文化工作。
2、应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式,宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。
3、有计划地组织开展丰富多彩,健康有益的群众文化活动,提高人民群众的思想品德,丰富人民群众的精神生活,增进人民群众的身心健康。
4、负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动;培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者,为社会培养输送文化艺术人才。
5、弘扬民族文化,繁荣文艺创作,辅导业余文艺创作,培训业余作者,收集、创作、提供文艺演唱资料,倡导人们健康向上、文明的生活方式,促进精神文明的建设。
6、收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产,继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产,发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。
7、在保障社会效益的同时,采取多种形式,积极努力发展文化产业,促进文化事业的发展。
8、重点工作任务是做好基础文化设施建设、做好活动建设及阵地建设、加强制度建设,强化考核、做好非物质文化遗产保护工作、做好社区文化活动中心建设工作。
(三)单位工作完成情况
1.在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场;
2.在马家大院非遗传习点:非遗项目展示展演活动4场;
3.在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场;
4.在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场;
5.提高群众对非遗文化的认知及传承。
(四)单位管理制度
为加强项目资金的管理,昆明市五华区文化馆制定了《昆明市五华区文化馆财务管理制度》《昆明市五华区文化馆资金管理制度》及《昆明市五华区文化馆专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规的使用。
(五)单位资金来源及使用情况。
昆明市五华区文化馆对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合规,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范。
昆明市五华区文化馆各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。
使用情况:20xx年我馆总收入657.48万元,其中:财政拨款收入524.25万元,占总收入的79.74%;其他收入133.23万元,占总收入的20.26%。
总支出543.08万元,其中:基本支出505.16万元,占总支出的93.02%;项目支出37.92万元,占总支出的6.98%
(六)政府采购情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
(七)固定资产情况。
20xx年昆明市五华区文化馆新增固定资产0元,报废固定资产0元。为进一步加强行政事业性国有资产管理,文化馆对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查,做到了账、卡、实相符,强化资产管理信息系统建设,充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作,做好统计、报告、分析工作,实现国有资产动态管理。
二、绩效目标
(一)单位总目标
昆明市五华区文化馆总目标为:深入贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,逐步建立便捷高效的群众文化服务体系,提升文化惠民服务、文艺精品创作服务、文化传承服务等方面,为基层公共文化“零距离”工程推波助澜,夯实数字文化馆建设与公共文化服务品牌建设基础,进一步深化群众文化体制改革,努力探索群众文化工作有效途径,使公共文化服务的内容和手段更加丰富,服务质量显著提升,积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展:创新文化服务内容、创新文化活动品牌、创新文化艺术精品、创新艺术人才队伍、创新非遗传承局面。
以省市各大型活动的开展为契机,围绕全区中心工作,组织开展丰富多彩的群众文化活动:(1)开展数字文化馆的基础建设;(2)精品文艺创作基础经费;非物质文化遗产保护工作:(1)文林小学滇剧培训及展演活动;(2)先锋小学非遗传习点活动;(3)马家大院非遗项目展示展演活动;(4)南强街巷88号剧场非遗传习点活动;进行年度第四个传习点申报评选后确定其传习活动。挖掘、整理、申报非物质文化遗产项目及代表性传承人,并逐年在辖区内设立传习点进行定期非遗传习及展示展演活动;(5)非物质文化遗产申报工作(项目及传承人),(6)组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览。
(三)单位项目具体计划目标。
1.在文林小学传习点开展滇剧培训及展演活动4场;
2.在马家大院非遗传习点:非遗项目展示展演活动4场;
3.在南强街巷88号剧场非遗传习点开展展演活动4场;
4.在先锋小学非遗传习点开展展演活动4场;
5.提高群众对非遗文化的认知及传承。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:昆明市五华区文化馆确认20xx年度部门整体支出的绩效目标,及时梳理部门内部管理制度及存量资源,分析确定20xx年度部门整体支出的评价重点,最终构建了绩效评价指标体系。
(二)评价目的:昆明市五华区文化馆通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据:根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市五华区文化馆通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况,进行预算绩效管理。
(四)评价对象及评价时段:昆明市五华区文化的评价对象及评价时段为20xx年的整体绩效评价。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果:昆明市五华区文化馆20xx年预算完成率为100%,完成财政下达的任务,20xx年度绩效评价结果优:A单位决策35分,得分35分;B单位管理20分,得分20分;C单位绩效45分,得分44分;总共得分99分,能准确反映出整体绩效支出的情况。
2.主要绩效:搭台群众唱戏,开展丰富多彩的`文化惠民演出活动;紧扣时代脉搏,弘扬主旋律,创作文艺精品;逐步开展群众文化活动和线下培训;非物质文化遗产档案整理工作;非物质文化遗产项目展示展演活动;非遗代表性传承人进校园活动;非物质文化遗产申报工作;非物质文化遗产代表性传承人培训,组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览。
(二)具体绩效分析
主要为:1.20xx年度省级非物质文化遗产传承人传习补助资金,收入8.8万元,支出8.8万元,产生的绩效如下:
加强我市非物质文化遗产保护,促进传习人带徒授艺传习活动的开展,传承弘扬非物质文化遗产。
2.免费开放专项经费收入20万元,支出18.84万元产生的绩效如下:
充分利用文化馆场馆合理布局,每周不低于60小时将场馆无偿提供给业余文艺团队、机关和公共户单位及协作单位开展排练活动,组织辅导、培训、排练、讲座、演出、宣传长廊等多项文化活动,组织公益性展览,报刊书籍定制等等,使公共文化服务的内容和手段更加丰富,服务质量显著提升,积极推动我区群众文化事业的蓬勃发展。
五、主要经验做法
提高绩效管理认识,通过设立目标有利于项目决策的制定,有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况,设定明确、合理的绩效目标,并将目标量化、细化分解,与预算资金相匹配起来。昆明市五华区文化馆认真对待绩效自评,针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议,逐步提高绩效管理认识。
六、存在的问题
绩效管理认识不够,在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议,绩效管理认识不够,应积极跟踪项目实施进度。
七、改进措施及建议
(一)改进措施
1、单位管理措施
昆明市五华区文化馆要加强对预算绩效管理的组织领导,切实转变思想观念,牢固树立绩效意识,积极履行预算绩效管理主体责任,按照预算和绩效管理一体化要求,结合自身业务特点,深入分析昆明市五华区文化馆预算绩效管理工作实际,建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系,优化预算管理流程,完善内控制度,加强预算绩效管理力量,充实预算绩效管理人员,明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工,将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人,加强业务工作与财务工作紧密衔接,确保每一笔资金花得安全、用得高效,推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
2、财政管理措施
根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。
(二)建议
昆明市五华区文化馆积极参加预算绩效管理培训并结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。
文化馆项目绩效自评价报告 篇8
(一)项目基本概况
1、资金投入情况
20xx年文化馆站免费开放项目预算6.82万元。其中中央级财政资金6.82万元。目前实际到位资金6.82万元,资金到位率100%。
2、文化馆站免费开放项目的执行、使用情况
20xx年文化馆站免费开放项目资金严格执行国家有关规定,按规定开支范围使用资金,做到专款专用,没有挤占、串用、挪用资金的现象,没有虚列、虚报冒领资金、改变专项资金用途等问题。主要用于文化馆站场地开放,文化活动群众免费参与等,使用率100%。
3、绩效预期目标
20xx年文化馆站免费开放项目资金6.82万元,全部用于文化馆站场地开放,文化活动群众免费参与等
(二)项目绩效及评价结论
1、绩效评价目的。
文化馆站免费开放项目资金绩效评价是根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金使用情况、财务管理状况进行自查;同时检查本单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等;评价绩效目标预定产出和效果的实现程度,总结资金使用的经验和主要做法,查找实施过程中存在的问题,对以后年度类似资金安排和监管提出建议。
2、绩效评价依据、评价指标体系、评价方法
(1)评价依据。
《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔20xx〕53号)的项目支出绩效评价共性指标体系框架设置(2)评价指标体系。评分指标体系根据群众文化资金使用,制定了文化馆站免费开放项目资金使用绩效评价指标体系。
(3)评价方法。主要采取查询相关资料,调取项目支出会计资料等手段对项目资金使用情况及产出进行评价。
3、绩效评价指标情况分析
(1)项目资金到位情况分析
该项目20xx年预算资金6.82万元,实际资金到位6.82万元,占总预算资金100%,均属上级财政预算资金。
(2)项目资金使用情况分析
该项目20xx年实际支出资金6.82万元,占实际到位资金100%,其中劳务费5.57,水电费、邮电费等1.25万元。
(3)项目资金管理情况分析。
项目主要由桂平市文化馆实施,严格按照专项资金管理相关规定,对项目资金严格监管。要求该资金使用会计核算科目准确、会计资料完整、规范;合理使用资金,坚决杜绝挤占、挪用、浪费专项资金的行为。
(4)项目实施情况分析。
该项目桂平市文化馆制订了实施方案,方案合理、科学,有政府采购,制定有相关制度,我单位能做到项目的监管、监督等检查工作,该项目进度、质量达到设计要求。
4、项目评价工作情况和指标完成情况的说明
项目评价工作情况:
根据《关于开展20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》,我单位成立了项目资金使用绩效评价工作组,根据制定的指标体系开展评价工作。
指标完成情况说明:
(1)项目方项规范性。此项分值3分,项目按照规定的程序申请设立的,得1分,否则不得分;提交的文件、材料符合相关要求的,得1分;否则不得分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得1分,否则不得分。根据考评,我单位资金使用均通过馆班子集体讨论,经过集体决策,根据评分细则,自评得1分。此项得分3分。
(2)绩效目标合理性。该项分值1分,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策的,得1分,否则不得分。根据考评,我单位资金使用符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策,据评分细则。自评分得1分。
(3)绩效指标明确性。此项分值4分,将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标的,得1分,否则不得分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现的,得1分,否则不得分;与项目年度任务数或计划数相对应的,得1分,否则不得分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配的,得1分,否则不得分。经考评,我单位填报的绩效指标明确性均符合指标评分细则要求,自评得4分。
(4)资金到位率。此项分值1分,资金到位率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。经考评,我单位资金到位率为100%,根据评分细则,自评得1分。
(5)到位及时率。此项分值1分,到位及时率S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。经考评,我单位资金到位及时率为100%,根据评分细则,自评得1分。
(6)业务管理制度健全性。此项分值1分,制定或具有相应的业务管理制度的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得1分。
(7)制度执行有效性。该项分值3分,遵守相关法律法规和业务管理规定的,得1分,否则不得分;项目调整及支出调整手续完备的,得1分,否则不得分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得3分。
(8)项目质量可控性。该项分值2分,制定或具有相应的项目质量要求或标准的,得1分,否则不得分;有项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得2分。
(9)财务制度健全性(2分)制定或具有相应的项目资金管理办法的,得1分,否则不得分;项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定的,得1分,否则不得分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得2分。
(10)资金使用合规性。该项分值4分,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分,否则不得分;资金的拨付有完整的'审批程序和手续,得1分,否则不得分;项目的重大开支经过评估认证,得1分,否则不得分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分,否则不得分。存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,直接扣完此项分值。经考评,我单位均完成上述四指标,自评得4分。
(11)财务监控有效性。该项分值2分,制定或具有相应的监控机制的,得1分,否则不得分;部门日常监控采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段的,得1分,否则不得分。经考评,我单位均完成上述两指标,自评得2分。
(12)绩效监控情况。该项分值2分,开展绩效监控工作的,得1分;按规定提交绩效监控报告的,得1分。经考评,我单位均完成上述两指标,自评得2分。
(13)实际完成率。该项分值1分,S:S>95得1分,95≥S>90得0.5分, S≤90不得分。经考评,实际完成率为100%,自评得1分。
(14)完成及时率(5分)提前完成或在计划时间内完成得5分,每延迟一天完成扣0.1分,直接扣完此项分值。经考评,该项能在计划时间内完成,自评得5分。
(15)质量达标率。该项分值4分,S:100%≥S>90%得4分,90%≥S>80%得3分,S≤80%不得分。经考评,质量达标率为100%,自评得4分。
(16)支付进度率。该项分值4分,截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分;截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分,每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。经考评,我单位符合指标评分细则要求,自评得3分。
(17)经济效益。该项分值20分,各项文娱活动能激活了人民群众积极向上的斗志,凝聚力人心,推动了社会经济发展。自评得20分。
(18)社会效益。该项分值20分,文娱活动中,人民群众积极参与,健身健脑,弘扬民俗民风,受到全市人民高度赞扬。自评得18分
(19)生态效益(10分)强化文化行业的安全生产,确保年内无重大事故发生得5分,否则不得分,经考评,我单位填报安全生产目标符合指标评分细则,自评得分4分。“美丽桂平、生态乡村”工作:落实“美丽桂平、生态乡村”工作得5分,否则不得分。经考评,我单位填报落实“美丽桂平、生态乡村”工作目标符合指标评分细则,自评得分4分。此项9分。
(20)可持续影响。该项分值10分,提高桂平市人民群众文化素养,提升了城市的文化底蕴,为我市成功创建广西特色旅游名县作出贡献,并得到专家和上级领导的好评。根据评分细则,自评得9分。
(21)社会公众或服务对象满意度。社会公众或服务对象满意度S: S≥90%得5分,90%>S≥80%得4分,80%>S≥70%得3分,70%>S≥60%得2分,S<60%不得分。经考评,我单位20xx年度社会公众或服务对象满意度为:95%,根据评分细则,自评得5分。
5、评价结论
根据《关于开展20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》精神,评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、中(80>S≥70)合格(70>S≥60)、不合格(S<60)5个评价等次。经考评,我单位文化馆站免费开放项目绩效评价得分为96分,因此我单位文化馆站免费开放项目资金支出绩效评价结果为优秀级。
(三)评价发现的问题
在我单位对该项目进行考核评价中,未发现存在较重大的问题,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。
(四)相关意见与建议
在我单位对该项目进行考核评价中,该项目制定有防治实施方案,管理制度健全,方案科学,项目财政资金使用、财务管理自查没发现问题,治理效果良好,达到预期目标。